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富源县卫生健康局(本级)2025年度部门预算

  • 富源县卫生健康局(本级)
  • 2025-02-07 15:44

监督索引号53032510036101900000

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富源县卫生健康局(本级)2025年预算公开目录

第一部分 富源县卫生健康局(本级)2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、财政专户管理资金情况

七、政府采购预算情况

、部门三公经费增减变化情况及原因说明

、重点项目预算绩效目标情况

、其他公开信息

第二部分 富源县卫生健康局(本级)2025部门预算财政项目文本

一、项目名称

二、立项依据

三、项目实施单位

四、项目基本概况

五、项目实施内容

六、资金安排情况

七、项目实施计划

八、项目实施成效

第三部分富源县卫生健康局(本级)2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算

三、部门支出预算

四、财政拨款收支预算总

五、一般公共预算支出预算(按功能科目分类)

六、一般公共预算支出预算明细(按经济科目分类)

七、一般公共预算三公经费支出预算

基本支出预算(人员类、运转类公用经费项目)

项目支出预算表(其他运转类、特定目标类项目)

、项目支出绩效目标表(本下达

、项目支出绩效目标表(另文下达

、政府性基金预算支出预算

国有资本经营预算支出预算表

十四、部门政府采购预算

、政府购买服务预算表

对下转移支付预算表

对下转移支付绩效目标表

、新增资产配置表

十九、上级补助项目支出预算表

二十、部门项目中期规划预算表

富源县卫生健康局(本级)2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

(一部门主要职责

1.贯彻执行国家和省、市有关卫生健康事业发展的法律法规和方针政策,拟订卫生健康事业发展规划计划并组织实施。统筹规划卫生健康资源配置,指导区域卫生健康规划的编制和实施。加强卫生健康人才队伍建设。组织实施推进卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化和公共资源向基层延伸等政策措施。

2.协调推进深化医药卫生体制改革,研究提出深化医药卫生体制改革的建议。组织深化公立医院综合改革,推进管办分离,健全现代医院管理制度。

3.制定并组织落实疾病预防控制规划以及严重危害人民健康公共卫生问题的干预措施。负责卫生应急工作,组织指导突发公共卫生事件的预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生救援。

4.组织拟订并协调落实应对人口老龄化政策措施,负责推进老年健康服务体系建设和医养结合工作。

5.贯彻落实国家药物政策和国家基本药物制度,开展药品使用监测、临床综合评价和短缺药品预警,提出药品价格政策和县内药品生产鼓励扶持政策的建议;组织开展食品安全风险监测评估,食品安全企业标准备案工作。

6.负责职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生等公共卫生的监督管理,负责传染病防治监督,健全卫生健康综合监督体系;牵头《烟草控制框架公约》履约工作。

7.制定医疗机构、医疗服务行业管理办法并监督实施,建立医疗服务评价和监督管理体系;会同有关部门贯彻执行卫生健康专业技术人员资格标准。制定并组织实施医疗服务规范、标准和卫生健康专业技术人员执业规则、服务规范。

8.贯彻落实国家和省、市生育政策,负责计划生育管理和服务工作,开展人口监测预警,研究提出人口与家庭发展有关政策建议。

9.指导基层卫生健康工作,指导基层医疗卫生、妇幼健康服务体系和全科医生队伍建设。推进卫生健康科技创新发展。

10.贯彻落实国家和省、市中医药法律法规、规章政策。拟订中医药发展总体规划和目标,负责综合管理中医(含中西医结合、民族医,下同)医疗、教育、科研、文化建设、对外交流合作等工作。参与拟订中医药产业发展规划。

11.建立健全艾滋病防治工作机制,加强宣传教育,采取行为干预和关怀救助等措施,综合防治艾滋病。

12.推进富源县大健康产业的发展,统筹实施医养结合、医体融合等健康政策,协调推进健康富源建设工作。

13.指导富源县计划生育协会的业务工作。

14.完成省、市卫生健康委员会,县委、县政府交办的其他任务。

(二机构设置情况

我部门共设置13个内设机构,包括:办公室、规划发展与健康产业科(科技与信息化科)、财务科、法规科(行政审批科)、疾病预防控制与食品安全监测科(职业健康科、卫生应急办公室)、医政医管科(体制改革科)、基层卫生健康科、老龄健康科、妇幼健康科、人口监测与家庭发展科、中医药管理科(药政管理科)、防治艾滋病科、中共富源县委卫生健康工委办公室(组织人事科)。本单位为富源县卫生健康局一级单位,所属单位1个,分别是:富源县卫生健康局。

重点工作概述

富源县卫生健康局牢固树立大卫生、大健康理念,推动实施健康富源建设,以改革创新为动力,以促健康、转模式、强基层、重保障为着力点,把以治病为中心转变到以人民健康为中心上来,为人民群众提供全方位全周期健康服务。一是更加注重预防为主和健康促进,加强预防控制重大疾病工作,积极应对人口老龄化,健全健康服务体系。二是更加注重工作重心下移和资源下沉,推进卫生健康公共资源向基层延伸、向农村覆盖、向边远地区和生活困难群众倾斜。三是更加注重提高服务质量和水平,推进卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化。四是协调推进深化医药卫生体制改革,加大公立医院综合改革力度,推进管办分离,五是主动服务和融入省、市发展战略,加快建设区域医疗卫生中心,推动卫生健康事业高质量发展。

二、预算单位基本情况

我单位编制2025年部门预算单位共1个。其中:财政全额供给单位1个;差额供给单位0个;定额补助单位0个;自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个;参公管理事业单位0个;非参公管理事业单位0个。截204年12月统计,部门基本情况如下:

在职人员编制40人,其中:行政编制22人,工勤人员编制3人,事业编制12人。在职实有40人,其中: 财政全额保障40人,财政差额补助0人,财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员42人,其中: 离休0人,退休42人。

车辆编制3辆,实有车辆3辆。

三、预算单位收入情况

(一部门财务收入情况

2025年部门财务总收入5166.31万元,其中:一般公共预算收入4666.31万元,政府性基金预算收入0.00万元,国有资本经营收益0.00万元,财政专户管理资金收入0.00万元事业收入0.00万元,事业单位经营收入0.00万元,上级补助收入0.00万元,附属单位上缴收入0.00万元,其他收入500.00万元。

与上年对比增加1,939.00万元,上升60.08%,主要原因因事业发展需要,富源县第二人民医院建设项目和富源县人民医院搬迁建设项目所需部分资金纳入2025年预算,2025年财政资金预算较2024年增加,导致2025部门财务总收入相比2024年大幅上升。

(二财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入4666.31万元,其中本年收入4666.31万元,上年结转收入0.00万元。本年收入中,一般公共预算财政拨款4666.31万元,政府性基金预算财政拨款0.00万元,国有资本经营收益财政拨款0.00万元。

与上年对比增加1439.20万元,上升44.60%,主要原因分析:因事业发展需要,富源县第二人民医院建设项目和富源县人民医院搬迁建设项目所需部分资金纳入2025年预算,导致2025部门财政拨款收入相比2024年小幅度上升。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出5166.31万元。财政拨款安排支出4666.31万元,其中基本支出731.28万元,与上年对比减少315.37万元下降30.13%,主要原因是:由于2024年、2025年乡村医生工资在卫健局做预算,但是2025年由于系统公式提取等问题,2025年乡村医生工资只提取了一个月工资额度,导致2025年基本支出较上年下降项目支出3935.03万元,与上年对比上升1,254.57上升46.80%,主要原因是:因事业发展需要,富源县第二人民医院建设项目和富源县人民医院搬迁建设项目所需部分资金纳入2025年预算,导致2025年项目支出较2024年增加

(一)财政拨款安排支出按功能科目分类情况

2080501社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休支出70.02万元,主要用于退休人员生活补助。

2080505社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出62.33万元,主要用于缴纳在职职工养老保险。

2080506社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位职业年金缴费支出27.45万元,主要用于缴纳在职职工退休、调出和纪实职业年金。

2080801社会保障和就业支出-抚恤-死亡抚恤7.01万元,主要用于在职、退休死亡人员一次性抚恤、丧葬费及遗属生活补助。

2100101卫生健康支出-卫生健康管理事务-行政运行531.72万元,主要用于人员工资、公用经费。

2101101卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗8.35万元,主要用于缴纳在职行政人员医疗保险和生育保险。

2101102卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗3.65万元,主要用于缴纳在职事业人员医疗保险和生育保险。

2101103卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助24.46万元,主要用于缴纳在职职工和退休人员医疗保险。

2210201住房保障支出-住房改革支出-住房公积金49.94万元,主要用于缴纳职工住房公积金。

(二)财政拨款安排支出按经济科目分类情况

1.301工资和福利支出596.81万元(其中:基本支出596.81万元,项目支出0.00万元)。

30101工资福利支出-基本工资161.63万元,主要用于基本工资支出(其中:基本支出161.63万元,项目支出0.00万元)。

30130102工资福利支出-津贴(补)贴172.52万元,主要用于津贴补贴工资支出(其中:基本支出172.52万元,项目支出0.00万元)。

30103工资福利支出-奖金9.76万元,主要用于年终一次性奖、绩效奖励支出(其中:基本支出9.76万元,项目支出0.00万元)。

30107工资福利支出-绩效工资53.37万元,主要用于事业人员基础性绩效工资支出(其中:基本支出53.37万元,项目支出0.00万元)。

30108工资福利支出-机关事业单位基本养老保险缴费62.33万元,主要用于在职人员养老保险缴费支出(其中:基本支出62.33万元,项目支出0.00万元)。

30109工资福利支出-职业年金缴费27.45万元,主要用于在职转退休、调出、离职和死亡人员职业年金支出(其中:基本支出27.45万元,项目支出0.00万元)。

30110工资福利支出-职工基本医疗保险缴费12.00万元,主要用于在职人员医疗保险和生育保险支出(其中:基本支出12.00万元,项目支出0.00万元)。

30111工资福利支出-公务员医疗补助缴费24.46万元,主要用于在职、退休人员医疗保险支出(其中:基本支出24.46万元,项目支出0.00万元)。

30112工资福利支出-其他社会保障缴费2.89万元,主要用于在职人员工伤保险支出(其中:基本支出2.89万元,项目支出0.00万元)。

30113工资福利支出-住房公积金49.94万元,主要用于在职人员住房公积金缴费支出(其中:基本支出49.94万元,项目支出0.00万元)。

2.302商品和服务支出2,145.60万元(其中:基本支出75.43万元,项目支出2,070.17万元)。

30201商品和服务支出-办公费10.32万元,主要用于办公业务相关支出(其中:基本支出7.32万元,项目支出3万元)。

3.303对个人和家庭的补助757.21万元(其中:基本支出59.04万元,项目支出698.17万元)。

30303对个人和家庭的补助-生活补助757.21万元(其中:基本支出59.04万元,项目支出698.17万元),主要用于按照(富政复〔2009〕1号)富源县人民政府关于解决离退休人员住房货币化改革补贴的批复退休职工住房补贴。

4.资本性支出

31013资本性支出-公务用车购置0.00万元,(其中:项目支出0.00万元,项目支出0.00万元)主要用于公务车辆购置费。

(三)一般公共预算支出情况

一般公共预算支出4666.31万元,与上年对比,增加1439.20万元,增长44.60%其中基本支出1046.65万元,与上年对比减少315.37万元下降30.13%,主要原因是:由于2025年乡村医生工资在卫健局做预算,但是由于公式问题,只生成了一个月的工资数,2024年生成的是12个月的工资数,导致2025年基本支出较上年下降项目支出4435.03万元,与上年对比上升1754.57上升65.46%,主要原因是:2025年富源县人民医院搬迁建设项目、富源县第二人民医院建设项目在卫健局做预算,增加了建设的项目支出,导致2025年项目支出较2024年增加

(四)政府性基金预算支出情况

政府性基金预算支出0.00万元,与上年对比无增减变化。

(五)国有资本经营预算支出情况

国有资本经营预算支出0.00万元,与上年对比无增减变化。

五、对下项转移支付情况

一)与中央配套事项

富源县卫生健康局(本级)2025年无与中央配套事项

(二)与省配套事项

富源县卫生健康局(本级)2025年无与省配套事项

(三)与市配套事项

富源县卫生健康局(本级)2025年无与市配套事项

四)按既定政策标准测算补助事项

富源县卫生健康局(本级)2025年无按既定政策标准测算补助事项

五)经济社会事业发展事项

富源县卫生健康局(本级)2025年无经济社会事业发展事项。

六、财政专户管理资金情况

2025年,富源县卫生健康局(本级)财政专户管理资金预算收入0.00万元,与上年对比无变化。预算支出0.00万元,与上年对比无变化。

七、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定,编制了政府采购预算,共涉及采购项目4个,政府采购预算总额11.35万元,其中:政府采购货物预算11.35万元、政府采购服务预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元

、部门三公经费增减变化情况及原因说明

富源县卫生健康局(本级)2025一般公共预算财政拨款三公经费合计16.69万元,较上年减少1.94万元,下降10.41%,具体变动情况如下:

(一因公出国(境

富源县卫生健康局(本级)2025因公出国(境预算为0.00万元,较上年无增减变化,共计因公出国(境)团组0个,因公出国(境0人次

(二公务接待费

富源县卫生健康局(本级)2025年公务接待费预算4.00万元,较上年减少2.05万元,下降33.88%,国内公务接待批次为63次,共计接待500人次

减少原因为:近年来,各级政府提倡厉行节约,减少非必要接待,导致2025年公务接待费较上年较少

(三公务用车购置及运行维护费

富源县卫生健康局(本级)2025年公务用车购置及运行维护费12.69万元,较上年增加2.50万元,增长24.80%其中:公务用车购置费0.00万元,较上年相比无增减变化;公务用车运行维护费12.58万元,较上年增加0.11万元,增长0.87%。共计购置公务用车0辆,年末公务用车保有量为5辆。

加原因为:为更好地完成安全生产、基本公卫绩效考核等工作,增加了2025年公务用车运行维修维护费的预算。

、重点项目预算绩效目标情况

2025年,富源县卫生健康局除了对部门整体绩效目标作了评价,还对专项资金预算作了评价。具体评价内容:

富源县卫生健康局2025年预算项目共计13个,自有资金500.00万元、爱国卫生工作经费70.00万元、丙肝防治工作经费20.00万元、防治艾滋病经费41.50万元、基本公共卫生资金279.67万元、计划生育支持项目资金574.35万元、计划生育奖励扶助经费25.28万元、省级慢性病综合防控示范区专项经费5.00万元、遗属补助资金7.01万元、疫情防控补助经费1000.00万元、中医药事业发展经费5.00万元、富源县第二人民医院建设补助资金161.70万元、富源县人民医院搬迁建设项目补助资金632.88万元。

上述项目已全部编报项目绩效目标,详见附表05-2(项目支出绩效目标表(本次下达)05-2)。

、其他公开信息

(一专业名词解释

1.财政专户管理资金:是指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

2.经济科目:是指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目,具体设类、款两级。

3.功能科目是指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目,主要反映政府活动的不同功能和政策目标,具体设类、款、项三级。

4.一般公共预算:是对以税收为主体的财政收入,安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

5.基本支出预算是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划,内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

6.项目支出预算:是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标,在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

7.年末结转和结余资金:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

8.三公经费:按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,纳入县级财政预决算管理的三公经费,是指县级部门用财政拨款安排的因公出国(境费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境费指单位公务出国(境的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待支出。

9.机关运行经费:指为保障行政单位运行用于购买货物和服务的各项支出用一般公共预算安排的基本支出中的商品和服务支出。包括:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、专用燃料费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

(二机关运行经费安排变化情况及原因说明

富源县卫生健康局(本级)2025年机关运行经费安排75.43万元,与上年对比减少77.17万元下降50.57%减少原因:富源县创建国家卫生县城验收圆满完成,故减少了机关运行经费预算。

(三国有资产占有使用情况

截至20241231日,富源县卫生健康局(本级)资产总额21159.33万元净值20930.10万元),其中,流动资产20817.57万元,固定资产716.15万元净值341.76万元,对外投资及有价证券0.00万元,在建工程0.00万元,无形资产0.00万元净值0.00万元,其他资产0.00万元。与上年相比,本年资产总额减少7608.48万元,其中固定资产增加3.03万元。处置房屋建筑物0.00平方米,账面原值0.00万元;处置车辆0辆,账面原值0.00万元;实现资产处置收入0.00万元;资产使用收入0.00万元,其中出租资产0平方米,资产出租收入0.00万元。鉴于截至20241231日的国有资产占有使用精准数据,需在完成2024年决算编制后才能汇总,此处公开为202412月资产月报数。

(四)其他说明

数据均四舍五入保留两位小数(如金额单位转换、计算比率等),可能存在尾数误差。

富源县卫生健康局(本级)2025年部门

预算财政项目文本

一、项目名称

二、立项依据

三、项目实施单位

四、项目基本概况

五、项目实施内容

六、资金安排情况

七、项目实施计划

八、项目实施成效

富源县卫生健康局(本级)2025年部门预算表

(附件:富源县卫生健康局(本级)2025年部门预算表

监督索引号53032510036101900111

监督索引号53032510036101900111

富源县卫生健康局(本级)2024年部门预算公开表编制说明2025020610040531820250207113750314.pdf