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富源县财政局2024年预算公开

  • 富源县财政局
  • 015158708/2024-08618
  • 2024-02-27 19:24

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富源县财政局2024年预算公开目录

第一部分 富源县财政局2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、财政专户管理资金情况

七、政府采购预算情况

八、部门三公经费增减变化情况及原因说明

九、重点项目预算绩效目标情况

十、其他公开信息

第二部分富源县财政局2024部门预算财政项目文本

一、项目名称

二、立项依据

三、项目实施单位

四、项目基本概况

五、项目实施内容

六、资金安排情况

七、项目实施计划

八、项目实施成效

第三部分 富源县财政局2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表(按功能科目分类)

六、一般公共预算支出预算明细表(按经济科目分类)

七、一般公共预算三公经费支出预算表

八、基本支出预算表(人员类、运转类公用经费项目)

九、项目支出预算表(其他运转类、特定目标类项目)

十、项目支出绩效目标表(本次下达)

十一、项目支出绩效目标表(另文下达)

十二、政府性基金预算支出预算表

十三、国有资本经营预算支出预算表

十四、部门政府采购预算表

十五、政府购买服务预算表

十六、县对下转移支付预算表

十七、县对下转移支付绩效目标表

十八、新增资产配置表

十九、上级补助项目支出预算表

二十、部门项目中期规划预算表

富源县财政局2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

(一)部门主要职责

1拟订全县财政发展战略、规划、政策并组织实施。分析预测宏观经济形势,参与宏观经济政策制定,提出加强财源建设和运用财税政策实施宏观调控和综合平衡社会财力的建议。推进基本公共服务均等化财政政策和鼓励公益事业发展的财税政策落实。

2起草财政、财务、会计管理的规范性文件。对财税法规和政策的执行进行监督管理。

3承担各项财政收支管理工作。编制全县年度财政预决算草案并组织执行。受富源县人民政府委托,向富源县人民代表大会及其常委会报告全县财政预算、执行和决算等情况。负责审核批复部门(单位)的年度预决算。组织实施预决算公开和预算绩效管理。拟订地方财政体制政策并组织实施。会同有关部门拟订有关资金(基金)的财务管理制度。

4按分工负责地方税收和政府非税收入管理。组织起草税收和政府非税收入的调整方案,提出地方税收政策调整建议。拟订财税改革方案,提出有关税收优惠政策的建议。按规定管理行政事业性收费。管理财政票据。监管彩票市场,按规定管理彩票资金。

5执行国库管理制度、国库集中收付制度并组织实施。承担国库现金管理职责。组织编制政府财务报告。负责全县行政机关和财政全额拨款事业单位的工资统一发放。负责制定政府采购制度并对落实情况进行监督管理。

6拟订和执行地方政府国内债务管理制度和政策。承担地方政府性债务的日常管理职责,提出全县政府性债务规模控制和债务结构调整建议,指导和监督乡镇(街道)加强政府性债务管理。防范财政运行风险。

7按规定拟订行政事业单位国有资产管理制度并组织实施。牵头编制行政事业单位年度国有资产管理情况报告。根据富源县人民政府授权,集中统一履行县级国有金融资本出资人职责。拟订县属地方国有金融资本管理制度。

8制定政府性基金管理制度,监督管理政府性基金收支活动。审核并汇总编制全县政府性基金预决算草案,提出政府性基金与一般公共预算统筹安排的建议。制定国有资本经营预算制度和办法。负责审核和汇总编制国有资本经营预决算草案,监缴国有资本收益。负责财政预算内行政事业单位和社会团体的非贸易外汇管理。负责审核并汇总编制社会保险基金预决算草案,承担社会保险基金的财政监管工作。

9参与拟订县级建设投资的有关政策。拟订基本建设的财务管理制度并监督实施。按规定管理政策性补贴、专项储备资金、政府性外债、国际金融组织和外国政府贷(赠)款。

10负责管理会计工作。组织实施国家统一的会计准则制度、内部控制规范等方面的规章制度。负责会计专业技术资格管理工作。组织推进政府会计制度改革。

11完成市财政局、县委和县政府交办的其他任务。

(二)机构设置情况

富源县财政局共设置27个内设机构,包括:包括办公室、综合研究科、税政法规科、预算科、债务管理科、绩效管理科、国库科、经济建设科、行政政法科、科教文化科、社会保障科、资源环境科、农业农村科、资产管理科、金融涉外科、会计科、非税收入管理科、科技信息科、政府采购管理科、监督检查科、人事科、企业党建科、法规与改革发展科、资本运营与产权管理科、资产统计与财务监督科(加挂绩效考核与分配科牌子)、金融合作发展科、地方金融监管科。

所属单位3事业编制单位,分别是:

1.富源县财政局投资评审中心

2.富源县收费票据监管中心

3.富源县国有资产综合服务中心

(三)重点工作概述

1聚力培育财源,稳定财政持续增收。围绕全县经济社会发展战略目标,积极的财政政策重点在落实稳中求进、以进促稳、先立后破及稳预期、稳增长、稳就业等各项工作上加力提效。坚持和加强党对财政工作的全面领导,切实担起财政在稳定宏观经济中的重要责任,巩固提升煤电铝传统产业,拓展新型优势产业。以提高收入质量为核心,完善收入高质量发展激励制度,全面加强财政资源统筹,凝聚合力组织收入,加强非税收入管理,确保财政收入稳定增长。

2强化统筹兼顾,兜实兜牢三保。牢固树立有多少钱办多少事理念,量入为出、收支平衡,尽力而为、量力而行,坚决严格落实过紧日子要求,切实硬化预算管理二十条措施,牢牢将三保支出控制在预算盘子内,勤俭节约办一切事业,新增资金原则上不得用于非刚性非重点支出严格预算追加,硬化预算约束,切实加快预算执行进度。三保支出需求未足额保障前不得安排其他支出,切实兜实三保保障。严控行政运行成本,三公经费只减不增,规范行政事业单位开支,切实把牢预算管理、资产配置、政府采购等关口,提速建立节约型财政保障机制。

3聚力争取补助,保障经济社会发展。研究吃透税收增收留用及高质量发展奖补相关政策,全力争取一般性转移支付补助,增加县级可用财力。聚集补短板、强弱项、惠民生领域,超前谋划研判,配合做好项目筛选、论证和储备,强化部门协作配合,致力争取专项补助和新增国债资金。健全借用管还相统一管理机制,确保专债项目收益自求平衡,重点用于基础设施、产业发展、市政建设等领域,支持推动县域经济发展。

4深化财税改革,提高财政治理效能。完善乡镇财源培植、收入征管、最低保障等机制,提高县乡财政保障能力。强化宏观政策逆周期和跨周期调节,落实积极的财政政策要适度加力、提质增效,落实好结构性减税降费政策,增强市场主体发展活力。深入推进预算管理一体化改革,强化绩效管理,防范化解三保、政府债务等各项风险,促进财政稳健运行。

5深化国企改革,提升运营管理能力。深入贯彻落实中央和省、市、县国有企业改革相关政策,加快优化提升县属国有企业改。全面夯实企业党的建设,配齐公司领导班子,健全公司法人治理结构,增强企业竞争活力,促进资产资本保值增值。引导集团公司广泛参与市政建设、民生改善等实体运营,实现资产、资金、资本的盘活转化和良性循环。

6强化财金融合,竭力服务经济发展。强化产融有效对接,深化拓展财政引领和杠杆撬动功能,创新重点领域投融资机制,推动财政金融融合服务经济社会发展。引导金融机构加大对实体经济特别是中小微企业、科技创新、绿色发展等高新特产业的支持。健全融资担保体系,增进政银企信贷务实合作,破解企业融资难、融资贵问题,激发中小微企业创新创造活力。

二、预算单位基本情况

单位编制2024年部门预算单位共1个。其中:财政全额供给单位1个;差额供给单位0个;定额补助单位0个;自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个;参公管理事业单位0个;非参公管理事业单位0个。截至202312月统计,部门基本情况如下:

在职人员编制57人,其中:行政编制28人,工勤人员编制8人,事业编制21人。在职实有105人,其中:财政全额保障105人,财政差额补助0人,财政专户资金、单位资金保障0超编原因:在2011年机构改革中,撤销富源县农村税费改革领导小组办公室等八个内设在财政局的机构,原使用的58名人员编制由富源县机构编制委员会收回,编制收回后,原实有人员,留在财政局,所以造成本单位实有人数大编制数

离退休人员51人,其中:离休0人,退休51人。

车辆编制3辆,实有车辆3辆,超编0辆。

三、预算单位收入情况

(一)部门财务收入情况

2024年部门财务总收入3,096.35万元,其中:一般公共预算收入3,076.35万元,政府性基金预算收入0.00万元,国有资本经营收益0.00万元,财政专户管理资金收入0.00万元,事业收入0.00万元,事业单位经营收入0.00万元,上级补助收入0.00万元,附属单位上缴收入0.00万元,其他收入0.00万元。

与上年对比,减少943.02下降23.35%主要原因2023年机构改革后人员减少,相应2024年较上年减少了人员经费和公用经费预算。

(二)财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入3,076.35万元,其中:本年收入3,076.35万元,上年结转收入0.00万元。本年收入中,一般公共预算财政拨款3,076.35万元,政府性基金预算财政拨款0.00万元,国有资本经营收益财政拨款0.00万元。

与上年对比减少949.72万元下降23.59%主要原因2023年机构改革后人员减少,相应2024年较上年减少了人员经费和公用经费预算。

预算单位支出情况

2024年部门预算总支出3,096.35万元。财政拨款安排支出3,076.35万元,其中:基本支出2,785.75万元,与上年对比,减少920.69万元,下降24.84%。主要原因:2023年机构改革后人员减少,相应2024年较上年减少了人员经费和公用经费预算;项目支出290.60万元,与上年对比减少29.03万元,下降9.08%。主要原因1.增加绩效评价70.00万元(用于上年未支项目评价费),增加遗属补助0.97万元2.专项债务评价30.00万元,减少一体化平台网络租赁费70.00万元

财政拨款安排支出按功能科目分类情况

2010601一般公共预算-财政事务-行政运行1,916.50万元,主要用于人员工资、公用经费。

2010602一般公共预算-财政事务-一般行政管理事务280.00万元,主要用于专项债务及全县部门项目绩效评价等费用。

2010607一般公共预算-财政事务-信息化建设155.00万元,主要用于财政信息化建设中各应用程序及网络维护管理支出、全县财政专网、政采云平台租用维护管理费。

2080501社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休102.67万元,主要用于退休人员2017年提高生活补助。

2080505社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出187.30万元,主要用于缴纳在职职工养老保险。

2080506社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位职业年金缴费支出120.00万元,主要用于缴纳在职职工退休、调出和记实职业年金。

2080801社会保障和就业支出-抚恤-死亡抚恤10.60万元,主要用于机关事业单位在职、退休死亡人员遗属生活困难补助。

2101101卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗57.69万元,主要用于缴纳在职行政人员医疗保险。

2101102卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗11.37万元,主要用于缴纳在职事业人员医疗保险。

2101103卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助61.41万元,主要用于缴纳在职职工和退休人员医疗保险。

2101199卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出8.90万元,主要用于缴纳职工工伤保险和生育保险。

2210201住房保障支出-住房改革支出-住房公积金134.91万元,主要用于缴纳职工住房公积金。

2210203住房保障支出-住房改革支出-购房补贴30.00万元,主要用于按照(富政复〔20091号)富源县人民政府关于解决离退休人员住房货币化改革补贴的批复退休职工住房补贴。

(二)财政拨款安排支出按经济科目分类情况

1301工资和福利支出1,858.91万元(其中:基本支出1,858.91万元,项目支出0.00万元)。

30101工资福利支出-基本工资492.05万元,主要用于基本工资支出(其中:基本支出492.05万元,项目支出0.00万元)。

30102工资福利支出-津贴(补)贴647.01万元,主要用于津贴补贴工资支出(其中:基本支出647.01万元,项目支出0.00万元)。

30103工资福利支出-奖金35.88万元,主要用于年终一次性奖、绩效奖励支出(其中:基本支出35.88万元,项目支出0.00万元)。

30107工资福利支出-绩效工资102.39万元,主要用于事业人员基础性绩效和奖励性绩效工资支出(其中:基本支出102.39万元,项目支出0.00万元)。

30108工资福利支出-机关事业单位基本养老保险缴费187.30万元,主要用于在职人员养老保险缴费支出(其中:基本支出187.30万元,项目支出0.00万元)。

30109工资福利支出-职业年金缴费120.00万元,主要用于在职转退休、调出、离职和死亡人员职业年金支出(其中:基本支出120.00万元,项目支出0.00万元)。

30110工资福利支出-职工基本医疗保险缴费69.06万元,主要用于在职人员医疗保险和生育保险支出(其中:基本支出69.06万元,项目支出0.00万元)。

30111工资福利支出-公务员医疗补助缴费61.41万元,主要用于在职、退休人员医疗保险支出(其中:基本支出61.41万元,项目支出0.00万元)。

30112工资福利支出-其他社会保障缴费8.90万元,主要用于在职人员工伤保险支出(其中:基本支出8.90万元,项目支出0.00万元)。

30113工资福利支出-住房公积金134.91万元,主要用于在职人员住房公积金缴费支出(其中:基本支出134.91万元,项目支出0.00万元)。

2302商品和服务支出1,057.56万元(其中:基本支出777.56万元,项目支出280.00万元)。

30201商品和服务支出-办公费66.14万元,主要用于办公业务相关支出(其中:基本支出66.14万元,项目支出0.00万元)。

30202商品和服务支出-印刷费10.00万元(其中:基本支出10.00万元,项目支出0.00万元),主要用于办公材料印刷打印支出。

30205商品和服务支出-水费5.00万元(其中:基本支出5.00万元,项目支出0.00万元),主要用于办公用水支出。

30206商品和服务支出-电费13.00万元(其中:基本支出13.00万元,项目支出0.00万元),主要用于办公用电支出。

30207商品和服务支出-邮电费8.00万元(其中:基本支出8.00万元,项目支出0.00万元),主要用于办公用电话费、通信业务费支出。

30209商品和服务支出-物业管理费30.00万元(其中:基本支出30.00万元,项目支出30.00万元),主要用于办公保洁绿化综治安保等费用支出。

30211商品和服务支出-差旅费30.00万元(其中:基本支出30.00万元,项目支出0.00万元),主要用于公务人员出差和乡村振兴驻村人员补助支出。

30213商品和服务支出-维修(护)费100.00万元(其中:基本支出100.00万元,项目支出0.00万元),主要用于全县统一财政系统、软件维修维护服务费支出。

30214商品和服务支出-租赁费55.00万元(其中:项目支出55.00万元,项目支出0.00万元),主要用于全县财政专网系统、政采云平台建设维护管理费。

30215商品和服务支出-会议费50.00万元(其中:基本支出50.00万元,项目支出0.00万元),主要用于全县统一财政财务业务会议支出。

30216商品和服务支出-培训费90.00万元(其中:基本支出90.00万元,项目支出0.00万元),主要用于全县财政业务、会计培训支出。

30217商品和服务支出-公务接待费17.71万元(其中:基本支出17.71万元,项目支出0.00万元),主要用于单位公务接待支出。

30226商品和服务支出-劳务费85.00万元(其中:基本支出85.00万元,项目支出0.00万元),主要用于业务服务费和聘用人员经费支出。

30227商品和服务支出-委托业务费320.00万元(其中:基本支出40.00万元;项目支出280万元),主要用于国有企业业务评审、绩效评审和专项债务费用。

30228商品和服务支出-工会费44.14万元(其中:基本支出44.14万元,项目支出0.00万元),主要用于单位工会费支出。

30229商品和服务支出-福利费47.56万元(其中:基本支出47.56万元,项目支出0.00万元),主要用于事业人员失业保险、大病医疗及福利费开支范围等支出。

30231商品和服务支出-公务用车运行维护费10.19万元(其中:基本支出10.19万元,项目支出0.00万元),主要用于公务车辆燃油费、维修费、过路过桥等费用支出。

30239商品和服务支出-其他交通费75.82万元(其中:基本支出75.82万元),主要用于公务车改革后公务交通补贴和公务活动租车费。

3303对个人和家庭的补助129.88万元(其中:基本支出119.28万元,项目支出10.60万元)

30302对个人和家庭的补助-退休费30.00万元(其中:基本支出30.00万元,项目支出0.00万元),主要用于按照(富政复〔20091号)富源县人民政府关于解决离退休人员住房货币化改革补贴的批复退休职工住房补贴。

30205对个人和家庭的补助-生活补助99.88万元(其中:基本支出89.28万元,项目支出10.60万元),主要用于退休人员2017年提高生活补助部分和遗属人员生活困难补助。

4.310资本性支出30.00万元(其中:基本支出30.00万元,项目支出0.00万元)

31002资本性支出-办公设备购置30.00万元,(其中:基本支出30.00万元,项目支出0.00万元)主要用于办公设备购置费。

(三)一般公共预算支出情况

一般公共预算支出3,076.35万元,与上年对比,减少949.72万元,下降23.59%,其中:基本支出2,785.75万元,与上年对比减少920.69万元,下降24.84%,主要原因:2023年机构改革后人员减少,相应2024年较上年减少了人员经费和公用经费预算;项目支出290.6万元,与上年对比减少29.03万元,下降9.08%。主要原因1.增加绩效评价70万元(用于上年未支项目评价费),增加遗属补助0.97万元2.专项债务评价30万元,一体化平台网络租赁费70万元

(四)政府性基金预算支出情况

政府性基金预算支出0.00万元,与上年对比无增减变化。

(五)国有资本经营预算支出情况

国有资本经营预算支出0.00万元,与上年对比无增减变化。

县对下专项转移支付情况

(一)与中央配套事项

富源县财政局2024年无与中央配套事项。

(二)与省配套事项

富源县财政局2024年无与省配套事项。

(三)与市配套事项

富源县财政局2024年无与市配套事项。

(四)按既定政策标准测算补助事项

富源县财政局2024年无按既定政策标准测算补助事项。

(五)经济社会事业发展事项

富源县财政局2024年无经济社会事业发展事项。

六、财政专户管理资金情况

2024年,富源县财政局财政专户管理资金预算收入0.00万元,与上年对比无增减变化。预算支出0.00万元,与上年对比无增减变化。

七、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定,编制了政府采购预算,共涉及采购项目8个,政府采购预算总额25.80万元,其中:政府采购货物预算18.27万元、政府采购服务预算7.53万元、政府采购工程预算0.00万元。

八、部门三公经费增减变化情况及原因说明

富源县财政局2024年一般公共预算财政拨款三公经费预算合计27.90万元,较上年减少60.55万元,下降68.46%,具体变动情况如下:

(一)因公出国(境)费

富源县财政局2024年因公出国(境)费预算为0.00万元,共计安排因公出国(境)团组0个,因公出国(境)0人次。

与上年对比无变化。

(二)公务接待费

富源县财政局2024年公务接待费预算为17.71万元,较上年减少0.55万元,下降3.01%,国内公务接待批次为90次,共计接待1265人次。

减少原因:按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定精神,富源县财政局机关厉行节约,控制三公经费开支。

(三)公务用车购置及运行维护费

富源县财政局2024年公务用车购置及运行维护费为10.19万元,较上年减少60.00万元,下降85.48%。其中:公务用车购置费0.00万元,较上年减少60.00万元,下降100%;公务用车运行维护费10.19万元,较上年对比无增减变化2024年无购置公务用车预算,年末公务用车保有量为3,与上年对比减少购置数2辆。

九、重点项目预算绩效目标情况

2024年,富源县财政局除了对部门整体绩效目标作了评价,还对专项资金预算作了评价。具体评价内容:

部门整体绩效目标为:按照三保政策、中央八项规定精神和公用经费厉行节约的要求,牢固树立过紧日子的思想,优化支出促发展,确保2024年各项工作顺利完成。并对部门整体支出预算3,096.35万元,根据评价要求分别从生产指标、效益指标和社会满意度指标方面作了具体的评价。

部门项目绩效目标为:2024年富源县财政局共有4个项目,共计预算资金310.60万元,分别为全县部门整体及项目绩效评价160.00万元全县专项债务申报专项经费120.00万元机关事业单位工作人员死亡后遗属生活困难补助资金10.60万元、单位自有资金20.00万元等预算作了评价,根据评价要求,已全部编制绩效目标,分别从生产指标、效益指标和社会满意度指标方面作了具体的评价,详见项目支出绩效目标表5-2(本次下达)。

十、其他公开信息

(一)专业名词解释

1.财政专户管理资金:是指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

2.经济科目:是指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目,具体设类、款两级。

3.功能科目:是指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目,主要反映政府活动的不同功能和政策目标,具体设类、款、项三级。

4.一般公共预算:是对以税收为主体的财政收入,安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

5.基本支出预算:是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划,内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

6.项目支出预算:是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标,在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

7.年末结转和结余资金:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

8三公经费:按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,纳入县级财政预决算管理的三公经费,是指县级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费指单位公务出国(境)的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

9.机关运行经费:指为保障行政单位运行用于购买货物和服务的各项支出(用一般公共预算安排的基本支出中的商品和服务支出)。包括:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、专用燃料费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

(二)机关运行经费安排变化情况及原因说明

富源县财政局2024年机关运行经费安排807.56万元,其中:办公费66.14万元、印刷费10.00万元、水费5.00万元、电费13.00万元、邮电费8.00万元、物业管理费30.00万元、差旅费30.00万元、(维修(护)费100.00万元、租赁费55.00万元、会议费50.00万元、培训费90.00万元、公务接待费17.71万元、劳务费85.00万元、委托业务费40.00万元、工会经费44.14万元、福利费47.56万元、公务用车运行维护费10.19万元、其他交通费用75.82万元、办公设备购置30万元等。与上年对比减少61.63万元,下降10.54%减少原因:2023年机构改革后人员减少,相应2024年较上年减少了办公经费预算。

(三)国有资产占有使用情况

截至20231231日,富源县财政局资产总额1,162.50万元净值219.02万元,其中,流动资产46.00万元,固定资产原值1,116.50万元、净值173.02万元,对外投资及有价证券0.00万元,在建工程0.00万元,无形资产0.00万元、净值0.00万元,其他资产0.00万元。与上年相比,本年资产总额减少68.53万元,其中本年增加固定资产118.94万元资产处置房屋建筑物0.00平方米,账面原值0.00万元;处置车辆0辆,账面原值0万元;报废报损资产7项,账面原值105.78万元,实现资产处置收入0.05万元;资产使用收入0.00万元,其中出租资产0.00平方米,资产出租收入0.00万元。鉴于截至20231231日的国有资产占有使用精准数据,需在完成2023年决算编制后才能汇总,此处公开为202312月资产月报数。

(四)其他说明

情况说明中数据均四舍五入保留两位小数(如金额单位转换、计算比率等),可能存在尾数误差。

富源县财政局2024年部门

预算财政项目文本

一、项目名称

全县部门整体及项目绩效评审专项资金;专项债券申报项目专项资金;机关事业单位工作员死亡后遗属生活困难补助资金;单位自有资金

二、立项依据

合同协议及审批表

三、项目实施单位

富源县财政局

四、项目基本概况

2024年政府运转必备专项经费

五、项目实施内容

按照合同协议

六、资金安排情况

财政预算经费

七、项目实施计划

按照合同协议稳步推进工作

八、项目实施成效

按规定做好经费保障,落实各项工作,保障部门正常运转。

富源县财政局2024年部门预算表

(附件:富源县财政局2024年部门预算公开表.xlsx

监督索引号53032506031800111