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富源县人民政府胜境街道办事处2025年预算公开目录
第一部分 富源县人民政府胜境街道办事处2025年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、县对下专项转移支付情况
六、财政专户管理资金情况
七、政府采购预算情况
八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
九、重点项目预算绩效目标情况
十、其他公开信息
第二部分 富源县人民政府胜境街道办事处2025年部门预算财政项目文本
一、项目名称
二、立项依据
三、项目实施单位
四、项目基本概况
五、项目实施内容
六、资金安排情况
七、项目实施计划
八、项目实施成效
第三部分 富源县人民政府胜境街道办事处2025年部门预算表
一、财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表(按功能科目分类)
六、一般公共预算支出预算明细表(按经济科目分类)
七、一般公共预算“三公”经费支出预算表
八、基本支出预算表(人员类、运转类公用经费项目)
九、项目支出预算表(其他运转类、特定目标类项目)
十、项目支出绩效目标表(本次下达)
十一、项目支出绩效目标表(另文下达)
十二、政府性基金预算支出预算表
十三、国有资本经营预算支出预算表
十四、部门政府采购预算表
十五、政府购买服务预算表
十六、县对下转移支付预算表
十七、县对下转移支付绩效目标表
十八、新增资产配置表
十九、上级补助项目支出预算表
二十、部门项目中期规划预算表
富源县人民政府胜境街道办事处[1]2025年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
(一)部门主要职责
富源县人民政府胜境街道党工委、办事处负责宣传贯彻执行党的路线方针政策和党内法规、国家法律法规规章,全面落实上级党委、政府重大决定和工作部署,聚焦基层党的建设、经济发展、民生服务、平安法制等主要职能,统筹推进基层治理,促进胜境街道经济社会高质量发展。主要职责是:
(一)加强党的建设。落实新时代党的建设总要求,加强基层党组织建设,落实党建工作责任制,推进本街道机关及辖区内社区、各类组织党建工作。指导社区工作,动员社会力量参与社区治理,健全党组织领导的自治、法治、德治相结合的城乡基层治理体系。
(二)促进经济发展。负责编制和组织实施本辖区内经济社会发展、国土空间等各项发展规划和年度计划。协调推进乡村振兴、城乡建设管理、人居环境提升、生态环境保护、自然资源管理和利用,推动街道、社区高质量发展。深化供给侧结构性改革,提高经济发展水平,增加村(居)民收入。
(三)强化公共服务。组织实施与群众生活密切相关的公共服务和社会事务,落实教育体育、科技人才、卫生健康、食品安全、社会保障、民政优抚等方面相关政策。加强辖区内公共基础设施、公共服务设施和各项公益事业建设,推动基本公共服务均等化。健全完善街道、社区两级政务服务体系。
(四)维护安全稳定。依法承担辖区内平安建设、综合治理、安全生产、消防、防灾减灾救灾、应急救援等工作,保障辖区内公民和各类经济组织的合法权益。推进网格化管理和服务,加强社会治安群防群治,健全完善信访和社会矛盾多样预防调处化解综合机制,维护社会和谐稳定。依法履行法定及上级赋予的相关经济社会管理权限,切实加强事中事后监管工作,统筹辖区内综合行政执法工作。
(五)实施综合管理。承担本街道经济建设、政治建设、文化建设、社会建设、生态文明建设和党的建设,以及乡村振兴中重大问题的综合协调和监督检查等职能。统筹协调财政财务管理、统计管理等工作。
(六)完成上级党委、政府交办的其他任务。
(二)机构设置情况
我部门共设置5个内设机构,包括:党政综合办公室、基层党建办公室、经济发展办公室、社会事务办公室(加挂退役军人服务站牌子)、平安法制办公室。
所属事业单位3个(未独立核算,合并到一起汇总公开),分别是:
1.富源县胜境街道农业农村发展服务中心;
2.富源县胜境街道党群服务中心;
3.富源县胜境街道综合行政执法队;
(三)重点工作概述
胜境街道综合设置下列 8 个工作机构:
(一)党政综合办公室,股级
承担机关日常运转工作,负责综合协调、文秘、信息、会务、保密、档案、政务公开等日常事务职责,以及后勤保障、内部财务、督查考核等工作。管理协调综合应急指挥平台。
(二)基层党建办公室,股级
承担党的组织建设、党风廉政建设、意识形态、党的社会工
作、机构编制、干部人事、招才引智等职责。负责宣传、统战、
民族宗教、人民武装、精神文明建设,以及工会、共青团、妇联、
党校、人大日常事务及政协联络等工作。指导基层群众自治、城
乡社区治理。
(三)经济发展办公室,股级
编制并组织实施经济发展规划、年度计划。负责产业发展、
项目促进、巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴、生态环境保护、
自然资源管理和利用、城乡规划建设、人居环境提升、农村土地
承包管理、产权制度改革、农村经济经营管理、工业经济、科技
管理、财政、国有资产监管、社区级财务及“三资”管理审计、
农民负担监督、调查统计分析、招商引资、营商环境建设等工作。
(四)社会事务办公室(加挂退役军人服务站牌子),股级
负责教育体育、旅游、广播电视、科技人才、卫生健康、食
品安全、社会保障、民政事务、退役军人相关服务等工作。维护老年人、未成年人、妇女、残疾人的合法权益。
(五)平安法制办公室,股级
负责法制建设、平安建设、社会治安综合治理、人民信访、维护社会稳定、重大行政执法决定法制审核、网格化社会治理服务等日常事务,指导协调民事纠纷调解处理和社区矫正工作,预防处置突发事件和群体性事件,防范和协助处置非法集资、邪教等工作。管理协调综合治理(网格化管理)平台。
(六)党群服务中心(加挂新时代文明实践所牌子),公益一类事业单位,副科级
负责提供政策咨询、开展党群活动、党员干部教育、组织志愿服务、进行社会动员、推进移风易俗、实施文明创建、集中办理行政审批和民政、社保医保、劳动就业、卫生健康和档案整理利用等民生保障公共服务事项。为办事企业和群众提供办事指引、帮办代办服务。建立完善街道、社区政务服务体系,做好互联网+政务服务的技术保障工作和全省政务服务平台应用推广,指导社区便民服务站建设。管理协调便民服务平台。
(七)综合行政执法队(加挂政府专职消防队、消防工作站牌子),公益一类事业单位,副科级
承担街道综合行政执法工作,依法行使权利,例如农业(畜牧)、林草、水务、交通运输、生态环境、文化旅游、建设规划等相关行政处罚及与行政处罚相关的行政强制措施权和监督检查权,健全和落实执法配合联动机制。负责管理综合性应急救援队伍,并组织开展重大灾害事故应急救援、城乡火灾和森林草原火灾扑救等应急管理工作。管理协调综合行政执法指挥平台。
(八)农业农村发展服务中心,公益一类事业单位,副科级
负责农业、林草、水务、农业机械、畜牧兽医、农产品质量
安全监测检测等工作。负责农业、林业、水利、农业机械、畜牧兽医等基层农业技术推广。负责农产品质量安全监测、监管巡查和安全知识的宣传,做好农作物病虫害和农业灾害的监测预报预防、动植物疫病防控防治、防汛抗旱、农田水利建设等工作。承担农村土地开发和利用、新农村项目示范建设、城乡规划、村容村貌、自然资源、农村公路、道路交通、项目规划建设及管理、生态建设、环境卫生、园林绿化、公用设施维护与管理和村镇财务管理等服务性工作。协助做好辖区内城市建设管理、开发建设项目的征地拆迁安置、“城中村”改造、市容市貌提升等工作。
二、预算单位基本情况
我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中:财政全额供给单位1个;差额供给单位0个;定额补助单位0个;自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个;参公单位0个;事业单位3个。截止到2024年12月统计,部门基本情况如下:
在职人员编制101人,其中:行政编制25人,工勤人员编制0人,事业编制76人。在职实有102人,其中: 财政全额保障102人,财政差额补助0人,财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员14人,其中:离休0人,退休14人。
车辆编制5辆,实有车辆5辆,超编0辆(应说明超编原因)。
三、预算单位收入情况
(一)部门财务收入情况
2025年部门财务总收入3859.58万元,其中:一般公共预算2925.21万元,政府性基金0万元,国有资本经营收益0万元,财政专户管理资金收入0万元,事业收入0万元,事业单位经营收入0万元,上级补助收入0万元,附属单位上缴收入0万元,其他收入934.37万元。
与上年对比,增加426.32万元,增长12.41%,主要原因分析:
1.每年人员正常工资晋级导致今年街道人员工资较上年相比有所增加,2023年胜境街道增加15人,单位自有资金预算增加85.18万元;
2.提前下达了2025年基层治理专干补助39.9万元,增加城管队员包干经费200万元预算。
(二)财政拨款收入情况
2025年部门财政拨款收入2925.21万元,其中:本年收入2925.21万元,上年结转收入0万元。本年收入中,一般公共预算财政拨款2925.21万元,政府性基金预算财政拨款0万元,国有资本经营收益财政拨款0万元。
与上年对比,增加341.14万元,增长13.2%,主要原因分析:
1.每年人员正常工资晋级导致今年街道人员工资较上年相比有所增加,2024年胜境街道增加15人,单位自有资金预算增加85.18万元;
2.提前下达了2025年基层治理专干补助39.9万元,增加城管队员包干经费200万元预算。
四、预算单位支出情况
2025年部门预算总支出3859.58万元。财政拨款安排支出 2925.21万元,其中:基本支出2,253.63万元,与上年对比增加84.89万元,增长3.91%,主要原因2024年胜境街道增加15人;项目支出671.58万元,与上年对比增加256.25万元,增长61.7%,主要原因2025年特定目标类项目预算增加了40名城管队员包干经费200万元,提前下达了基层治理专干补助资金预算39.9万元。
(一)财政拨款安排支出按功能科目分类情况
2010104一般公共服务支出-人大事务-人大会议3万元,主要用于每年人大会议召开工作经费;
2010108一般公共服务支出-人大事务-代表工作0.72万元,主要用于人大代表履职工作经费;
2010299一般公共服务支出-政协事务-其他政协事务支出2万元,主要用于每年政协会议召开工作经费;
2010301一般公共服务支出-政府办公厅(室)及相关机构事务-行政运行382.42万元,主要用于街道办事处在职人员的工资发放及公用经费等费用;
2010350一般公共服务支出-政府办公厅(室)及相关机构事务-事业运行129.49万元,主要用于街道办事处党群服务中心在职人员的工资发放及公用经费等费用;
2010650一般公共服务支出-财政事务-事业运行5万元,主要用于街道办事处财务部门保障临聘人员待遇;
2019999一般公共服务支出-其他一般公共服务支出-其他一般公共服务支出180万元,主要用于街道派出所协勤人员工资;
2080501社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休15.56万元,主要用于保障行政退休人员生活补助的发放;
2080502社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休35.87万元,主要用于保障事业退休人员生活补助的发放;
2080505社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出183.45万元,主要行政在职人员的养老保险缴纳;
2080506社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位职业年金缴费支出49.2万元,主要事业在职人员的养老保险缴纳;
2080799社会保障和就业支出-就业补助-其他就业补助支出39.9万元,主要用于社区基层治理专干生活补助发放;
2080801社会保障和就业支出-抚恤-死亡抚恤2.57万元,主要用于发放街道办事处死亡人员遗属生活补助;
2101101卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗17.004624万元
2101102卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗50.82万元,主要用于缴纳街道办事处在职人员医疗保险和生育保险;
2101103卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助42.01万元,主要用于缴纳街道办事处在职人员公务员医疗补助;
2101199卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出7.974425万元,主要用于街道办事处在职人员的其他医疗补助费用支出;
2119999节能环保支出-其他节能环保支出-其他节能环保支出200万元,主要用于街道办事处综合行政执法队城管队员的工资发放、五险缴纳、公用经费等费用;
2130104农林水支出-农业农村-事业运行489.38万元,主要用于农业农村发展服务中心在职人员的工资发放及公用经费;
2130705农林水支出-农村综合改革-对村民委员会和村党支部的补助528.6247万元,主要用于社区及村小组干部人员工资发放,工作经费及网格员生活补助;
2200150自然资源海洋气象等支出-自然资源事务-事业运行413.70万元,主要用于综合行政执法队人员工资及公用经费;
2210201住房保障支出-住房改革支出-住房公积金146.52万元,主要在职人员的住房公积金的费用。[2]
(二)财政拨款安排支出按经济科目分类情况
30101工资福利支出-基本工资495.48万元(其中:基本支出495.48万元,项目支出0万元);
30102工资福利支出-津贴补贴303.25万元(其中:基本支出303.25万元,项目支出0万元);
30103工资福利支出-奖金10.03万元(其中:基本支出10.03万元,项目支出0万元);
30107工资福利支出-绩效工资369.28万元(其中:基本支出369.28万元,项目支出0万元);
30108工资福利支出-机关事业单位基本养老保险缴费183.45万元(其中:基本支出183.45万元,项目支出0万元);
30109工资福利支出-职业年金缴费49.2万元(其中:基本支出49.2万元,项目支出0万元);
30110工资福利支出-职工基本医疗保险缴费67.82万元(其中:基本支出67.82万元,项目支出0万元);
30111工资福利支出-公务员医疗补助缴费42.01万元(其中:基本支出42.01万元,项目支出0万元);
30112工资福利支出-其他社会保障缴费7.97万元(其中:基本支出7.97万元,项目支出0万元);
30113工资福利支出-住房公积金146.52万元(其中:基本支出146.52万元,项目支出0万元);
30199工资福利支出-其他工资福利支出249.69万元(其中:基本支出249.69万元,项目支出0万元);
30201商品和服务支出-办公费90.75万元(其中:基本支出25.55万元,项目支出65.2万元);
30202商品和服务支出-印刷费1.5万元(其中:基本支出1.5万元,项目支出0万元);
30206商品和服务支出-电费1万元(其中:基本支出1万元,项目支出0万元);
30207商品和服务支出-邮电费0.6万元(其中:基本支出0.6万元,项目支出0万元);
30209商品和服务支出-物业管理费0.3万元(其中:基本支出0.3万元,项目支出0万元);
30211商品和服务支出-差旅费18.3万元(其中:基本支出12.9万元,项目支出5.4万元);
30213商品和服务支出-维修(护)费1万元(其中:基本支出1万元,项目支出0万元);
30215商品和服务支出-会议费3.6万元(其中:基本支出3.6万元,项目支出0万元);
30216商品和服务支出-培训费0.3万元(其中:基本支出0.3万元,项目支出0万元);
30217商品和服务支出-公务接待费0.2万元(其中:基本支出0.2万元,项目支出0万元);
30226商品和服务支出-劳务费197.87万元(其中:基本支出12.87万元,项目支出185万元);
30228商品和服务支出-工会经费22.4万元(其中:基本支出22.4万元,项目支出0万元);
30229商品和服务支出-福利费30.57万元(其中:基本支出30.57万元,项目支出0万元);
30231商品和服务支出-公务用车运行维护费16.98万元(其中:基本支出16.98万元,项目支出0万元);
30239商品和服务支出-其他交通费用39.01万元(其中:基本支出30.8万元,项目支出8.21万元);
30299商品和服务支出-其他商品和服务支出0.2万元(其中:基本支出0.2万元,项目支出0万元);
30305对个人和家庭的补助-生活补助575.94万元(其中:基本支出168.17万元,项目支出407.77万元)[3]。
(三)一般公共预算支出情况
一般公共预算支出2925.21万元,与上年对比,增加341.14万元,增长13.2%,主要原因分析如下:
1.每年人员正常工资晋级导致今年街道人员工资较上年相比有所增加,2024年胜境街道增加15人,单位自有资金预算增加85.18万元;
2.提前下达了2025年基层治理专干补助39.9万元,增加城管队员包干经费200万元预算。
(四)政府性基金预算支出情况
政府性基金预算支出0.00万元,与上年对比无变化。[4]
(五)国有资本经营预算支出情况
国有资本经营预算支出0.00万元,与上年对比无变化。
五、县对下专项转移支付情况
(一)与中央配套事项
[5] 富源县人民政府胜境街道办事处2025年无与中央配套事项。
(二)与省配套事项
富源县人民政府胜境街道办事处2025年无与省配套事项。
(三)与市配套事项
富源县人民政府胜境街道办事处2025年无与市配套事项。
(四)按既定政策标准测算补助事项
富源县人民政府胜境街道办事处2025年无按既定政策标准测算补助事项。
(五)经济社会事业发展事项
富源县人民政府胜境街道办事处2025年无经济社会事业发展事项。
六、财政专户管理资金情况
2025年,富源县人民政府胜境街道办事处财政专户管理资金预算收入0.00万元,与上年对比无变化。预算支出0.00万元,与上年对比无变化。
七、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定,编制了政府采购预算,共涉及采购项目29个,政府采购预算总额75.18万元,其中:政府采购货物预算35.9万元、政府采购服务预算39.28万元、政府采购工程预算0万元。
八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
富源县人民政府胜境街道办事处2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计17.18万元,较上年减少0.3万元,下降1.72%,具体变动情况如下:
(一)因公出国(境)费
富源县人民政府胜境街道办事处2025年因公出国(境)费预算为0万元,较上年无变化,共计安排因公出国(境)团组0个,因公出国(境)0人次。
(二)公务接待费
富源县人民政府胜境街道办事处2025年公务接待费预算为0.2万元,较上年减少0.3万元,下降60%,2024年国内公务接待批次为2次,共计接待7人次。
减少原因为:按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定精神,富源县人民政府机关厉行节约,控制“三公”经费开支。
(三)公务用车购置及运行维护费
富源县人民政府胜境街道办事处2025年公务用车购置及运行维护费为16.98万元,较上年无变化。其中:公务用车购置费0万元,较上年无变化;公务用车运行维护费16.98万元,较上年无变化。共计购置公务用车0辆,年末公务用车保有量5辆。
九、重点项目预算绩效目标情况
(本条分项目填写部门重点项目预算的绩效目标)
2024年,富源县人民政府胜境街道办事处除了对部门整体绩效目标作了评价,还对专项资金预算作了评价。具体评价内容:
胜境街道2025年社区干部工资资金,保障街道社区工作人员的工资待遇;
胜境街道2025年居民小组党组织负责人和居民小组长工资经费,保障街道居民小组工作人员的生活补助;
胜境街道2025年社区工作经费,保障街道社区工作人员的日常办公经费;
胜境街道2025年居民小组运转经费,保障街道居民小组工作人员的日常办公经费;
胜境街道机关、事业单位2025年遗属生活补助经费,保障街道死亡人员遗属生活补助;
胜境街道2025年执法队煤炭执法人员工作经费,保障街道执法队煤炭执法人员日常办公经费;
胜境街道2025年环卫城管队员人员经费及工作经费,保障街道执法队城管队员工资待遇及日常办公经费;
胜境街道综合行政执法队2025年自有资金,保障街道执法队正常运转;
胜境街道党群服务中心2025年自有资金,保障街道党群中心正常运转;
胜境街道农业中心2025年自有资金,保障街道农业中心正常运转;
胜境街道办事处2025年自有资金,保障街道办事处正常运转;
省级就业见习补贴资金和社区(村)基层治理专干补助经费,保障社区基层治理专干生活补助。
十、其他公开信息
(一)专业名词解释
1.财政专户管理资金:是指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。
2.经济科目:是指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目,具体设类、款两级。
3.功能科目:是指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目,主要反映政府活动的不同功能和政策目标,具体设类、款、项三级。
4.一般公共预算:是对以税收为主体的财政收入,安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。
5.基本支出预算:是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划,内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。
6.项目支出预算:是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标,在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。
7.年末结转和结余资金:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
8.“三公”经费:按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,纳入县级财政预决算管理的“三公”经费,是指县级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费指单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
9.机关运行经费:指为保障行政单位运行用于购买货物和服务的各项支出(用一般公共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出”)。包括:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、专用燃料费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
(二)机关运行经费安排变化情况及原因说明
富源县人民政府胜境街道办事处2025年机关运行经费安排72.47万元,与上年对比增加9.08万元,增长14.32%,主要原因分析为:机关人员较上年增加。
(三)国有资产占有使用情况
截至2024年12月31日,富源县人民政府胜境街道办事处资产总额[6]43339.98万元(净值40715.7万元),其中,流动资产2355.75万元,固定资产296.02万元、净值70.34万元,对外投资及有价证券0万元,在建工程2751.68万元,无形资产27.76万元、净值27.63万元,其他资产0万元。与上年相比,本年资产总额减少567.48万元,其中固定资产增加26.53万元。处置房屋建筑物0平方米,账面原值0万元;处置车辆0辆,账面原值0万元;报废报损资产0项,账面原值0万元,实现资产处置收入0万元;资产使用收入0万元,其中出租资产0平方米,资产出租收入0万元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据,需在完成2024年决算编制后才能汇总,此处公开为2024年12月资产月报数。
(四)其他说明
情况说明中数据均四舍五入保留两位小数(如金额单位转换、计算比率等),可能存在尾数误差。
富源县人民政府胜境街道办事处[7]2025年部门
预算财政项目文本
一、项目名称
1.胜境街道2025年社区干部工资资金
2.胜境街道2025年居民小组党组织负责人和居民小组长工资经费
3.胜境街道2025年社区工作经费
4.胜境街道2025年居民小组运转经费
5.胜境街道机关、事业单位2025年遗属生活补助经费
6.胜境街道2025年执法队煤炭执法人员工作经费
7.胜境街道2025年环卫城管队员人员经费及工作经费
8.胜境街道综合行政执法队2025年自有资金
9.胜境街道党群服务中心2025年自有资金
10.胜境街道农业中心2025年自有资金
11.胜境街道办事处2025年自有资金
12.省级就业见习补贴资金和社区(村)基层治理专干补助经费
二、立项依据
1.
1.富源县财政局关于2025年部门预算和2025—2027年部门三年滚动财政收支规划编制有关事项的通知
2.富源县财政局关于2025年部门预算和2025—2027年部门三年滚动财政收支规划编制有关事项的通知
3.富源县财政局关于2025年部门预算和2025—2027年部门三年滚动财政收支规划编制有关事项的通知
4.富源县财政局关于2025年部门预算和2025—2027年部门三年滚动财政收支规划编制有关事项的通知
5.富源县人民政府胜境街道办事处关于2025年机关、事业单位工作人员死亡后遗属生活困难补助预算的通知(胜政发〔2024〕21号)
6.富源县财政局关于2025年部门预算和2025—2027年部门三年滚动财政收支规划编制有关事项的通知
7.富源县财政局关于2025年部门预算和2025—2027年部门三年滚动财政收支规划编制有关事项的通知
8.富源县财政局关于2025年部门预算和2025—2027年部门三年滚动财政收支规划编制有关事项的通知
9.富源县财政局关于2025年部门预算和2025—2027年部门三年滚动财政收支规划编制有关事项的通知
10.富源县财政局关于2025年部门预算和2025—2027年部门三年滚动财政收支规划编制有关事项的通知
11.富源县财政局关于2025年部门预算和2025—2027年部门三年滚动财政收支规划编制有关事项的通知
12.关于下达2025年省级就业见习补贴资金和社区(村)基层治理专干补助经费的通知(富财社〔2025〕7号)
三、项目实施单位
富源县胜境街道办事处
四、项目基本概况
1.胜境街道2025年社区干部工资资金,通过对行政村定职数、定岗位、定职责、定待遇、定考核、实行准入备案“五定一备案”等措施,全面实行村级组织“大岗位制”;
2.胜境街道2025年居民小组党组织负责人和居民小组长工资经费,通过对行政村定职数、定岗位、定职责、定待遇、定考核、实行准入备案“五定一备案”等措施,全面实行村级组织“大岗位制”;
3.胜境街道2025年社区工作经费,富源县胜境街道共10个社区,工作经费每个社区每年5.00万元,共50.00万元纳入预算支出;
4.胜境街道2025年居民小组运转经费,富源县胜境街道共88个村小组,工作经费每个村小组每年0.10万元,共8.80万元纳入预算支出;
5.胜境街道机关、事业单位2025年遗属生活补助经费,根据2024年10月24日报批的《富源县机关、事业单位工作人员死亡后遗属生活困难补助变动报批表》,2024年胜境街道遗属补助涉及2人,纳入预算生活补助2.57万元;
6.胜境街道2025年执法队煤炭执法人员工作经费,根据财政半供养人员统计表和《富源县财政局关于2025年部门预算和2025—2027年部门三年滚动财政收支规划编制有关事项的通知》规定,煤炭执法人员5万元/年包干使用,共计10人,除去人员经费,剩余的经费预算安排为工作经费;
7.胜境街道2025年环卫城管队员人员经费及工作经费,根据财政半供养人员统计表和《富源县财政局关于2025年部门预算和2025—2027年部门三年滚动财政收支规划编制有关事项的通知》规定,城管队员5万元/年包干使用,共计40人,预算安排200万元为人员经费和工作经费;
8.胜境街道综合行政执法队2025年自有资金,按文件要求各部门、各单位的财政拨款收支、事业收支、事业单位经营收支和其他收支等各项收支全部列入部门预算统一编制和批复。未按规定纳入预算编制和批复的收入,不得安排支出。同时,结合部门收入情况统筹安排预算,合理保障支出需求。胜境街道综合行政执法队2025年预算安排自有资金27.3万元纳入其他收入,自有资金支出。
9.胜境街道党群服务中心2025年自有资金,按文件要求各部门、各单位的财政拨款收支、事业收支、事业单位经营收支和其他收支等各项收支全部列入部门预算统一编制和批复。未按规定纳入预算编制和批复的收入,不得安排支出。同时,结合部门收入情况统筹安排预算,合理保障支出需求。胜境街道党群服务中心2025年预算安排自有资金33.32万元纳入其他收入,自有资金支出。
10.胜境街道农业中心2025年自有资金,按文件要求各部门、各单位的财政拨款收支、事业收支、事业单位经营收支和其他收支等各项收支全部列入部门预算统一编制和批复。未按规定纳入预算编制和批复的收入,不得安排支出。同时,结合部门收入情况统筹安排预算,合理保障支出需求。胜境街道农业中心2025年预算安排自有资金22.55万元纳入其他收入,自有资金支出。
11.胜境街道办事处2025年自有资金,按文件要求各部门、各单位的财政拨款收支、事业收支、事业单位经营收支和其他收支等各项收支全部列入部门预算统一编制和批复。未按规定纳入预算编制和批复的收入,不得安排支出。同时,结合部门收入情况统筹安排预算,合理保障支出需求。胜境街道办事处2025年预算安排自有资金851.2万元纳入其他收入,自有资金支出。
12.省级就业见习补贴资金和社区(村)基层治理专干补助经费,根据《关于下达2025年省级就业见习补贴资金和社区(村)基层治理专干补助经费的通知(富财社〔2025〕7号)》文件要求,提前下达社区基层治理专干补助资金39.9万元。
五、项目实施内容
1.胜境街道2025年社区干部工资资金,预算安排290.67万元保障2025年社区工作人员工资;
2.胜境街道2025年居民小组党组织负责人和居民小组长工资经费,预算安排74.64万元保障2025年社区居民小组工作人员生活补助;
3.胜境街道2025年社区工作经费,根据预算文件,核算50万元为胜境街道社区工作经费;
4.胜境街道2025年居民小组运转经费,根据预算文件,核算8.8万元为胜境街道社区居民小组工作经费;
5.胜境街道机关、事业单位2025年遗属生活补助经费,根据《富源县人民政府胜境街道办事处关于2025年机关、事业单位工作人员死亡后遗属生活困难补助预算的通知(胜政发〔2024〕21号)》文件,预算安排2.57万元保障街道死亡人员遗属生活补助;
6.胜境街道2025年执法队煤炭执法人员工作经费,根据5万元/年/人包干经费标准,预算安排5.01万元为工作经费;
7.胜境街道2025年环卫城管队员人员经费及工作经费,根据5万元/年/人包干经费标准,预算安排200万元为工作经费;
8.胜境街道综合行政执法队2025年自有资金,根据预算文件要求,预算27.3万元作为2025年自有资金指标;
9.胜境街道党群服务中心2025年自有资金,根据预算文件要求,预算33.32万元作为2025年自有资金指标;
10.胜境街道农业中心2025年自有资金,根据预算文件要求,预算22.55万元作为2025年自有资金指标;
11.胜境街道办事处2025年自有资金,根据预算文件要求,预算851.2万元作为2025年自有资金指标;
12.省级就业见习补贴资金和社区(村)基层治理专干补助经费,根据《关于下达2025年省级就业见习补贴资金和社区(村)基层治理专干补助经费的通知(富财社〔2025〕7号)》文件要求,提前下达社区基层治理专干补助资金39.9万元保障基层治理专干人员生活补助。
六、资金安排情况
1.胜境街道2025年社区干部工资资金,预算安排290.67万元,其中生活补助290.67万元;
2.胜境街道2025年居民小组党组织负责人和居民小组长工资经费,预算安排74.64万元,其中生活补助74.64万元;
3.胜境街道2025年社区工作经费,预算50万元,其中办公费50万元;
4.胜境街道2025年居民小组运转经费,预算8.8万元,其中办公费8.8万元;
5.胜境街道机关、事业单位2025年遗属生活补助经费,根据《富源县人民政府胜境街道办事处关于2025年机关、事业单位工作人员死亡后遗属生活困难补助预算的通知(胜政发〔2024〕21号)》文件,预算安排2.57万元保障街道死亡人员遗属生活补助;
6.胜境街道2025年执法队煤炭执法人员工作经费,根据5万元/年/人包干经费标准,预算安排5.01万元为工作经费;
7.胜境街道2025年环卫城管队员人员经费及工作经费,根据5万元/年/人包干经费标准,预算安排200万元为工作经费;
8.胜境街道综合行政执法队2025年自有资金,根据预算文件要求,预算27.3万元作为2025年自有资金指标;
9.胜境街道党群服务中心2025年自有资金,根据预算文件要求,预算33.32万元作为2025年自有资金指标;
10.胜境街道农业中心2025年自有资金,根据预算文件要求,预算22.55万元作为2025年自有资金指标;
11.胜境街道办事处2025年自有资金,根据预算文件要求,预算851.2万元作为2025年自有资金指标;
12.省级就业见习补贴资金和社区(村)基层治理专干补助经费,根据《关于下达2025年省级就业见习补贴资金和社区(村)基层治理专干补助经费的通知(富财社〔2025〕7号)》文件要求,提前下达社区基层治理专干补助资金39.9万元保障基层治理专干人员生活补助。
七、项目实施计划
2025年按照资金使用项目,由各单位报账员按报账流程完成支出。
八、项目实施成效
保障富源县人民政府胜境街道办事处、各事业单位、社区及村小组机构正常运转,工资及时足额发放。
富源县人民政府胜境街道办事处2025年部门预算表
(附件:富源县人民政府胜境街道办事处2025年部门预算表)
监督索引号53032503000200111
[1]单位全称,另:所有金额数字及比例保留两位小数,要删除模板说明,不要随意增加及删除模板格式,没有的填写0
[2]科目(包含代码)从一级编写至末级
[3]科目(包含代码)从一级编写至末级
[4]如没有,可表述为:政府性基金预算支出0.00万元,与上年对比无变化。下同
[5]单位全称,如有按实际情况表述,没有按此表述,下同
[6]按照资产负债表数据写出原值
资产总额=流动资产+固定资产+对外投资+在建工程+无形资产+其他资产;净值=流动资产+固定资产净值+对外投资及有价证券+在建工程+无形资产净值+其他资产
[7]写全称,没有项目支出的从一到八每条下面写无,若有项目支出的至少要写一个项目的财政项目文本说明