无障碍浏览 长者专版

富源县司法局2019年部门预算公开

  • 富源县司法局
  • 015158708/2021-02761
  • 2019-04-29 16:40
监督索引号53032506031500000

【目录】

一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、预算收支增减变化情况说明
八、其他公开信息

富源县司法局2019年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作
(一)部门主要职责
1、承担全面依法治县重大问题的政策研究,协调有关方面提出全面依法治县中长期规划建议,负责有关重大决策部署督察工作。
2、负责有关单位(部门)征求县政府意见的法律草案、法规草案、部门规章草案的合法性审查工作。
3、承担统筹推进法治政府建设的责任。指导、监督县政府各部门、乡镇(街道)人民政府(办事处)依法行政工作。负责综合协调行政执法,承担推进行政执法体制改革有关工作,推进严格规范公正文明执法。监督指导行政复议、行政应诉、行政赔偿、行政补偿工作。负责县政府的行政复议、行政应诉、行政赔偿、行政补偿案件的办理工作。
4、承担统筹规划法治社会建设的责任。负责拟订法治宣传教育规划,组织实施普法宣传工作,组织对外法治宣传。推动人民参与和促进法治建设。指导依法治理和法治创建工作。指导人民调解工作和人民陪审员、人民监督员选任管理工作,推进司法所建设。
5、指导、管理社区矫正工作,指导刑满释放人员安置帮教工作。协调监狱与社区矫正、监狱与刑满释放人员安置帮教的衔接工作。
6、负责拟订全县公共法律服务体系建设规划并指导实施,统筹和布局城乡、区域法律服务资源。指导、监督和管理律师、法律援助、司法鉴定、公证、基层法律服务工作。
7、负责本系统执法证件、服装和警车管理工作,指导、监督本系统财务、装备、设施、场所等保障工作。承担本系统的信息化建设工作。
8、规划、协调、指导法治人才队伍建设有关工作。指导、监督本系统队伍建设。负责本系统直属单位领导班子建设工作。负责本系统警务管理和警务督察工作。
9、完成市司法局和县委、县政府交办的其他任务。
(二)机构设置情况
我单位共设置7个内设机构和政治部:办公室(应急处突指挥中心、政策研究室、科技信息科、装备财务保障科)、法治科(行政复议与应诉科、法治政府建设科、规范性文件科、行政执法协调监督科、人民参与和促进法治科)、社区矫正管理科(社区矫正执法大队)、普法与依法治理科、公共法律服务管理科、律师工作管理科、基层工作管理科、政治部。
(三)重点工作概述
1、深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想。
2、强化普法和法治宣传教育工作。
3、加强人民调解工作,强化对矛盾纠纷的排查化解。
4、加强社区矫正和安置帮教工作,维护社会政治稳定。
5、推进律师、公证制度改革,提升法律服务保障水平。
6、加强队伍建设,提升司法行政工作效能。
二、预算单位基本情况
我部门编制2019年部门预算单位共1个。其中:财政全供给单位1个;部分供给单位0个;特殊供给单位0个;自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个;参公管理事业单位0个;非参公管理事业单位0个。截至2018年11月统计,部门基本情况如下:
在职人员编制37人,其中:行政编制34人,事业编制3人。在职实有45人,其中:财政全供养45人,财政部分供养0人,非财政供养0人。
离退休人员9人,其中:离休1人,退休8人。
车辆编制8辆,实有车辆8辆。
三、预算单位收入情况
(一)部门财务收入情况
2019年部门财务总收入1158.41万元,其中:一般公共预算财政拨款1153.41万元,政府性基金预算财政拨款0万元,国有资本经营预算财政拨款0万元,事业收入0万元,事业单位经营收入0万元,其他收入0万元,上年结转5万元。
(二)财政拨款收入情况
2019年部门财政拨款收入1158.41万元,其中:本年收入1153.41万元,上年结转5万元。本年收入中,一般公共预算财政拨款1153.41万元(本级财力1153.41万元,专项收入0万元,执法办案补助0万元,收费成本补偿0万元,财政专户管理的收入0万元,国有资源(资产)有偿使用成本补偿0万元,政府性基金预算财政拨款0万元,国有资本经营预算财政拨款0万元。
四、预算单位支出情况
2019年部门预算总支出1158.41万元。财政拨款安排支出1158.41万元,其中,基本支出1153.41万元,项目支出5万元。
(一)财政拨款安排支出按功能科目分类情况
功能科目分组,主要用于:
公共安全支出904.33万元;
社会保障和就业支出164.09万元;
卫生健康支出31.13万元;
住房保障支出58.86万元。
(二)财政拨款安排支出按经济科目分类情况
经济科目分组(其中:基本支出1153.41万元,项目支出5万元),主要用于:
1、工资福利支出966.75万元;
2、商品和服务支出165.01万元;
3、对个人和家庭补助支出26.65万元。
五、对下专项转移支付情况
(一)列入县级专项转移支付项目清单项目情况
部门列入省对下专项转移支付项目清单项目为:(基层司法业务科目,金额5万元,主要用于人民调解参与信访工作经费。)
(二)与中央配套事项
我部门没有与中央配套事项。
三)按既定政策标准测算补助事项
我部门没有按既定政策标准测算补助事项。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定,编制了政府采购预算,共涉及采购项目7个,采购预算资金34.32万元。
七、预算收支增减变化情况说明
(一)部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
2019年部门“三公”经费为31.98万元,其中:接待费3.98万元,公务用车运行维护费28万元;接待费比2018年16万减少12.02万元,降幅75%,减少的原因是2019年财政经费减少。公车运行维护费28万元,和2018年对比没有增加。
(二)预算收支增减变化情况及原因未说明
部门预算2019年部门财政拨款收入1158.41万元,其中:本年收入1153.41万元,上年结转5万元。2018年部门财政拨款收入1331.63万元,其中:本年收入1153.41万元,上年结转收入5万元。2019年财政拨款收入比2018年减少了173.22万元,减少的原因是2019年财政经费减少。
2019年部门预算总支出1158.41万元。本级财力安排支出1158.41万元,其中,基本支出1158.41万元。2018年部门预算总支出1588.51万元。本级财力安排支出1588.51万元,其中,基本支出1588.51万元。2019年预算总支出比2018年减少了430.1万元,减少的原因是2019年财政经费减少。


八、其他公开信息
(一)专业名词解释
一般公共预算拨款收入:指省财政当年拨付的资金。
上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
(二)机关运行经费安排
2019年,我部门机关运行经费共计安排165.01万元,其中办公费34.92万元(项目办公费5万元)、印刷费0.5万元、水费0.9万元、电费3.6万元、邮电费2.76万元、差旅费3.36万元、维修(护)费6.56万元、会议费0.67万元、培训费0.89万元、公务接待费3.98万元、劳务费41.58万元、工会经费0.35万元、福利费0.16万元、公务用车运行维护费28万元和其他交通费36.78万元。与2018年预算对比减少18.05万元,原因财政预算经费减少。


(三)国有资产占用情况
鉴于截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2018年决算编制后才能统计汇总相关数据,因此,将在公开2018年度部门决算时一并公开部门截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况。
(四)本部门预算绩效情况说明



下载:富源县司法局2019年部门预算公开情况表

监督索引号53032506031500111