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富源县竹园镇人民政府2025年预算公开目录
第一部分 富源县竹园镇人民政府2025年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、县对下专项转移支付情况
六、财政专户管理资金情况
七、政府采购预算情况
八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
九、重点项目预算绩效目标情况
十、其他公开信息
第二部分 富源县竹园镇人民政府2025年部门预算财政项目文本
一、项目名称
二、立项依据
三、项目实施单位
四、项目基本概况
五、项目实施内容
六、资金安排情况
七、项目实施计划
八、项目实施成效
第三部分 富源县竹园镇人民政府2025年部门预算表
一、财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表(按功能科目分类)
六、一般公共预算支出预算明细表(按经济科目分类)
七、一般公共预算“三公”经费支出预算表
八、基本支出预算表(人员类、运转类公用经费项目)
九、项目支出预算表(其他运转类、特定目标类项目)
十、项目支出绩效目标表(本次下达)
十一、项目支出绩效目标表(另文下达)
十二、政府性基金预算支出预算表
十三、国有资本经营预算支出预算表
十四、部门政府采购预算表
十五、政府购买服务预算表
十六、县对下转移支付预算表
十七、县对下转移支付绩效目标表
十八、新增资产配置表
十九、上级补助项目支出预算表
二十、部门项目中期规划预算表
富源县竹园镇人民政府2025年
部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
(一)部门主要职责
宣传贯彻宪法、法律、法规和国家政策;执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令,发布决定和命令。制定和组织实施经济、科技和社会发展计划,负责辖区内综合性行政管理工作,协调本镇与外地的经济交流与合作,组织经济运行,指导产业生产,促进经济社会发展。负责巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接,统筹推进实施乡村振兴战略,因地制宜发展区域特色经济,促进群众增收。组织编制乡镇国土空间总体规划、村庄规划;加强特色村镇及美丽乡村建设、城乡环境卫生综合整治、农村集体“三资”管理等工作;依法履行农业发展、农村经营管理、土地管理、规划建设、生态环境保护等方面的职责。完善公共服务体系,组织实施与群众生活密切相关的公共服务,加强村(社区)服务配套设施和综合服务平台建设。保护公民和各类组织的合法权益;维护社会稳定,促进安全生产;指导、支持和帮助村(居)民委员会的工作。完成上级党委、政府和镇党委交办的其他工作。
(二)机构设置情况
我部门共设置5个内设机构,包括:党政综合办公室、基层党建办公室、经济发展办公室、社会事务办公室(加挂退役军人服务站牌子)、平安法治 办公室。
所属单位3个,分别是:
1.富源县竹园镇党群服务中心(加挂新时代文明实践所牌子)。
2.富源县竹园镇综合行政执法队(加挂政府专职消防队、消防工作站牌子)。
3.富源县竹园镇农业农村发展服务中心。
(三)重点工作概述
2025年,竹园镇将始终坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,深入学习贯彻党的二十大和二十届三中全会精神,落实“干在实处、走在前列、勇立潮头”和“三部曲”要求,用好“三法三化”,发扬竹园“不等不靠主动干、攻坚克难拼命干”的干劲,全力推动竹园经济社会发展迈上新台阶。
1.在丰富产业业态上持续发力。按照“巩固一批、新建一批、谋划一批”思路,充分发挥30个建成项目和4个在建项目的带动作用,持续抓好农业特色产业,推进高标准农田建设,强化产业配套设施,将农产品深加工、延长产业链作为提振农业发展可持续的重要突破口。立足自身煤炭资源优势,推动煤矿年后复工复产,加快推进煤矿机械化、智能化建设,持续抓好企业安全生产主体责任落实,全面提升本质安全水平。加快“海仙谷”康旅项目建设,进一步发挥联农带农水平。探索村房短住试点,开发乡村旅游,发展避暑经济、康旅经济。
2.在推进乡村振兴上持续发力。持续巩固脱贫攻坚成效,落实长效脱贫机制,加强边缘户关注监测,定期核查,及时发现,及时帮扶,牢牢守住不发生规模性返贫的底线。加快建设宜居宜业和美乡村,常态化开展星级村动态管理,扎实推进乡村振兴示范建设,大力推进农村“两污”治理、“厕所革命”,全面完成自然村污水全面收集处理,不断健全镇村卫生保洁制度,不断完善垃圾处置和污水治理有偿服务制度,形成长效治理机制。
3.在发展社会事业上持续发力。全力完善民生基础、落实民生政策,抓好民生实事。锚定“久安福地 精美竹园”建设目标,扎实推进新型城镇化,重点抓好富乐高速竹园段、营竹公路营上段、竹墨连接线,实现竹园与营上、墨红、麒麟东山区域协同发展。扎实抓好医疗基础改善和基层能力建设,持续开展“一三五”教育工程,不断提升教育医疗水平。认真落实基本养老、基本医疗保险各项政策,持续加强普惠性、基础性、兜底性民生建设,确保各类兜底政策应享尽享、各项社会保险应保尽保。
4.在提升安全稳定上持续发力。坚持统筹发展和安全,深入贯彻落实习近平总书记关于安全生产的重要论述,把安全稳定作为首要政治任务,深刻汲取“5·09”阿形煤矿运输事故教训,全面压实安全生产责任,强化安全生产措施,大力开展安全生产专项整治三年行动,统筹抓好以煤矿为主的各领域安全生产,持续巩固安全生产良好态势。不断加强应急队伍建设,提升应急工作水平。筑牢和谐稳定防线,妥善化解各类矛盾纠纷,持续完善社会治安防控体系,常态化开展扫黑除恶,严厉打击各类违法犯罪,确保社会和谐稳定。
5.在加强党的建设上持续发力。坚持和加强党的全面领导,坚持把党的政治建设摆在首位,教育引导全县党员干部不断提高政治判断力、政治领悟力、政治执行力,忠诚拥护“两个确立”,坚决做到“两个维护”。深入推进作风革命效能革命,持之以恒转作风,树新风。认真贯彻落实中央八项规定精神,始终坚持“严”的主基调,坚定不移推进党风廉政建设和反腐败斗争,扎实抓好集中整治群众身边不正之风和腐败问题暨清廉富源建设“惠民行动”,瞄准民生痛点,聚焦行业积弊,回应社会关切,动真碰硬解决群众反映强烈的突出问题。
二、预算单位基本情况
我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中:财政全额供给单位1个;差额供给单位0个;定额补助单位0个;自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个;参公管理事业单位0个;非参公管理事业单位0个。截至2024年12月统计,部门基本情况如下:
在职人员编制119人,其中:行政编制29人,工勤人员编制0人,事业编制90人。在职实有98人,其中:财政全额保障98人,财政差额补助0人,财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员23人,其中:离休0人,退休23人。
车辆编制17辆,实有车辆17辆,超编0辆。
三、预算单位收入情况
(一)部门财务收入情况
2025年部门财务总收入6,575.19万元,其中:一般公共预算收入2,575.50万元,政府性基金预算收入0.00万元,国有资本经营收益0.00万元,财政专户管理资金收入0.00万元,事业收入0.00万元,事业单位经营收入0.00万元,上级补助收入0.00万元,附属单位上缴收入0.00万元,其他收入3,999.70万元。
与上年相比,一般公共预算收入2,575.50万元,比上年度年初减少15.31万元,下降0.59%;其他收入3,999.70万元,比上年增加2,342.30万元,增长141.32%。主要原因:围绕县委、县政府决策部署,健全完善能增能减、有保有压的预算分配机制,合理安排支出预算规模。
(二)财政拨款收入情况
2025年部门财政拨款收入2,575.50万元,其中:本年收入2,575.50万元,上年结转收入0.00万元。本年收入中,一般公共预算财政拨款2,575.50万元,政府性基金预算财政拨款0.00万元,国有资本经营收益财政拨款0.00万元。
与上年对比,财政拨款收入2,575.50万元,比上年度年初减少15.31万元,下降0.59%,主要原因:围绕县委、县政府决策部署,持续精简预算,合理安排支出预算规模,预算更加细化。
四、预算单位支出情况
2025年部门预算总支出6,575.19万元。财政拨款安排支出2,575.50万元,其中:基本支出2,074.16万元,与上年对比减少54.52万元,下降2.56%,主要原因为2025年度较上年度减少了基础绩效奖和基本工资提高部分的预算;项目支出501.34万元,与上年对比增加39.21万元,增长8.48%,主要原因为本年度项目支出中新增了基层专干和执法队员包干经费的预算。
(一)财政拨款安排支出按功能科目分类情况
2010104一般公共服务支出-人大事务-人大会议8.20万元,主要用于乡镇人大代表活动经费。
2010108一般公共服务支出-人大事务-代表工作4.92万元,主要用于乡镇人大代表工作经费。
2010299一般公共服务支出-政协事务-其他政协事务支出2.00万元,主要用于乡镇政协事务经费。
2010301一般公共服务支出-政府办公厅(室)及相关机构事务-行政运行381.13万元,主要用于乡镇行政人员工资、公用经费。
2010350一般公共服务支出-政府办公厅(室)及相关机构事务-事业运行161.02万元,主要用于乡镇事业人员工资、公用经费。
2019999一般公共服务支出-其他一般公共服务支出-其他一般公共服务支出60.00万元,主要用于乡镇辅警人员工资。
2080501社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休23.71万元,主要用于行政退休人员生活补助、公用经费。
2080502社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休15.15万元, 主要用于事业退休人员生活补助、公用经费。
2080505社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出176.18万元,主要用于缴纳在职职工养老保险。
2080506社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位职业年金缴费支出15.00万元,主要用于缴纳职工职业年金。
2080799社会保障和就业支出-就业补助-其他就业补助支出10.50万元,主要用于基层治理专干补助。
2080801社会保障和就业支出-抚恤-死亡抚恤3.64万元,主要用于在职、退休死亡人员一次性抚恤、丧葬费及遗属生活补助。
2101101卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗15.65万元,主要用于缴纳在职行政人员医疗保险。
2101102卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗49.35万元,主要用于缴纳在职事业人员医疗保险。
2101103卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助42.28万元,主要用于缴纳在职职工和退休人员公务员医疗补助。
2101199卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出7.64万元,主要用于缴纳在职职工的工伤保险和生育保险。
2119999节能环保支出-其他节能环保支出-其他节能环保支出16.56万元,主要用于发放环卫城管人员工资。
2130104农林水支出-农业农村-事业运行332.48万元,主要用于从事农技、林业及护林防火、水利、畜牧工作人员工资、公用经费。
2130705农林水支出-农村综合改革-对村民委员会和村党支部的补助497.05万元,主要用于村级人员工资、公用经费。
2140199交通运输支出-公路水路运输-其他公路水路运输支出0.36万元,主要用于发放交通助理员工资。
2200150自然资源海洋气象等支出-自然资源事务-事业运行583.79万元,主要用于从事自然资源执法工作人员工资、公用经费。
2210201住房保障支出-住房改革支出-住房公积金140.91万元,主要用于缴纳在职职工住房公积金。
2240204灾害防治及应急管理支出-消防救援事务-消防应急救援28.00万元,主要用于政府专职消防编外人员工资发放及公用经费等费用。
(二)财政拨款安排支出按经济科目分类情况
1. 301工资福利支出1,782.96万元(其中:基本支出1,782.96万元,项目支出0.00万元)。
30101工资福利支出-基本工资469.74万元(其中:基本支出469.74万元,项目支出0.00万元)。
30102工资福利支出-津贴补贴290.27万元(其中:基本支出290.27万元,项目支出0.00万元)。
30103工资福利支出-奖金13.59万元(其中:基本支出13.59万元,项目支出0.00万元)。
30107工资福利支出-绩效工资359.88万元(其中:基本支出359.88万元,项目支出0.00万元)。
30108工资福利支出-机关事业单位基本养老保险缴费176.18万元(其中:基本支出176.18万元,项目支出0.00万元)。
30109工资福利支出-职业年金缴费15.00万元(其中:基本支出15.00万元,项目支出0.00万元)。
30110工资福利支出-职工基本医疗保险缴费65.00万元(其中:基本支出65.00万元,项目支出0.00万元)。
30111工资福利支出-公务员医疗补助缴费42.28万元(其中:基本支出42.28万元,项目支出0.00万元)。
30112工资福利支出-其他社会保障缴费7.64万元(其中:基本支出7.64万元,项目支出0.00万元)。
30113工资福利支出-住房公积金140.91万元(其中:基本支出140.91万元,项目支出0.00万元)。
30199工资福利支出-其他工资福利支出202.49万元(其中:基本支出202.49万元,项目支出0.00万元)。
30201商品和服务支出-办公费63.27万元(其中:基本支出22.87万元,项目支出40.40万元)。
30205商品和服务支出-水费4.15万元(其中:基本支出2.90万元,项目支出1.25万元)。
30206商品和服务支出-电费5.51万元(其中:基本支出2.50万元,项目支出3.01万元)。
30207商品和服务支出-邮电费2.80万元(其中:基本支出2.30万元,项目支出0.50万元)。
30211商品和服务支出-差旅费2.60万元(其中:基本支出1.00万元,项目支出1.60万元)。
30213商品和服务支出-维修(护)费6.50万元(其中:基本支出2.00万元,项目支出4.50万元)。
30215商品和服务支出-会议费11.50万元(其中:基本支出11.50万元,项目支出0.00万元)。
30217商品和服务支出-公务接待费7.43万元(其中:基本支出7.43万元,项目支出0.00万元)。
30218商品和服务支出—专用材料费5.30万元(其中:基本支出2.00万元,项目支出3.30万元)。
30226商品和服务支出-劳务费40.64万元(其中:基本支出2.20万元,项目支出38.44万元)。
30228商品和服务支出-工会经费21.50万元(其中:基本支出21.50万元,项目支出0.00万元)。
30229商品和服务支出-福利费30.55万元(其中:基本支出30.55万元,项目支出0.00万元)。
30231商品和服务支出-公务用车运行维护费13.58万元(其中:基本支出13.58万元,项目支出0.00万元)。
30239商品和服务支出-其他交通费用62.96万元(其中:基本支出38.96万元,项目支出24.00万元)。
30305对个人和家庭的补助-生活补助508.52万元(其中:基本支出125.98万元,项目支出382.54万元)。
31002资本性支出-办公设备购置5.34万元(其中:基本支出3.94万元,项目支出1.40万元)。
31007资本性支出-信息网络及软件购置更新0.40万元(其中:基本支出0.00万元,项目支出0.40万元)。
(三)一般公共预算支出情况
一般公共预算支出2,575.50万元,与上年对比,比上年度年初减少15.31万元,下降0.59%,主要原因:围绕县委、县政府决策部署,持续精简预算,合理安排支出预算规模,减少基础绩效和基本工资提高部分的预算。
(四)政府性基金预算支出情况
政府性基金预算支出0.00万元,与上年对比无变化。
(五)国有资本经营预算支出情况
国有资本经营预算支出0.00万元,与上年对比无变化。
五、县对下专项转移支付情况
(一)与中央配套事项
富源县竹园镇人民政府2025年无与中央配套事项。
(二)与省配套事项
富源县竹园镇人民政府2025年无与省配套事项。
(三)与市配套事项
富源县竹园镇人民政府2025年无与市配套事项。
(四)按既定政策标准测算补助事项
富源县竹园镇人民政府2025年无按既定政策标准测算补助事项。
(五)经济社会事业发展事项
富源县竹园镇人民政府2025年无经济社会事业发展事项。
六、财政专户管理资金情况
2025年,富源县竹园镇人民政府财政专户管理资金预算收入0.00万元,与上年对比无变化。预算支出0.00万元,与上年对比无变化。
七、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定,编制了政府采购预算,共涉及采购项目58个,政府采购预算总额208.53万元,其中:政府采购货物预算59.68万元、政府采购服务预算148.85万元、政府采购工程预算0.00万元。
八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
富源县竹园镇人民政府2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计21.01万元,较上年减少3.20万元,下降13.22%,具体变动情况如下:
(一)因公出国(境)费
富源县竹园镇人民政府2025年因公出国(境)费预算为0.00万元,较上年无变化,共计安排因公出国(境)团组0个,因公出国(境)0人次。
(二)公务接待费
富源县竹园镇人民政府2025年公务接待费预算为7.43万元,较上年减少0.20万元,下降2.62%。
减少原因:严格控制“三公”经费支出。
(三)公务用车购置及运行维护费
富源县竹园镇人民政府2025年公务用车购置及运行维护费为13.58万元,较上年减少3.00万元,下降18.09%。其中:公务用车购置费0.00万元,较上年无变化;公务用车运行维护费13.58万元,较上年减少3.00万元,下降18.09%。共计购置公务用车0辆,年末公务用车保有量为17辆。
减少原因:竹园镇人民政府严格执行厉行节约,严控公务用车购置及运行维护费,压缩经费开支。
九、重点项目预算绩效目标情况
2025年,富源县竹园镇预算项目均按照项目实施内容编制了项目绩效目标,详见附表05-2(项目支出绩效目标表),无重点项目。
十、其他公开信息
(一)专业名词解释
预算:预算是经法定程序审批批准的国家年度集中性财政收支计划。它规定国家财政收入的来源和数量、财政支出的各项用途和数量,反映着政府活动的范围和方向。
政府采购:又称公共采购,是指各级政府及政府部门以提供公共产品和服务为目的,使用公共资金,以法定方式、方法和程序从国内外市场上购买货物、工程和服务的活动。
其他交通费用:反映单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用,如公务交通补贴,租车费用,出租车费用,飞机、船舶等的燃料费、维修费、保险等。
机关运行经费:指为保障行政单位运行用于购买货物和服务的各项支出(用一般公共预算安排的基本支出中的商品和服务支出)。包括:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、专用燃料费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
(二)机关运行经费安排变化情况及原因说明
富源县竹园镇人民政府2025年机关运行经费安排278.28万元,与上年对比减少1.54万元,下降0.55%,主要原因为竹园镇人民政府严格执行厉行节约,严控运行经费,按照人头经费细化,压缩经费开支。
(三)国有资产占有使用情况
截至2024年12月31日,富源县竹园镇人民政府资产总额40,767.77万元(净值39,424.52万元),其中,流动资产1,902.42万元,固定资产3,684.37万元、净值2,491.96万元,对外投资及有价证券0.00万元,在建工程130.00万元,无形资产0.00万元、净值0.00万元,其他资产35,050.99万元。与上年相比,本年资产总额减少342.23万元,其中固定资产增加16.40万元。处置房屋建筑物0.00平方米,账面原值0.00万元;处置车辆0辆,账面原值0.00万元;报废报损资产0项,账面原值0.00万元,实现资产处置收入0.00万元;资产使用收入0.00万元,其中出租资产0.00平方米,资产出租收入0.00万元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据,需在完成2024年决算编制后才能汇总,此处公开为2024年12月资产月报数。
(四)其他说明
情况说明中数据均四舍五入保留两位小数(如金额单位转换、计算比率等),可能存在尾数误差。
富源县竹园镇人民政府2025年部门
预算财政项目文本
一、项目名称
遗属生活困难补助资金。
二、立项依据
富财预〔2024〕29号富源县财政局关于2025年部门预算和2025—2027年部门三年滚动财政收支规划编制有关事项的通知。
三、项目实施单位
富源县竹园镇人民政府。
四、项目基本概况
该项目为富源县竹园镇人民政府为支持社会保障、按标准测算的经常性民生项目,主要为了保障竹园镇机关及所属事业单位按组织人事部门批准对象、标准及时足额发放遗属补助。
五、项目实施内容
富源县竹园镇人民政府及时下达竹园镇遗属补助专项资金。
六、资金安排情况
竹园镇遗属补助专项资金3.64万元。
七、项目实施计划
2025年内发放竹园镇遗属补助专项资金3.64万元。
八、项目实施成效
项目实施后保障竹园镇机关及所属事业单位按组织人事部门批准对象、标准及时足额发放遗属补助,实现及时下达遗属生活补助3.64万元,服务对象满意度≥90%。
富源县竹园镇人民政府2025年部门
预算财政项目文本
一、项目名称
竹园镇人民政府专职消防队伍保障经费。
二、立项依据
富政办通〔2022〕99号关于将消防救援经费纳入财政预算的通知。
三、项目实施单位
富源县竹园镇人民政府。
四、项目基本概况
竹园镇人民政府专职消防队伍保障经费总额28.00万元,保证全镇人民生命财产安全,为全镇营造一个良好的发展环境。
五、项目实施内容
竹园镇人民政府专职消防队伍保障经费主要用于保障消防救援队伍正常履行职能职责,用于政府专职消防编外人员工资发放及公用经费等费用。
六、资金安排情况
竹园镇人民政府专职消防队伍保障经费总额28.00万元。
七、项目实施计划
竹园镇人民政府专职消防队伍保障经费28.00万元,主要用于保障消防救援队伍正常履行职能职责,用于政府专职消防编外人员工资发放及公用经费等费用。
八、项目实施成效
通过实施竹园镇人民政府专职消防队伍保障经费项目,保证全镇人民生命财产安全,为全镇营造一个良好的发展环境。
富源县竹园镇人民政府2025年部门
预算财政项目文本
一、项目名称
其他人员支出。
二、立项依据
富财预〔2024〕29号富源县财政局关于2025年部门预算和2025—2027年部门三年滚动财政收支规划编制有关事项的通知。
三、项目实施单位
富源县竹园镇人民政府。
四、项目基本概况
其他人员支出项目总额104.00万元,为支持事业发展、按标准测算的经常性其他人员支出项目,主要为了保障富源县竹园镇执法队员工资支出。
五、项目实施内容
通过组织实施其他人员支出项目保障富源县竹园镇执法队员工资支出。
六、资金安排情况
其他人员支出项目总额104.00万元。
七、项目实施计划
2025年内通过实施完成其他人员支出项目保障竹园镇执法队员工资及时足额发放。
八、项目实施成效
2025年内通过实施完成其他人员支出项目保障竹园镇执法队员工资及时足额发放,服务对象满意度≥90%。
富源县竹园镇人民政府2025年部门
预算财政项目文本
一、项目名称
竹园镇执法队员公用经费。
二、立项依据
富财预〔2024〕29号富源县财政局关于2025年部门预算和2025—2027年部门三年滚动财政收支规划编制有关事项的通知。
三、项目实施单位
富源县竹园镇人民政府。
四、项目基本概况
竹园镇执法队员公用经费项目总额46.00万元,为支持事业发展、按标准测算的经常性特定目标类项目,主要为了保障富源县竹园镇执法队员的日常公用经费支出。
五、项目实施内容
通过组织实施竹园镇执法队员公用经费项目,保障富源县竹园镇执法队员的日常公用经费支出。
六、资金安排情况
竹园镇执法队员公用经费项目总额46.00万元。
七、项目实施计划
2025年通过组织实施竹园镇执法队员公用经费项目,保障富源县竹园镇执法队员的日常公用经费支出。
八、项目实施成效
项目实施后保障富源县竹园镇执法队员的日常公用经费支出,维持竹园镇综合执法队的日常运转。
富源县竹园镇人民政府2025年部门
预算财政项目文本
一、项目名称
村组干部人员经费。
二、立项依据
富组通〔2022〕38号关于印发富源县全面推行村级组织“大岗位制”的实施方案的通知。
三、项目实施单位
富源县竹园镇人民政府。
四、项目基本概况
竹园镇村社区干部工资专项资金368.40万元,全面推行村级组织“大岗位制”,按照核定工资发放村组干部工资,保障村组干部的基本生活。
五、项目实施内容
竹园镇村组干部人员经费项目主要为保障竹园镇11个村社区干部工资支出。
六、资金安排情况
竹园镇村组干部人员经费项目总额368.40万元。
七、项目实施计划
2025年内发放竹园镇村组干部人员经费,保障竹园镇11个村社区干部工资支出。
八、项目实施成效
通过实施竹园镇村组干部人员经费项目,保障竹园镇11个村社区干部工资支出,从而保障村组干部的基本生活。
富源县竹园镇人民政府2025年部门
预算财政项目文本
一、项目名称
村组公用经费。
二、立项依据
富财预〔2024〕29号富源县财政局关于2025年部门预算和2025—2027年部门三年滚动财政收支规划编制有关事项的通知。
三、项目实施单位
富源县竹园镇人民政府。
四、项目基本概况
竹园镇村组公用经费总额44.80万元,为竹园镇11个村社区及村民小组的工作经费。村委会公用经费按照3.00万元/年/个计算,居委会公用经费按照5.00万元/年/个计算,村(居)民小组按0.10万元/年/个计算。
五、项目实施内容
竹园镇村组公用经费项目主要用于日常公用经费开支,保障竹园镇1个社区、10个村委会和98个村居民小组正常履行职能职责。
六、资金安排情况
竹园镇村组公用经费总额44.80万元。
七、项目实施计划
通过实施竹园镇村组公用经费项目,保障2025年内竹园镇1个社区、10个村委会和98个村居民小组正常运转的刚性支出需要。
八、项目实施成效
通过实施竹园镇村组公用经费项目,保障竹园镇村社区和村居民小组的正常运转。
富源县竹园镇人民政府2025年部门预算表
(附件:富源县竹园镇人民政府2025年部门预算表)
监督索引号53032503000700111