监督索引号53032506030800000
富源县民族宗教事务局2025年预算公开目录
第一部分 富源县民族宗教事务局2025年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、县对下专项转移支付情况
六、财政专户管理资金情况
七、政府采购预算情况
八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
九、重点项目预算绩效目标情况
十、其他公开信息
第二部分 富源县民族宗教事务局2025年部门预算财政项目文本
一、项目名称
二、立项依据
三、项目实施单位
四、项目基本概况
五、项目实施内容
六、资金安排情况
七、项目实施计划
八、项目实施成效
第三部分 富源县民族宗教事务局2025年部门预算表
一、财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表(按功能科目分类)
六、一般公共预算支出预算明细表(按经济科目分类)
七、一般公共预算“三公”经费支出预算表
八、基本支出预算表(人员类、运转类公用经费项目)
九、项目支出预算表(其他运转类、特定目标类项目)
十、项目支出绩效目标表(本次下达)
十一、项目支出绩效目标表(另文下达)
十二、政府性基金预算支出预算表
十三、国有资本经营预算支出预算表
十四、部门政府采购预算表
十五、政府购买服务预算表
十六、县对下转移支付预算表
十七、县对下转移支付绩效目标表
十八、新增资产配置表
十九、上级补助项目支出预算表
二十、部门项目中期规划预算表
富源县民族宗教事务局2025年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
(一)部门主要职责
(一)部门主要职责
1、协调推动有关部门履行民族、宗教工作有关职责,促进党和国家民族、宗教政策在经济发展和社会事业有关领域的贯彻落实;接待少数民族群众来信来访,做好少数民族和宗教界代表人士生活、学习等工作。
2、参与拟订少数民族干部、人才和宗教工作“三支队伍”建设规划,协助有关部门做好少数民族干部、人才和宗教工作“三支队伍”的培养教育和推荐使用工作。
3、开展民族、宗教理论政策和民族、宗教工作重大问题的调查研究,提出有关民族、宗教工作的政策建议;起草贯彻执行民族、宗教政策法规文件的草案,保障少数民族和信教群众的合法权益。
4、监测和分析民族、宗教关系,研究提出协调民族关系、宗教关系的工作建议,协调处理涉及民族、宗教方面的热点、难点问题和突发性、群体性矛盾纠纷,维护民族团结、宗教和谐、社会稳定,促进各民族“共同团结奋斗、共同繁荣发展”。
5、拟订少数民族和民族地区经济社会发展规划,监督检查规划实施情况;研究分析少数民族和民族地区经济社会发展的问题并提出特殊政策建议,协调配合有关部门促进少数民族和民族地区加快发展。
6、组织宣传党的民族、宗教政策和国家民族、宗教相关法律法规及民族、宗教基本知识,协调、指导民族传统节日、宗教节日活动;组织协调民族工作领域有关对外交流与合作,参与涉及民族、宗教事务的对外宣传工作;研究提出少数民族和民族地区文化、教育、卫生、体育、广播影视、新闻出版事业发展的特殊政策建议;承办重大的民族、宗教文体活动;管理少数民族语言文字,协调推动民族、宗教文物和非物质文化遗产传承和保护工作;指导民族古籍的收集、整理、出版。
7、指导各乡镇(街道)依法履行民族、宗教事务管理职能,强化对“五大宗教”以外的民族宗教事务管理,及时妥善处理民族、宗教事务的重大问题。
8、依法履行宗教事务管理职责,指导、监督宗教团体在宪法、法律和政策规定的范围内开展工作及对外交往,防止和制止不法分子利用宗教进行非法、违法活动,抵御境外利用宗教进行的渗透活动,维护社会稳定;依法保护公民宗教信仰自由和正常的宗教活动,维护宗教界的合法权益;保护宗教教职人员开展正常的教务活动,保护信教群众正常的宗教活动;支持宗教团体加强自身建设,推进宗教界开展爱国主义、社会主义、拥护祖国统一和民族团结的自我教育,巩固和发展宗教界的爱国统一战线,促进宗教关系和谐。
9、完成市委统战部、市民宗委和县委、县政府交办的其他任务。
(二)机构设置情况
我部门共设置2个内设机构,包括:民族宗教科(加挂政策法规科牌子)、经济发展和文化教育科,所属单位0个。
(三)重点工作概述
民族工作:
1、进一步加强示范区建设项目管理及组织实施好示范区建设,并做好项目的报送、督促指导、验收等相关工作(每月到项目点督促指导1次)。
2、进一步做好少数民族中考考生民族成份审核工作。
3、进一步做好民族团结社会稳定工作(每月进村入户走访),每月开展涉及民族团结稳定大排查工作。
4、每季度召开1次政策法规宣传培训。(贯彻落实党的民族宗教工作方针政策以及法律法规,指导、监督各乡镇、街道依法管理民族宗教事务,组织开展民族宗教政策法规宣传教育。)
5、加强民族乡、民族村委会、民族自然村少数民族数据分析统计。
6、加强城市民族工作。
7、加强协调做好少数民族流动人口的服务与管理工作。
8、开展少数民族特殊困难慰问。
9、做好少数民族相关调研工作。
10、做好信息报送工作。
11、其他工作。
宗教工作:
1、召开4期宗教研判会(每季度1期)。
2、指导宗教界具体事务,依法维护宗教界合法权益,依法管理宗教事务。
3、加强宗教活动场所安全检查指导工作(每月到全县各宗教活动场所检查指导1次)。
4、继续开展创建“和谐寺观教堂”活动。
5、指导宗教界开展慈善活动,促进宗教慈善事业发展。
6、开展好宗教界人士慰问。
7、其他工作。
二、预算单位基本情况
我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中:财政全额供给单位1个;差额供给单位0个;定额补助单位0个;自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个;参公单位0个;事业单位0个。截至2024年12月统计,部门基本情况如下:
在职人员编制8人,其中:行政编制6人,工勤人员编制1人,事业编制1人。在职实有7人,其中:财政全额保障7人,财政差额补助0人,财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员7人,其中:离休0人,退休7人。
车辆编制1辆,实有车辆1辆。
三、预算单位收入情况
(一)部门财务收入情况
2025年部门财务总收入162.25万元,其中:一般公共预算152.25万元,政府性基金0.00.00万元,国有资本经营收益0.00万元,财政专户管理资金收入0.00万元,事业收入0.00万元,事业单位经营收入0.00万元,上级补助收入0.00万元,附属单位上缴收入0.00万元,其他收入10.00万元。
与上年对比财务总收入减少23.33万元,下降12.57%,主要原因是2024年8月调出一人,相应减少预算总收入。
(二)财政拨款收入情况
2025年部门财政拨款收入152.25万元,其中:本年收入152.25万元,上年结转收入0.00万元。本年收入中,一般公共预算财政拨款152.25万元,政府性基金预算财政拨款0.00万元,国有资本经营收益财政拨款0.00万元。
与上年对比财政拨款收入减少23.33万元,下降12.57%,主要原因是2024年8月调出一人,相应减少财政拨款收入。
四、预算单位支出情况
2025年部门预算总支出162.25万元。财政拨款安排支出152.25万元,其中:基本支出109.29万元,与上年对比减少20.16万元,下降16.88%,主要原因是2024年8月调出一人,相应减少基本支出预算;项目支出10.00万元,与上年对比无增减变化。
(一)财政拨款安排支出按功能科目分类情况
2012301一般公共预算-民族事务-行政运行109.29万元,主要用于富源县民族宗教事务局的基本支出。
2080501社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休11.90.00万元,主要用于离退休人员经费开支。
2080505社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出12.76万元,主要用于缴纳在职行政人员基本养老保险支出。
2080506社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位职业年金缴费支出7.08万元,主要用于缴纳在职行政人员职业年金支出。
2101101卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗4.70.00万元,主要用于缴纳在职事业人员医疗保险和生育保险。
2101103卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助5.67万元,主要用于缴纳在职职工和退休人员公务员医疗补助缴费支出。
2101199卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出0.62万元,主要用于缴纳在职职工的工伤保险。
2210201住房保障支出-住房改革支出-住房公积金10.23万元,主要用于缴纳职工住房公积金。
(二)财政拨款安排支出按经济科目分类情况
1.301工资和福利支出123.99万元(其中:基本支出123.99万元,项目支出0.00.00万元)。
30101工资福利支出-基本工资33.21万元(其中:基本支出33.21万元,项目支出0.00.00万元)。
30102工资福利支出-津贴补贴46.90.00万元(其中:基本支出46.90.00万元,项目支出0.00.00万元)。
30103工资福利支出-奖金2.82万元(其中:基本支出2.82万元,项目支出0.00.00万元)。
30108工资福利支出-机关事业单位基本养老保险缴费12.76万元(其中:基本支出12.76万元,项目支出0.00.00万元)。
30109工资福利支出-职业年金缴费7.08万元(其中:基本支出7.08万元,项目支出0.00.00万元)。
30110工资福利支出-职工基本医疗保险缴费4.70.00万元(其中:基本支出4.70.00万元,项目支出0.00.00万元)。
30111工资福利支出-公务员医疗补助缴费5.67万元(其中:基本支出5.67万元,项目支出0.00.00万元)。
30112工资福利支出-其他社会保障缴费0.62万元(其中:基本支出0.62万元,项目支出0.00.00万元)。
30113工资福利支出-住房公积金10.23万元(其中:基本支出10.23万元,项目支出0.00.00万元)。
2.302商品和服务支出18.18万元(其中:基本支出18.18万元,项目支出0.00.00万元)。
30201商品和服务支出-办公费1.92万元(其中:基本支出1.92万元,项目支出0.00.00万元)。
30202商品和服务支出-印刷费0.43万元(其中:基本支出0.43万元,项目支出0.00.00万元)。
30211商品和服务支出-差旅费0.60.00万元(其中:基本支出0.60.00万元,项目支出0.00.00万元)。
30217商品和服务支出-公务接待费0.62万元(其中:基本支出0.62万元,项目支出0.00.00万元)。
30228商品和服务支出-工会经费1.71万元(其中:基本支出1.71万元,项目支出0.00.00万元)。
30229商品和服务支出-福利费3.33万元(其中:基本支出3.33万元,项目支出0.00.00万元)。
30231商品和服务支出-公务用车运行维护费3.40.00万元(其中:基本支出3.40.00万元,项目支出0.00.00万元)。
30239商品和服务支出-其他交通费用6.18万元(其中:基本支出6.18万元,项目支出0.00.00万元)。
3.303对个人和家庭的补助
30305对个人和家庭的补助-生活补助10.08万元(其中:基本支出10.08万元,项目支出0.00.00万元)。
(三)一般公共预算支出情况
一般公共预算支出152.25万元,与上年对比,减少23.33万元,下降13.29%,主要原因:2024年8月调出一人,本年度行政人员减少,故一般公共预算支出减少。
(四)政府性基金预算支出情况
政府性基金预算支出0.00.00万元,与上年对比无变化。
(五)国有资本经营预算支出情况
国有资本经营预算支出0.00.00万元,与上年对比无变化。
五、县对下专项转移支付情况
(一)与中央配套事项
富源县民族宗教事务局2025年无与中央配套事项。
(二)与省配套事项
富源县民族宗教事务局2025年无与省配套事项。
(三)与市配套事项
富源县民族宗教事务局2025年无与市配套事项。
(四)按既定政策标准测算补助事项
富源县民族宗教事务局2025年无按既定政策标准测算补助事项。
(五)经济社会事业发展事项
富源县民族宗教事务局2025年无经济社会事业发展事项。
六、财政专户管理资金情况
2025年,富源县民族宗教事务局财政专户管理资金预算收入0.00.00万元,与上年对比无增减变化。预算支出0.00.00万元,与上年对比无增减变化。
七、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定,编制了政府采购预算,共涉及采购项目3个,政府采购预算总额3.40.00万元,其中:政府采购货物预算3.40.00万元、政府采购服务预算0.00.00万元、政府采购工程预算0.00.00万元。
八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计4.02万元,较上年减少0.18万元,下降4.29%,具体变动情况如下:
(一)因公出国(境)费
富源县民族宗教事务局2025年因公出国(境)费预算为0.00万元,较上年无增减变动,共计安排因公出国(境)团组0个,因公出国(境)0人次。
(二)公务接待费
富源县民族宗教事务局2025年公务接待费预算为0.00万元,较上年减少0.18万元,下降29.03%,国内公务接待批次为15次,共计接待120人次。
增减变化原因为严格落实“紧日子”相关要求,适当压减“三公”经费支出。
(三)公务用车购置及运行维护费
富源县民族宗教事务局2025年公务用车购置及运行维护费为3.40万元,较上年无增减变动。其中:公务用车购置费0.00万元,较上年无增减变动;公务用车运行维护费3.40万元,较上年无增减变动。共计购置公务用车0辆,年末公务用车保有量为1辆。
九、重点项目预算绩效目标情况
无。
十、其他公开信息
(一)专业名词解释
1.部门预算:指与财政部门直接发生预算缴款、拨款关系的政府机关、社会团体和其他单位,依据国家有关法律、法规规定及其履行职能的需要编制的本部门年度收支计划,涵盖部门各项收支,实行一个部门一本预算。收入方面包括财政拨款、事业收入、事业单位经营收入、其他收入,以及上级补助收入、附属单位上缴收入、用事业基金弥补收支差额等;支出方面主要包括用于人员和公用的基本支出、完成特定的行政工作或事业发展目标的项目支出、事业单位经营支出,以及对附属单位补助支出、上缴上级支出等。
2.机关运行经费:指为保障行政单位运行用于购买货物和服务的各项支出(用一般公共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出”)。包括:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、专用燃料费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
3.“三公”经费:按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,纳入县级财政预决算管理的“三公”经费,是指县级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费指单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
4.一般公共预算:是对以税收为主体的财政收入,安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。
5.基本支出预算:是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划,内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。
6.项目支出预算:是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标,在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。
(二)机关运行经费安排变化情况及原因说明
富源县民族宗教事务局2025年机关运行经费安排18.18万元,与上年对比减少1.95万元,下降10.73%,主要原因是2024年8月调出一人,减少相应经费预算。
(三)国有资产占有使用情况
截至2024年12月31日,富源县民族宗教事务局资产总额50.86万元(净值42.62万元),其中,流动资产2.55万元,固定资产50.86万元、净值42.62万元,对外投资及有价证券0.00万元,在建工程0.00万元,无形资产0.00万元、净值0.00万元,其他资产0.00万元。与上年相比,本年资产总额增加0.0.00万元,其中固定资产增加0.00万元。处置房屋建筑物0平方米,账面原值0.00万元;处置车辆0辆,账面原值0.00万元;报废报损资产0.00项,账面原值0.00万元,实现资产处置收入0.00万元;资产使用收入0.00万元,其中出租资产0平方米,资产出租收入0.00万元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据,需在完成2024年决算编制后才能汇总,此处公开为2024年12月资产月报数。
(四)其他说明
情况说明中数据均四舍五入保留两位小数(如金额单位转换、计算比率等),可能存在尾数误差。
富源县民族宗教事务局2025年部门
预算财政项目文本
一、项目名称
无
二、立项依据
无
三、项目实施单位
无
四、项目基本概况
无
五、项目实施内容
无
六、资金安排情况
无
七、项目实施计划
无
八、项目实施成效
无
富源县民族宗教事务局2025年部门预算表
(附件:富源县民族宗教事务局2025年部门预算表)
监督索引号53032506030800111