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富源县后所卫生院2025年度部门预算

  • 富源县后所卫生院
  • 015158708/2025-08662
  • 2025-02-08 11:24

监督索引号53032510036100700000

富源县后所卫生院2025年预算公开目录

第一部分 富源县后所卫生院2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、财政专户管理资金情况

、政府采购预算情况

、部门三公经费增减变化情况及原因说明

、重点项目预算绩效目标情况

、其他公开信息

第二部分 富源县后所卫生院2025年部门预算财政项目文本

一、项目名称

二、立项依据

三、项目实施单位

四、项目基本概况

五、项目实施内容

六、资金安排情况

七、项目实施计划

八、项目实施成效

部分 富源县后所卫生院2025年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表(按功能科目分类)

六、一般公共预算支出预算明细表(按经济科目分类)

、一般公共预算三公经费支出预算表

、基本支出预算表(人员类、运转类公用经费项目)

、项目支出预算表(其他运转类、特定目标类项目)

、项目支出绩效目标表(本级下达)

、项目支出绩效目标表(另文下达)

、政府性基金预算支出预算表

十三、国有资本经营预算支出预算表

、部门政府采购预算表

、政府购买服务预算表

对下转移支付预算表

对下转移支付绩效目标表

、新增资产配置表

十九、上级补助项目支出预算表

二十、部门项目中期规划预算表

富源县后所卫生院2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

(一)部门主要职责

1)乡镇卫生院以公共卫生服务为主,综合提供预防、保健和基本医疗等服务。

2)加强农村疾病预防控制,做好传染病、地方病防治和疫情等农村突发公共卫生事件报告工作,重点控制严重危害农民身体健康的传染病、地方病、职业病和寄生虫病等重大疾病

3)认真执行儿童计划免疫。积极开展慢性非传染性疾病的防治工作。

4)做好农村孕产妇和儿童保健工作,提高住院分娩率,改善儿童营养状况。

5)积极做好城乡居民医保的服务、计划生育技术指导、康复等工作。

6)开展爱国卫生运动,普及疾病预防和卫生保健知识,指导群众改善居住、饮食、饮水和环境卫生条件,引导和帮助农民建立良好的卫生习惯。

(二)机构设置情况

富源县后所卫生院共设有19个科室,包括:妇产科、内科、外科、中医科、康复科、检验科、超声科、放射科、收费室、西药房、中药房、公卫科、预防接种室、院办公室、医保科、医务科、护理部、后勤科、财务科。

富源县后所卫生院为二级预算单位,所属12个村卫生室,分别是:

1.富源县后所镇迤后所卫生室

2.富源县后所镇外后所卫生室

3.富源县后所镇老牛场卫生室

4.富源县后所镇小冲卫生室

5.富源县后所镇卡泥卫生室

6.富源县后所镇庆云卫生室

7.富源县后所镇法凹卫生室

8.富源县后所镇栗树坪卫生室

9.富源县后所镇阿依诺卫生室

10.富源县后所镇杨家坟卫生室

11.富源县后所镇双诺卫生室

12.富源县后所镇岩上卫生室

)重点工作概述

富源县后所卫生院2024年在党委、政府和上级主管部门的领导下,结合年初计划安排,认真贯彻执行党的卫生工作路线、方针、政策,推动后所镇医药卫生工作向前发展。

一是加强卫生院房屋改造,美化环境,改善硬件设备,为提高服务质量打下基础。对预防接种室、妇产科、中医科、超声科、放射科、公卫科、内科、外科、住院楼装修改造,改造门诊输液大厅,建设卫生院文化墙,规范全部标识标牌,美化院内环境,增强职工主人翁意识,增强医患沟通,全面提升了卫生院的服务质量。2024年改造中医科水电工程,完成老住宿区危房排险隔离墙工程,完成了卫生院环评工作,安装安全监控系统,增加中医科云健康平台,安装了惠民医疗接口,增加固定资产15.56万元。支付了以前年度维修改造工程款27.74万元

二是大力加强医院管理,努力提高服务质量,严格落实医疗核心制度。对照标准化卫生院建设国家推荐标准,不断优化诊疗流程,补齐补全各项痕迹资料,加强医疗安全管理,促进医患沟通,努力提高病人满意度;推进DRG付费管理,规范诊疗过程控制,提升医保结算能力,把有限的医保资金用对用好,保障辖区内群众的常见病、多发病得到正确治疗,对疑难重危病人及时处理和转诊。加强对药品管理,基本药物的实行网络平台集中采购,部分卫生材料实现网络平台集中采购,线下采购货比三家,竞价采购,大幅度降低卫生材料成本。2024年,是卫生院医疗服务逐步走入常态化的一年,2024年实现业务收入820.18万元。

三是加强对基本公共卫生服务的管理,坚持以普及健康知识,惠及广大居民为服务宗旨,努力实现基本公共卫生服务均等化的目标。较好完成了年初目标,确保卫生院医疗工作的正常开展和各项制度的改革正常进行,不断提高卫生院社会效益。

四是加强财务管理,保证医院各项经济目标的顺利实现。制定了合理的绩效考核方案,按时计发职工绩效和聘用人员基本工资,使用职工收入成为可期待可计划的收入,不断提高职工工作积极性。根资金流动情况,有计划地缴纳职工五险一金和各项应付款,提高供应商合作信心。

二、预算单位基本情况

富源县后所卫生院2024部门预算单位共1个。其中:财政全额供给单位0个;差额供给单位1个;定额补助单位0个;自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个;参公单位0个;事业单位1个。202412月,部门基本情况如下:

在职人员编制42人,其中:行政编制0人,工勤人员编制2事业编制40人。在职实有40人,其中:财政全额保障0人,财政差额补助40人,财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员9人,其中:离休0人,退休9人。

车辆编制2辆,实有车辆2辆,超编0

三、预算单位收入情况

(一)部门财务收入情况

富源县后所卫生院2025财务总收入1930.95万元,其中:一般公共预算430.95万元,政府性基金0.00万元,国有资本经营收益0.00万元,财政专户管理资金收入0.00万元事业收入1500.00万元,事业单位经营收入0.00万元,上级补助收入0.00万元,附属单位上缴收入0.00万元,其他收入0.00万元。

上年预算收入1938.91万元,与上年对比下降了0.41%,主要原因是一般公共预算收入下降了7.96万元。

(二)财政拨款收入情况

富源县后所卫生院2025财政拨款收入430.95万元,其中本年收入430.95万元,上年结转收入0.00万元。本年收入中,一般公共预算财政拨款430.95万元,政府性基金预算财政拨款0.00万元,国有资本经营收益财政拨款0.00万元。

与上年对比下降了7.96万元主要原因是本年度人员减少了2

四、预算单位支出情况

富源县后所卫生院2025预算总支出1930.95万元。财政拨款安排支出430.95万元,其中基本支出417.45万元,与上年对比下降了19.54万元,主要原因分析人员减少2人,减少了工资福利支出项目支出1513.50万元,与上年对比增加了11.58万元,主要原因是,2025年增加了差额退休人员生活补助11.52万元,遗属补助调整标准增加了0.06万元。

(一)财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.“2080502社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休支出3.20万元,主要反映单位缴纳的退休人员生活补助和公用经费支出;

2.“2080505社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出支出1.97万元,主要反映单位缴纳的基本养老保险费支出

3.“2080801社会保障和就业支出-抚恤-死亡抚恤支出1.98万元,主要反映遗属补助支出。

4.“2100302卫生健康支出-基层医疗卫生机构-乡镇卫生院支出409.21万元,主要反映乡镇卫生院工资福利支出;

5.“2101103卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助支出0.35万元,主要反映单位缴纳的公务员医疗补助支出。

5.“2101199卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出支出1.24万元,主要反映单位缴纳的失业保险、工伤保险费支出。

6.“2210201住房保障支出-住房改革支出-住房公积金支出1.48万元,主要反映单位缴纳的住房公积金支出。

(二)财政拨款安排支出按经济科目分类情况

1.工资福利支出404.94万元(其中:基本支出404.94万元,项目支出0.00万元);

2.商品和服务支出11.07万元(其中:基本支出11.07万元,项目支出0.00万元);

3.对个人和家庭的补助14.94万元(其中:基本支出1.44万元,项目支出13.50万元)。

(三)一般公共预算支出情况

2025年一般公共预算支出430.95万元,与上年对比,减少7.96万元,下降1.81%,主要原因是2025人员减少2人,对应减少预算支出

(四)政府性基金预算支出情况

政府性基金预算支出0.00万元,与上年对比无增减变化。

(五)国有资本经营预算支出情况

国有资本经营预算支出0.00万元,与上年对比无增减变化。

五、对下项转移支付情况

)与中央配套事项

富源县后所卫生院2025年无与中央配套事项

(二)与省配套事项

富源县后所卫生院2025年无与省配套事项

(三)与市配套事项

富源县后所卫生院2025年无与市配套事项

)按既定政策标准测算补助事项

富源县后所卫生院2025年无按既定政策标准测算补助事项

经济社会事业发展事项

富源县后所卫生院2025年无经济社会事业发展事项。

六、财政专户管理资金情况

2025年,富源县后所卫生院财政专户管理资金预算收入0.00万元,与上年对比无增减变化。

、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定,编制了政府采购预算,共涉及采购项目0个,政府采购预算总额0.00万元,其中:政府采购货物预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元

、部门三公经费增减变化情况及原因说明

富源县后所卫生院2025一般公共预算财政拨款三公经费合计0.00万元,较上年增加0.00万元,增长0.00%,具体变动情况如下:

(一)因公出国(境)费

富源县后所卫生院2025因公出国(境)费预算为0.00万元,较上年增加0.00万元,增长0.00%,共计安排因公出国(境)团组0个,因公出国(境)0人次

与上年对比无增减变化

(二)公务接待费

富源县后所卫生院2025公务接待费预算0.00万元,较上年增加0.00万元,增长0.00%,国内公务接待批次为0次,共计接待0人次

与上年对比无增减变化

(三)公务用车购置及运行维护费

富源县后所卫生院2025公务用车购置及运行维护费0.00万元,较上年增加0.00万元,增长0.00%其中:公务用车购置费0.00万元,较上年增加0.00万元,增长0.00%;公务用车运行维护费0.00万元,较上年增加0.00万元,增长0.00%。共计购置公务用车0辆,年末公务用车保有量为0辆。

与上年对比无增减变化

、重点项目预算绩效目标情况

富源县后所卫生院2025年预算项目共计1个,预算金额430.95万元,包括:人员经费430.95万元。本项目已全部编报项目绩效目标,详见附表10(项目支出绩效目标表)。

富源县后所卫生院2025年无重点项目。

、其他公开信息

(一)专业名词解释

1.财政专户管理资金:是指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

2.经济科目:是指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目,具体设类、款两级。

3.功能科目:是指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目,主要反映政府活动的不同功能和政策目标,具体设类、款、项三级。

4.一般公共预算:是对以税收为主体的财政收入,安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

5.基本支出预算:是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划,内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

6.项目支出预算:是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标,在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

7.年末结转和结余资金:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

8.三公经费:按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,纳入县级财政预决算管理的三公经费,是指县级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费指单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

9.机关运行经费:指为保障行政单位运行用于购买货物和服务的各项支出(用一般公共预算安排的基本支出中的商品和服务支出)。包括:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、专用燃料费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

(二)机关运行经费安排变化情况及原因说明

富源县后所卫生院2025机关运行经费安排0.00万元,与上年对比无变化主要原因富源县后所卫生院为事业单位,无机关运行经费安排。

(三)国有资产占有使用情况

截至20241231日,富源县后所卫生院资产总额1156.34万元,其中,流动资产174.58万元,固定资产981.76万元,对外投资及有价证券0.00万元,在建工程0.00万元,无形资产0.00万元,其他资产0.00万元。与上年相比,本年资产总额下降142.26万元,其中固定资产增加15.56万元。处置房屋建筑物0.00平方米,账面原值0.00万元;处置车辆0.00辆,账面原值0.00万元;报废报损资产0.00项,账面原值0.00万元,实现资产处置收入0.00万元;资产使用收入0.00万元,其中出租资产0.00平方米,资产出租收入0.00万元。鉴于截至20241231日的国有资产占有使用精准数据,需在完成2024年决算编制后才能汇总,此处公开为202412月资产月报数。

(四)其他说明

情况说明中数据均四舍五入保留两位小数(如金额单位转换、计算比率等),可能存在尾数误差。

富源县后所卫生院

二〇二五年一月二十六日

富源县后所卫生院2025年部门

预算财政项目文本

一、项目名称

二、立项依据

三、项目实施单位

四、项目基本概况

五、项目实施内容

六、资金安排情况

七、项目实施计划

八、项目实施成效

监督索引号53032510036100700111

2025年预算公开表-富源县后所卫生院2025020720250207095530139.pdf