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富源县退役军人事务局2021年预算公开

发布时间:2021-04-30 15:45  来源:富源县退役军人事务局  作者:富源县退役军人事务局  浏览次数:9216

监督索引号53032510076300000

富源县退役军人事务局2021年部门预算

 

 

第一部分 富源县退役军人事务局2021年部门预算编制说明

第二部分 富源县退役军人事务局2021年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表(按功能科目分类)

六、财政拨款支出明细表(按经济科目分类)

七、一般公共预算“三公”经费支出预算表

八、基本支出预算表(人员类、运转类公用经费项目)

九、项目支出预算表(其他运转类、特定目标类项目)

十、项目支出绩效目标表(本级下达)

十一、项目支出绩效目标表(另文下达)

十二、政府性基金预算支出预算表

十三、国有资本经营预算支出表

十四、部门政府采购预算表

十五、政府购买服务预算表

十六、县对下转移支付预算表

十七、县对下转移支付绩效目标表

十八、新增资产配置表

第三部分 富源县退役军人事务局2021年部门预算财政项目文本



富源县退役军人事务局2021年部门预算编制说明

 

一、基本职能及主要工作

(一)部门主要职责

1)负责退役军人思想政治、权益维护、移交安置、就业创业、服务管理、拥军优抚、褒扬纪念、解难帮困等有关政策的组织实施,褒扬彰显退役军人为党、国家和人民牺牲奉献的精神风范和价值导向。

2)负责军队转业干部、复员干部、离(退)休干部、退役士兵、无军籍退休退职职工的移交安置和自主择业军队转业干部、自主就业退役士兵服务管理。

3)组织指导退役军人教育培训和就业创业工作,协调扶持退役军人和随军随调家属就业创业。

4)负责退役军人特殊保障政策措施的组织落实。

5)组织协调落实移交地方的离(退)休军人、符合条件的其他退役军人和无军籍退休退职职工住房保障,以及退役军人医疗保障、社会保险等待遇保障工作。

6)组织指导伤病残退役军人服务管理和抚恤工作;组织实施有关退役军人医疗、疗养、养老等机构的规划政策;承担不适宜继续服役伤病残军人相关工作;指导军供服务保障工作。

7)组织指导拥军优属工作;负责现役军人、退役军人、军队文职人员、军属和其他优抚对象抚恤、优待等工作;指导实施国民党抗战老兵等有关人员的优待政策。

8)拟定烈士纪念设施建设规划和管理维护办法并组织实施;负责军人公墓管理维护、纪念活动等工作,依法承担英雄烈士保护相关工作;承担拟列入人国、省、县(市)和乡镇(街道)重点保护单位烈士纪念设施报批事宜。

9)指导退役军人事务工作,监督检查退役军人有关法律和政策措施的落实,组织开展退役军人权益维护和有关人员帮扶援助工作;负责退役军人荣誉奖励,表彰和宣扬退役军人、退役军人工作单位和个人先进典型事迹。

10)承担富源县拥军优属拥政爱民工作领导小组办公室、富源县军队转业干部安置工作领导小组办公室、富源县人民政府复员退伍军人安置办公室和富源县军队离(退)休人员安置办公室的日常工作。

11)完成曲靖市退役军人事务局、县委和县政府交办的其他任务。

(二)机构设置情况

富源县退役军人事务局有1个独立编制单位,一个独立核算机构,参与2021预算编制范围的机构共1个。下属有富源县军队退休干部管理所、富源县退役军人服务中心两个事业单位。

富源县退役军人事务局设4个科室,有综合办公室、拥军优抚科、移交安置科,思想政治和权益维护科。

(三)重点工作概述

1)妥善解决部分退役士兵社会保险接续问题。对退役士兵保险接续工作的基本原则、方法步骤、组织保障等环节作了明确部署和要求。积极与县人社、医保、民政、财政等部门之间对接,确保部分退役士兵社会保险接续工作顺利开展。通过发放宣传单、“曲靖M”网络媒体刊登等方式向社会广泛宣传。

2)退役士兵移交安置稳步推进。工作上,认真贯彻落实中央、省市退役士兵安置政策,结合全县实际情况,按照“经济补偿、扶持就业、重点安置”的安置工作思路积极探索新时期退役士兵安置办法,通过多方努力,积极向上级争取,坚持公平、公正、公开的原则。      

3)扎实落实各类重点优抚对象优待政策。退役军人事务局组建后,按照政策要求对全县优抚数据进行梳理审查,扎实落实各项优抚政策,使优抚对象的医疗保障水平得到进一步提高。

二、预算单位基本情况

我部门编制2021年部门预算单位共1个(下属两个事业单位未独立核算,相关收入在富源县退役军人事务局核算,已经纳入预算)。其中:财政全额供给单位1个;差额供给单位0个;定额补助单位0个;自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个;参公管理事业单位0个;非参公管理事业单位0个。截至2020年12月统计,部门基本情况如下:

在职人员编制16人,其中:行政编制 7人,事业编制9人。在职实有15人,其中:财政全额保障15人,财政差额补助0人,财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员0人,其中: 离休0人,退休 0人。

车辆编制1辆,实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

(一)部门财务收入情况

2021年部门财务总收入4306.54万元,其中:一般公共预算收入4306.54万元,政府性基金预算收入0万元,国有资本经营预算收入0万元,财政专户管理资金收入0万元,事业收入0万元,事业单位经营收入0万元,上级补助收入0万元,附属单位上缴收入0万元,其他收入0万元。

与上年对比增加703.31万元,增长19.52%。预算收入增加的原因是我单位优抚对象标准提高、退役士兵增加。

(二)财政拨款收入情况

2021年部门财政拨款收入4306.54万元,其中:本年收入4306.54万元,上年结转收入0万元。本年收入中,一般公共预算财政拨款4306.54万元(本级财力4306.54万元,专项收入0万元,执法办案补助0万元,收费成本补偿0万元,国有资源(资产)有偿使用成本补偿0万元),政府性基金预算财政拨款0万元,国有资本经营预算财政拨款0万元。

与上年对比增加703.31万元,增长19.52%。预算收入增加的原因是我单位优抚对象标准提高、退役士兵增加。

四、预算单位支出情况

2021年部门预算总支出4306.54万元。财政拨款安排支出4306.54万元,其中:基本支出4306.54万元,比上年增加703.31万元,增长19.52%。增加的原因是我单位优抚对象标准提高、退役士兵增加。项目支出0万元,与上年对比无变化。

(一)财政拨款安排支出按功能科目分类情况

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出42.26万元,主要用于缴纳职工基本养老保险;

社会保障和就业支出-抚恤-死亡抚恤1.86万元,主要用于发放死亡家属的抚恤金;

社会保障和就业支出-抚恤-伤残抚恤581.64万元,主要用于发放伤残军人补助;

社会保障和就业支出-抚恤-在乡复员、退伍军人生活补助482.24万元,主要用于发放退伍军人生活补助。

社会保障和就业支出-抚恤-义务兵优待1200.00万元,主要用于发放退伍军人生活补助。

社会保障和就业支出-抚恤-农村籍退役士兵老年生活补助2.88万元,主要用于发放农村籍退役士兵生活补助。

社会保障和就业支出-抚恤-其他优抚支出206.00万元,主要用于发放优抚人员生活补助及临时价格补贴。

社会保障和就业支出-退役安置- 退役士兵安置407.00万元,主要用于发放退役士兵安置补贴。

社会保障和就业支出- 退役军人管理事务-行政运行198.46万元,主要用于在职职工工资和办公费。

社会保障和就业支出- 财政代缴社会保险费支出- 财政代缴其他社会保险费支出960.00万元,用于伤残军人医疗补助。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗2.60万元,主要用于缴纳单位行政人员医疗保险;

卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗3.69万元,主要用于缴纳单位事业人员医疗保险;

卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助3.15万元,主要用于缴纳职工公务员医疗补助费用;

卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出1.08万元,主要用于缴纳职工工伤保险。

卫生健康支出-优抚对象医疗-优抚对象医疗补助195.35万元,主要用于缴纳优抚对象医疗保险;

卫生健康支出-优抚对象医疗-其他优抚对象医疗支出3.00万元,主要用于缴纳困难优抚对象医疗保险;

住房保障支出-住房改革支出-住房公积金15.32万元,主要用于职工住房公积金缴费。

(二)财政拨款安排支出按经济科目分类情况

本年部门预算总支出4306.54万元,均为基本支出。

工资福利支出-基本工资57.96万元,

工资福利支出-津贴补贴74.92万元,

工资福利支出-奖金4.69万元,

工资福利支出-绩效工资38.15万元,

工资福利支出-其他工资福利支出4.00万元,

工资福利支出-机关事业单位基本养老保险缴费80.26万元,

工资福利支出-职工基本医疗保险缴费30.29万元,

工资福利支出-公务员医疗补助缴费6.35万元,

工资福利支出-其他社会保障缴费1.08万元,

工资福利支出-住房公积金15.32万元。

商品和服务支出-办公费0.50万元,

商品和服务支出-电费0.70万元,

商品和服务支出-邮电费0.50万元,

商品和服务支出-差旅费0.61万元,

商品和服务支出-会议费0.88万元,

商品和服务支出-公务接待费2.05万元,

商品和服务支出-劳务费0.51万元,

商品和服务支出-工会经费1.00万元,

商品和服务支出-公务用车运行维护费3.40万元,

商品和服务支出-其他交通费用5.40万元。

对个人和家庭的补助-退职(役)费345.00万元,

对个人和家庭的补助-抚恤金0.66万元,

对个人和家庭的补助-生活补助2463.91万元,

对个人和家庭的补助-医疗费补助208.40万,

对个人和家庭的补助-其他对个人和家庭的补助960.00万元。

(三)一般公共预算支出情况

一般公共预算支出4306.54万元,与上年对比增加703.31万元,增长19.52%。一般公共预算支出增加的原因是我单位优抚对象标准提高、退役士兵增加。

(四)政府性基金预算支出情况

政府性基金预算支出0万元,与上年对比无变化。

(五)国有资本经营预算支出情况

国有资本经营预算支出0万元,与上年对比无变化。

五、县对下专项转移支付情况

(一)与中央配套事项

富源县退役军人事务局2021年无与中央配套事项。

(二)按既定政策标准测算补助事项

富源县退役军人事务局2021年无按既定政策标准测算补助事项。

(三)经济社会事业发展事项

富源县退役军人事务局2021年无经济社会事业发展事项。

六、财政专户管理资金情况

2021年富源县退役军人事务局财政专户管理资金预算收入0万元,与上年对比无变化。预算支出0万元,与上年对比无变化。

七、政府采购预算情况

富源县退役军人事务局2021年无政府采购预算。

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

富源县退役军人事务局2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计5.45万元,较上年减少0.05元,下降0.91%,具体变动情况如下:

(一)因公出国(境)费

富源县退役军人事务局2021年因公出国(境)费预算为0万元,与上年对比无变化,共计安排因公出国(境)团组0个,因公出国(境)0人次。

(二)公务接待费

富源县退役军人事务局2021年公务接待费预算为2.05万元,较上年增加0.05万元,增长2.5%,国内公务接待批次为62次,共计接待342人次。

2021年公务接待费比上年增长原因是疫情影响物价上涨。

(三)公务用车购置及运行维护费

富源县退役军人事务局2021年公务用车购置及运行维护费为3.40万元,较上年减少0.10万元,下降2.86%。其中:公务用车购置费0万元,较上年对比无变化;公务用车运行维护费3.40万元,较上年减少0.10万元,下降2.86%。我单位公务用车没有新增和减少情况,与上年对比无变化。

九、重点项目预算绩效目标情况

富源县退役军人事务局2021年无项目支出。

十、其他公开信息

(一)专业名词解释

公用经费:是行政事业单位用于日常办公、业务活动方面的经常性开支。根据各地的实际情况,一般的将行政事业单位公用经费划分为办公费等七项:公用经费中的会议费、车辆大修费、设备购置费、修缮费和专项业务费。

(二)机关运行经费安排变化情况及原因说明

富源县退役军人事务局2021年机关运行经费安排15.55万元,与上年对比增加0.62万元,增长4.34%,主要原因是疫情影响物价上涨。

(三)国有资产占有使用情况

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况,需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据,因此,将在公开2020年度部门决算时一并公开。

 

富源县退役军人事务局2021年部门预算表

附件:富源县退役军人事务局2021年预算公开表

 

富源县退役军人事务局2021年部门预算财政项目文本

 

富源县退役军人事务局2021年无项目支出。

 

一、项目名称

二、立项依据

三、项目实施单位

四、项目基本概况

五、项目实施内容

六、资金安排情况

七、项目实施计划

八、项目实施成效



监督索引号53032510076300111



附件:富源县退役军人事务局2021年预算公开表