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富源县胜境社区卫生服务中心2025年预算公开目录
第一部分 富源县胜境社区卫生服务中心2025年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、县对下专项转移支付情况
六、财政专户管理资金情况
七、政府采购预算情况
八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
九、重点项目预算绩效目标情况
十、其他公开信息
第二部分 富源县胜境社区卫生服务中心2025年部门预算财政项目文本
一、项目名称
二、立项依据
三、项目实施单位
四、项目基本概况
五、项目实施内容
六、资金安排情况
七、项目实施计划
八、项目实施成效
第三部分 富源县胜境社区卫生服务中心2025年部门预算表
一、财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表(按功能科目分类)
六、一般公共预算支出预算明细表(按经济科目分类)
七、一般公共预算“三公”经费支出预算表
八、基本支出预算表(人员类、运转类公用经费项目)
九、项目支出预算表(其他运转类、特定目标类项目)
十、项目支出绩效目标表(本次下达)
十一、项目支出绩效目标表(另文下达)
十二、政府性基金预算支出预算表
十三、国有资本经营预算支出预算表
十四、部门政府采购预算表
十五、政府购买服务预算表
十六、县对下转移支付预算表
十七、县对下转移支付绩效目标表
十八、新增资产配置表
十九、上级补助项目支出预算表
二十、部门项目中期规划预算表
富源县胜境社区卫生服务中心025年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
(一)部门主要职责
1、富源县胜境社区卫生服务中心为非财政拨款的非营利性基层综合性医院,注册资金500万元,主要以公共卫生服务为主,综合提供预防、保健和基本医疗等服务。
2、承担胜境街道社区卫生服务中心财政预结算编制、惠农政策资金兑付管理、财政资金监管、国有资产管理和组织财政收入入库等工作。
3、承担辖区内职工医保、城乡居民医保、工伤就诊救治及公共卫生工作。
4、承担胜境街道辖区卫生所资金兑付管理、财政资金监管等。
5、承担富源县重型精神病就诊救治。
6、加强农村疾病预防控制,做好传染病、地方病防治和疫情等农村突发公共卫生事件报告工作,重点控制严重危害农民身体健康的传染病、地方病、职业病和寄生虫病等重大疾病。
7、认真执行儿童计划免疫。积极开展慢性非传染性疾病的防治工作。
(二)机构设置情况
富源县胜境社区卫生服务中心是富源县卫生健康局下属二级预算单位,单位性质为自收自支的事业单位,无下属单位。中心共设置以下内设部门,包括:临床科室(内儿科、外科、精神病科、麻醉科、急诊科、中医科)、辅助科室(体检中心、职业病科、预防保健科、公共卫生科、药械科、放射科、检验科、B超、心电图室)以及医务科、护理部、院办公室、财务室信息室职能科室。
(三)重点工作概述
富源县胜境社区卫生服务中心应当在地方政府和卫生行政部门领导下,根据党的方针政策全面开展以社区为范围,家庭为单位,健康为中心,人的生命为过程的以老年、妇女、儿童和慢性病人为重点的集预防、医疗、保健、康复、健康教育、计划生育指导为一体的综合性社区卫生服务;促进人民健康,不断提高居民生活质量,认真落实各项卫生工作指标,保证医疗安全,积极开展安全、有序的双向转诊服务,改进医疗作风和工作作风,改善服务态度,严防医疗事故和差错发生。
二、预算单位基本情况
我单位编制2025年部门预算单位共1个。其中:财政全额供给单位0个;差额供给单位0个;定额补助单位0个;自收自支单位1个。财政全额供给单位中行政单位0个;参公管理事业单位0个;非参公管理事业单位0个。截至2024年12月统计,部门基本情况如下:
在职人员编制0人,其中:行政编制 0人,工勤人员编制0人,事业编制0人。在职实有104人,其中: 财政全额保障0人,财政差额补助0人,财政专户资金、单位资金保障100人。
离退休人员2人,其中:离休0人,退休2人。
车辆编制0辆,实有车辆3辆(其中:在编车辆0辆,其他用车3辆)。
人员及车辆超编原因:本单位是经费自理的事业单位,现有车辆均为机构合并以前购置的,没有纳入在编车辆。
三、预算单位收入情况
(一)部门财务收入情况
2025年部门财务总收入2600.00万元,其中一般公共预算收入0.00万元,政府性基金预算收入0.00万元,国有资本经营预算收入0.00万元,财政专户管理资金收入0.00万元,事业收入2600.00万元,事业单位经营收入0.00万元,上级补助收入0.00万元,附属单位上缴收入0.00万元,其他收入0.00万元。
与上年对比减少200.00万元,上升8.33%,主要原因分析:上升原因主要是2025年度伴随医院经营规模、经营方式的进一步转变需要增加事业收入。
(二)财政拨款收入情况
2025年部门财政拨款收入0.00万元,其中本年收入0.00万元,上年结转收入0.00万元。本年收入中一般公共预算财政拨款0.00万元,政府性基金预算财政拨款0.00万元,国有资本经营预算财政拨款0.00万元。
与上年对比减少10.32万元,下降100%,主要原因分析下降原因主要是2025年度因为乡村医生生活补助不在卫生院支付故2025年度无此项预算。
四、预算单位支出情况
2025年部门预算总支出2,600.00万元。财政拨款安排支出0.00万元,其中基本支出0.00万元,与上年对比,减少10.32万元,下降100.00%,主要原因是乡村医生生活补助2024年由富源县卫健局统一发放,一般公共预算财政拨款收入减少;项目支出2600.00万元,与上年支出对比增加200.00万元增长8.33%,主要是2025年度伴随医院经营规模、经营方式的进一步转变需要增加经营成本。
(一)财政拨款安排支出按功能科目分类情况
1.208社会保障和就业支出-20805行政事业单位养老支出-2080502事业单位离退休0.00万元,主要用于退休人员提高生活性补助。
2.208社会保障和就业支出-20805行政事业单位养老支出-2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出0.00万元,主要用于卫生院在职全额人员缴纳养老保险。
3.210卫生健康支出-21011行政事业单位医疗-2101102事业单位医疗0.00万元,主要用于缴纳在职事业人员医疗保险和生育保险。
4.210卫生健康支出-21011行政事业单位医疗-2101103公务员医疗补助0.00万元,主要用于缴纳在职职工和退休人员医疗保险。
5.210卫生健康支出-21011行政事业单位医疗-2101199其他行政事业单位医疗支出0.00万元,主要用于我部门行政事业单位在职人员医疗保险、公务员医疗补助、工伤保险等社会保险费缴纳支出。
6.221住房保障支出-2210住房改革支出-2210201住房公积金0.00万元,主要用于缴纳职工住房公积金。
7.210卫生健康支出-21003基层医疗卫生机构-2100302乡镇卫生院0.00万元,主要用于我单位乡镇卫生院在职在编人员工资和退休人员生活补助发放。
8.208社会保障和就业支出-20808抚恤-20800801死亡抚恤支出0.00万元,主要用于卫生院退休人员死亡遗属补助。
(二)财政拨款安排支出按经济科目分类情况
1.301工资和福利支出0.00万元(其中基本支出0.00万元,项目支出0.00万元)。
301工资福利支出-30101基本工资0.00万元,主要用于基本工资支出(其中基本支出0.00万元,项目支出0.00万元)。
301工资福利支出-30102津贴(补)贴0.00万元,主要用于津贴补贴工资支出(其中基本支出0.00万元,项目支出0.00万元)。
301工资福利支出-30107绩效工资0.00万元,主要用于事业人员基础性绩效工资支出(其中基本支出0.00万元,项目支出0.00万元)。
301工资福利支出-30108机关事业单位基本养老保险缴费0.00万元,主要用于在职人员养老保险缴费支出(其中基本支出0.00万元,项目支出0.00万元)。
301工资福利支出-30110职工基本医疗保险缴费0.00万元,主要用于在职人员医疗保险和生育保险支出(其中基本支出0.00万元,项目支出0.00万元)。
301工资福利支出-30111公务员医疗补助缴费0.00万元,主要用于在职、退休人员医疗保险支出(其中基本支出0.00万元,项目支出0.00万元)。
301工资福利支出-30112其他社会保障缴费0.00万元,主要用于在职人员工伤保险支出(其中基本支出0.00万元,项目支出0.00万元)。
301工资福利支出-30113住房公积金0.00万元,主要用于在职人员住房公积金缴费支出(其中基本支出0.00万元,项目支出0.00万元)。
2.302商品和服务支出0.00万元(其中基本支出0.00万元,项目支出0.00万元)。
302商品和服务支出-30201电费0.00万元,主要用于办公室用电业务相关支出(其中基本支出0.00万元,项目支出0.00万元)。
302商品和服务支出-30229福利费0.00万元,主要用于办公业务相关支出(其中基本支出0.00万元,项目支出0.00万元)。
3.303对个人和家庭的补助
303对个人和家庭的补助-30305生活补助0.00万元(其中基本支出0.00万元),主要用于在职、退休死亡人员一次性抚恤、丧葬费及遗嘱、退休人员生活补助。
(三)一般公共预算支出情况
一般公共预算支出0.00万元,与上年对比,减少10.32万元,下降100%,主要原因分析:下降原因主要是2025年度因为乡村医生生活补助不在卫生院支付故2025年度无此项预算。
(四)政府性基金预算支出情况
政府性基金预算支出0.00万元,与上年对比无变化。
(五)国有资本经营预算支出情况
国有资本经营预算支出0.00万元,与上年对比无变化。
五、县对下专项转移支付情况
(一)与中央配套事项
富源县胜境社区卫生服务中心和2025年无与中央配套事项。
(二)与省配套事项
2025年无与省配套事项。
(三)与市配套事项
富源县胜境社区卫生服务中心2025年无与市配套事项。
(四)按既定政策标准测算补助事项
富源县胜境社区卫生服务中心2025年无按既定政策标准测算补助事项。
(五)经济社会事业发展事项
富源县胜境社区卫生服务中心2025年无经济社会事业发展事项。
六、财政专户管理资金情况
2025年,富源县胜境社区卫生服务中心财政专户管理资金预算收入0.00万元,与上年对比无变化。预算支出0.00万元,与上年对比无变化。
七、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定,编制了政府采购预算,共涉及采购项目7个,政府采购预算总额3.66万元,其中:政府采购货物预算3.66万元、政府采购服务预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元。
八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
富源县胜境社区卫生服务中心2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.00万元,与上年对比无增减变化。
(一)因公出国(境)费
富源县胜境社区卫生服务中心2025年因公出国(境)费预算为0.00万元,较上年增加(减少)0.00万元,增长(下降)0.00%,共计安排因公出国(境)团组0个,因公出国(境)0人次。
与上年对比无增减变化。
(二)公务接待费
富源县胜境社区卫生服务中心2025年公务接待费预算为0.00万元,与上年对比无增减变化,国内公务接待批次为0次,共计接待0人次。
与上年对比无增减变化。
(三)公务用车购置及运行维护费
富源县胜境社区卫生服务中心2025年公务用车购置及运行维护费为0.00万元,与上年对比无增减变化。其中:公务用车购置费0.00万元,与上年对比无增减变化;公务用车运行维护费0.00万元,与上年对比无增减变化。共计购置公务用车0辆,年末公务用车保有量为0辆。
与上年对比无增减变化。
九、重点项目预算绩效目标情况
富源县胜境社区卫生服务中心2025年无重点项目预算绩效目标情况。
十、其他公开信息
(一)专业名词解释
1.财政专户管理资金:是指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。
2.经济科目:是指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目,具体设类、款两级。
3.功能科目是指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目,主要反映政府活动的不同功能和政策目标,具体设类、款、项三级。
4.一般公共预算:是对以税收为主体的财政收入,安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。
5.基本支出预算是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划,内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。
6.项目支出预算:是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标,在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。
7.年末结转和结余资金:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。胜境社区卫生服务中心无年末结转和结余资金。
8.“三公”经费:按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,纳入县级财政预决算管理的“三公”经费,是指县级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费指单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
9.机关运行经费:指为保障行政单位运行用于购买货物和服务的各项支出(用一般公共预算安排的基本支出中的商品和服务支出)。包括:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、专用燃料费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
(二)机关运行经费安排变化情况及原因说明
富源县胜境卫生服务中心2025年机关运行经费安排0.00万元,与上年对比无增减变化。
(三)国有资产占有使用情况
截至2024年12月31日,富源县胜境社区卫生服务中心资产总额3058.32万元(净值3058.32万元),其中,流动资产1067.28万元,固定资产4404.42万元、净值916.04万元,对外投资及有价证券0.00万元,在建工程1075.00万元,无形资产0.00万元、净值0.00万元,其他资产0.00万元。与上年相比,本年资产总额增加459.77万元,其中固定资产增加0.22万元。处置房屋建筑物0.00平方米,账面原值0.00万元;处置车辆0辆,账面原值0.00万元;报废报损资产0项,账面原值0.00万元,实现资产处置收入0.00万元;资产使用收入0.00万元,其中出租资产0平方米,资产出租收入0.00万元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据,需在完成2024年决算编制后才能汇总,此处公开为2024年12月资产月报数。
(四)其他说明
情况说明中数据均四舍五入保留两位小数(如金额单位转换、计算比率等),可能存在尾数误差。
富源县胜境社区卫生服务中心2025年部门
预算财政项目文本
一、项目名称
无
二、立项依据
无
三、项目实施单位
无
四、项目基本概况
无
五、项目实施内容
无
六、资金安排情况
无
七、项目实施计划
无
八、项目实施成效
无
富源县胜境社区卫生服务中心2025年部门预算表
(附件:富源县胜境社区卫生服务中心2025年部门预算表)
监督索引号53032510036100900111