监督索引号53032508045000000
富源县工业信息化和商务科技局2025年预算公开目录
第一部分 富源县工业信息化和商务科技局2025年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、县对下专项转移支付情况
六、财政专户管理资金情况
七、政府采购预算情况
八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
九、重点项目预算绩效目标情况
十、其他公开信息
第二部分 富源县工业信息化和商务科技局2025年部门预算财政项目文本
一、项目名称
二、立项依据
三、项目实施单位
四、项目基本概况
五、项目实施内容
六、资金安排情况
七、项目实施计划
八、项目实施成效
第三部分 富源县工业信息化和商务科技局2025年部门预算表
一、财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表(按功能科目分类)
六、一般公共预算支出预算明细表(按经济科目分类)
七、一般公共预算“三公”经费支出预算表
八、基本支出预算表(人员类、运转类公用经费项目)
九、项目支出预算表(其他运转类、特定目标类项目)
十、项目支出绩效目标表(本次下达)
十一、项目支出绩效目标表(另文下达)
十二、政府性基金预算支出预算表
十三、国有资本经营预算支出预算表
十四、部门政府采购预算表
十五、政府购买服务预算表
十六、县对下转移支付预算表
十七、县对下转移支付绩效目标表
十八、新增资产配置表
十九、上级补助项目支出预算表
二十、部门项目中期规划预算表
富源县工业信息化和商务科技局2025年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
(一)部门主要职责
拟定新型工业化发展战略和政策,协调解决新型工业化进程中的重大问题,组织实施“工业强县”战略;拟订工业和信息化综合性文件和政策措施并组织实施;推进工业体制改革和管理创新。贯彻落实国家有关国内外贸易、国际经济合作的发展战略、方针、政策和法律法规;拟订全县商务发展规划、政策措施和年度计划并组织实施,分析经济全球化、区域经济合作、现代流通方式的发展趋势并提出建议。贯彻党中央和省、市、县委关于科技创新工作的方针政策和决策部署,落实国家和省、市、县科技法律、法规、规章和政策;拟订全县创新驱动发展战略规划政策,统筹推进全县创新体系建设和科技体制改革;拟订科学普及和科学传播规划、政策。承担中共富源县委外事工作委员会办公室职责,在全县对外工作战略谋划、政策研究、统筹协调、外事管理、检查督办等方面为县委外事工作委员会提供服务。
制定并组织实施工业和信息化的行业发展规划、专项发展规划和年度计划;推进产业结构调整和优化升级,推进工业化和信息化融合。推进全县流通产业结构调整,指导流通企业改革、商贸服务业和社区商业发展,提出促进商贸企业发展的政策建议;负责推进流通标准化和连锁经营、商业特许经营、物流配送、电子商务等现代流通方式的发展。编制县级科技经费预决算;会同有关部门提出科技资源合理配置的政策和措施建议;推动科技投入体系建设,促进科技资源优化配置、科研条件保障建设、科技资源共享开放;协调推进区域创新发展和协同创新能力建设,促进科技与金融有机结合。
监测分析工业和信息化产业运行态势并发布有关信息,进行预测预警和信息引导,协调解决行业运行发展中的有关问题并提出政策建议;负责工业应急管理、产业安全和国防动员有关工作;负责无线电应急处置工作,参与信息化应急协调工作;负责辖区内工业和信息化企业生产要素的组织协调保障工作。
负责提出工业和信息化固定资产投资政策建议,并组织实施重大项目规划;提出工业和信息化固定资产投资规模、方向、项目(含利用外资和境外投资)建议;提出财政专项资金安排建议;负责工业和信息化固定资产投资项目的协调推进工作。依据产业发展规划和发展重点,负责区域内传统优势产业的转型升级;负责先进装备制造业、新兴信息产业、生物产业、新材料等产业的培育。
拟订并组织实施企业技术创新政策;指导企业技术改造、技术创新、技术引进工作;推进企业技术创新体系建设,指导企业技术中心建设;指导引进重大技术装备的消化创新,加快新技术、新工艺应用,以先进适用技术改造提升优势传统产业,促进科研成果产业化。拟订科技成果转移转化和促进产学研结合的有关政策措施并组织实施,指导科技服务业、技术市场和科技中介组织发展。承担科技监督评价体系建设和相关科技评估管理,指导科技评价机制改革,统筹科研诚信建设;组织实施创新调查和科技报告制度,指导全县科技保密工作。
负责工业和信息化行业管理;负责协调铁路重点物资运输和紧急客货运输,指导和推进工业物流企业发展;组织拟订工业园区发展规划及政策措施,推进工业园区建设,加强工业园区管理;综合协调开发区和工业园区建设发展;开展工业和信息化的对外合作与交流;综合指导工业和信息化有关行业协会等社会中介组织。
负责协调行政区域内的节能工作;拟定并组织实施工业和信息化领域能源节约和资源综合利用、清洁生产促进规划和政策。指导中小企业发展,会同有关部门拟订促进中小企业发展和非公有制经济发展的有关政策和措施,推动建立完善服务体系,协调解决有关重大问题。负责全县信息产业行业管理,负责协调全县信息基础设施建设工作,指导、协调信息技术推广应用,统筹推进工业行业信息化工作。
统一配置和管理无线电频谱资源,依法监督管理无线电台(站),协调处理军地间、毗邻地区无线电管理有关事项;负责无线电电磁环境保护工作,协调处理电磁干扰事项;负责无线电监测、检测、干扰查处,维护空中电波秩序;负责无线电应急预案制定及实施,依法组织实施无线电管制。
拟订全县国内贸易发展规划,促进城乡市场发展;提出引导国内外资金投向市场体系建设的政策措施;指导全县大宗产品批发市场规划和城市商业网点规划、商业体系建设工作;推进农村市场体系建设,组织实施农村现代流通网络工程。建立生活必需品市场供应应急管理机制;监测分析市场运行和商品供求状况,调查分析商品价格信息,开展预测预警和信息引导;按照有关规定对成品油流通进行监督管理。
贯彻执行国家进出口商品管理政策,拟订全县对外贸易发展战略、中长期规划、政策措施和工作目标并组织实施;负责加工贸易管理、货物进出口配额和许可证申领的组织协调工作;指导贸易促进活动和外贸促进体系建设。推动商务领域信用体系建设,指导商业信用销售;按国家有关规定对特殊流通行业进行监督管理;承担药品流通行业相关管理工作。推进进出口贸易标准化工作,依法监督技术引进、设备进口、国家限制出口技术工作;负责两用物项技术(包括敏感物项和易制毒化学品等)的进出口管理;负责会展业促进与管理工作。
贯彻执行国家、省、市对东盟国家的对外贸易政策并组织实施;会同有关部门拟订全县对东盟国家经济技术合作项目的管理细则和措施并组织实施。牵头拟订全县服务贸易发展规划并开展有关工作,会同有关部门拟订促进服务出口和服务外包发展的规划、政策并组织实施,推动服务外包平台建设。
负责全县外商投资工作,分析研究全县外商投资情况,依法对外商投资企业的设立及其变更事项进行备案;监督检查外商投资企业执行有关法律法规规章、合同章程的情况;指导国家级经济技术开发区的有关业务工作。
统筹、规划、协调全县外事工作,贯彻执行中央和云南省外事工作的政策和法律法规及市委、市政府、县委、县政府关于外事工作的决定;根据授权,协调全县的外事活动,督促、检查全县贯彻执行国家外事方针政策、法规和有关规定的情况;归口管理全县外事工作,协调全县重大外事工作。围绕经济建设和对外开放进行外事调查研究,为县委、县政府的外事工作决策提出意见和建议;加强区域间联络协调,推动经贸合作,为全县的经济建设和社会发展服务。
承担全县指导协调反倾销、反补贴、保障措施及其他与进出口公平贸易有关工作的责任;建立进出口公平贸易预警机制;配合国家和省、市组织对外贸易调查和产业损害调查;指导协调国外对富源县出口商品的反倾销、反补贴、保障措施的应诉及相关工作。组织拟订科技人才队伍建设规划和政策,建立健全科技人才评价和激励机制,组织实施科技人才计划,推动科技创新人才队伍建设。
负责全县对外经济技术合作工作,负责境外就业职业介绍机构资格的初审和上报等工作;按照规定权限依法核准国内企业对外投资开办企业(金融企业除外);负责境外罂粟替代发展工作。拟订全县科技对外交流与创新能力开放合作的规划、政策和措施,组织开展国内外科技合作和科技人才交流;拟订全县引进国内外智力规划、政策、措施并组织实施,建立外国专家、团队吸引集聚机制和联系服务机制。
制定全县科技项目规划并组织实施;统筹推进基础研究和应用基础研究、关键共性技术、前沿引领技术、现代工程技术研发和创新,牵头协调重大技术攻关和应用示范;参与实施有关大科学计划和大科学工程。组织拟订全县高新技术发展及产业化、科技促进农业农村和社会发展的规划、政策和措施;开展重点领域技术发展需求分析,提出研发任务并组织实施。
负责组织或配合接待来富源县访问的国宾、党宾、议会外宾和其他重要外宾,协调安排县委、县人大、县政府、县政协领导的外事活动;负责县级重大外事活动的礼宾安排和翻译工作;协调、指导各乡镇(街道)、县直部门和单位外事礼宾接待工作,做好相关涉外人员的报备工作。负责富源县与外国有关领事机构的业务联系和交涉事宜,统筹安排和管理各乡镇(街道)、县直各部门和单位与外国驻华使馆、领事馆的交往活动;负责接待来富源县进行公务活动的外国驻华使领馆人员;负责全县外事干部队伍的业务培训工作。
负责县级领导出境的报批工作和具体出境事宜;做好县级领导出席重大外事活动的统筹、协调和安排工作;做好全县对外礼宾事项的协调、指导工作。接待和管理来富源县采访的外国记者;指导全县乡镇(街道)、县直各部门和单位做好外国记者采访活动的安排和接待工作。
统一办理乡镇(街道)和县直部门派遣因公出国人员和赴港澳人员的县内有关手续;协助、督促有关部门对出境人员进行外事纪律教育;了解掌握出境活动和出境成果。负责乡镇(街道)和县直部门邀请外国官方人员来富源县进行公务活动的事项办理;协调、指导乡镇(街道)和县直部门邀请外国非官方人员来富源县进行非公务活动的事项办理;办理同意外国人来华签证邀请业务。
负责富源县与国外建立友好城市关系的工作,管理富源县与国外友好城市以及其他结好单位的交往活动,办理对外结好报批手续,开展对外交流与合作。配合有关部门开展对外宣传;协同有关部门编辑发行富源县对外宣传品,做好对外参观单位的联系协调工作。配合有关部门做好在富源县的外国专家及其他外籍人员服务工作;配合做好境外非政府组织在富源县活动和县内民间组织涉外活动的指导和监督工作;配合做好富源县处置涉外案(事)件的协调工作。协调、管理富源县国际合作项目的有关事宜;办理富源县有关单位或部门申办、承办或协办国际会议、活动等以及接受国外援助涉外事项的审核、报批等工作。
负责促进数据信息资源跨行业、跨部门、跨区域互联互通和整合共享。
完成上级主管部门和县委、县人民政府交办的其他任务。(二)机构设置情况
我部门共设置15个内设机构,包括:办公室、组织人事科、政策法规科、发展规划与技术创新科(加挂工业园区科、产业招商科牌子)、经济运行科(加挂市场运行和消费促进科牌子)、装备和原材料工业科(加挂消费品和食品药品工业科牌子)、能源节约与资源综合利用科、中小企业科、信息化和信息产业科(加挂无线电监督管理科牌子)、市场体系建设科(加挂商贸流通科牌子)、电子商务和信息化科、对外贸易科(加挂外国投资管理科、对外经济合作科、会展经济科、涉外管理科、国际交流科牌子)、创新发展科(加挂科技合作科牌子)、社会发展科(加挂工业与高新技术科、农村科技科牌子)、综合科(加挂安全科、市场秩序科牌子)。
本单位为一级单位,所属单位0个。
(三)重点工作概述
立足富源发展实际,聚力稳固经济回升向好基础,积极推动煤炭深加工产业转型升级取得实质性进展,加力谋划储备实施一批制造业延链补链强链项目,推动传统产业改造升级、新兴产业发展壮大、未来产业生根出苗,支持规上工贸企业存量稳固、增量提升、中小企业专精特新发展、科技型企业再上台阶,不断扩大高水平对外开放,统筹好发展与安全,维护好社会和谐稳定,为富源县经济社会高质量发展做出积极贡献。
二、预算单位基本情况
我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中:财政全额供给单位1个;差额供给单位0个;定额补助单位0个;自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个;参公管理事业单位0个;非参公管理事业单位0个。截至2024年12月统计,部门基本情况如下:
在职人员编制44人,其中:行政编制20人,工勤人员编制5人,事业编制19人。在职实有34人,其中:财政全额保障34人,财政差额补助0人,财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员52人,其中:离休0人,退休52人。
车辆编制2辆,实有车辆2辆。
三、预算单位收入情况
(一)部门财务收入情况
2025年部门财务总收入825.43万元,其中:一般公共预算815.03万元,政府性基金0.00万元,国有资本经营收益0.00万元,财政专户管理资金收入0.00万元,事业收入0.00万元,事业单位经营收入0.00万元,上级补助收入0.00万元,附属单位上缴收入0.00万元,其他收入10.40万元。
与上年对比减少150.96万元,下降15.46%,主要原因是本年在职人员较上年减少6人,收入相应减少。
(二)财政拨款收入情况
2025年部门财政拨款收入 815.03万元,其中:本年收入815.03万元,上年结转收入0.00万元。本年收入中,一般公共预算财政拨款815.03万元,政府性基金预算财政拨款0.00万元,国有资本经营收益财政拨款0.00万元。与上年对比减少143.49万元,下降14.97%,主要原因是本年在职人员较上年减少6人,收入相应减少。
四、预算单位支出情况
2025年部门预算总支出 825.43万元。财政拨款安排支出 815.03万元,其中:基本支出716.62万元,与上年对比减少143.49万元,主要原因是本年在职人员较上年减少6人,收入相应减少;项目支出98.42万元,与上年一致。
(一)财政拨款安排支出按功能科目分类情况
2011301一般公共预算-商贸事务-行政运行254.55万元,主要用于人员工资、公用经费。
2011350一般公共预算-商贸事务-事业运行98.21万元,主要用于人员工资、公用经费。
2011399一般公共预算-商贸事务-其他商贸事务支出50.00万元,主要用于改制企业小区管理支出。
2060199科学技术支出-科学技术管理事务-其他科学技术管理事务支出64.36万元,主要用于人员工资、公用经费。
2080501社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休支出124.36万元,主要用于退休人员生活补助支出。
2080505社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出58.47万元,主要用于缴纳在职职工养老保险。
2080506社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位职业年金缴费支出50.00万元,主要用于缴纳在职职工退休、调出纪实职业年金。
2080801社会保障和就业支出-抚恤-死亡抚恤12.48万元,主要用于在职、退休死亡人员一次性抚恤、丧葬费及遗属生活补助。
2101101卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗12.16万元,主要用于缴纳在职行政人员医疗保险。
2101102卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗9.32万元,主要用于缴纳在职事业人员医疗保险。
2101103卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助31.58万元,主要用于缴纳在职职工和退休人员医疗保险。
2101199卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出2.65万元,主要用于缴纳工伤保险和生育保险。
2210201住房保障支出-住房改革支出-住房公积金46.89万元,主要用于缴纳职工住房公积金。
(二)财政拨款安排支出按经济科目分类情况
1.301工资福利支出574.92万元(其中:基本支出574.92万元,项目支出0.00万元)。
30101工资福利支出-基本工资152.02万元,主要用于基本工资支出(其中:基本支出152.02万元,项目支出0.00万元)。
30102工资福利支出-津贴补贴133.56万元,主要用于津贴补贴工资支出(其中:基本支出133.56万元,项目支出0.00万元)。
30103工资福利支出-奖金7.33万元,主要用于年终一次性奖、绩效奖励支出(其中:基本支出7.33万元,项目支出0.00万元)。
30107工资福利支出-绩效工资70.93万元,主要用于事业人员基础性绩效工资支出(其中:基本支出70.93万元,项目支出0.00万元)。
30108工资福利支出-机关事业单位基本养老保险缴费58.47万元,主要用于在职人员养老保险缴费支出(其中:基本支出58.47万元,项目支出0.00万元)。
30109工资福利支出-职业年金缴费50.00万元,主要用于在职转退休、调出、离职和死亡人员职业年金支出(其中:基本支出50.00万元,项目支出0.00万元)。
30110工资福利支出-职工基本医疗保险缴费21.48万元,主要用于在职人员医疗保险和生育保险支出(其中:基本支出21.48万元,项目支出0.00万元)。
30111工资福利支出-公务员医疗补助缴费31.58万元,主要用于在职、退休人员医疗保险支出(其中:基本支出31.58万元,项目支出0.00万元)。
30112工资福利支出-其他社会保障缴费2.65万元,主要用于在职人员工伤保险支出(其中:基本支出2.65万元,项目支出0.00万元)。
30113工资福利支出-住房公积金46.89万元,主要用于在职人员住房公积金缴费支出(其中:基本支出46.89万元,项目支出0.00万元)。
2.302商品和服务支出115.82万元(其中:基本支出66.82万元,项目支出50.00万元)。
30201商品和服务支出-办公费14.56万元,主要用于办公业务相关支出(其中:基本支出8.56万元,项目支出6.00万元)。
30211商品和服务支出- 差旅费8.00万元,主要用于因公出差相关支出(其中:基本支出4.00万元,项目支出4.00万元)。
30215商品和服务支出- 会议费1.00万元,主要用于召开会议相关支出(其中:基本支出1.00万元,项目支出0.00万元)。
30217商品和服务支出- 公务接待费4.86万元,主要用于公务接待相关支出(其中:基本支出4.86万元,项目支出0.00万元)。
30227商品和服务支出- 委托业务费36.50万元,主要用于改制企业小区管理支出(其中:基本支出0.00万元,项目支出36.50万元)。
30228商品和服务支出- 工会经费7.16万元,主要用于工会会员相关支出(其中:基本支出7.16万元,项目支出0.00万元)。
30229商品和服务支出- 福利费18.85万元,主要用于职工福利相关支出(其中:基本支出18.85万元,项目支出0.00万元)。
30231商品和服务支出- 公务用车运行维护费9.29万元,主要用于公务用车运行维护支出(其中:基本支出6.79万元,项目支出2.50万元)。
30239商品和服务支出- 其他交通费用15.60万元,主要用于行政人员公务交通相关支出(其中:基本支出15.60万元,项目支出0.00万元)。
3.303对个人和家庭的补助支出123.30万元(其中:基本支出74.88万元,项目支出48.42万元)。
30305对个人和家庭的补助-生活补助123.30万元(其中:基本支出74.88万元,项目支出48.42万元),主要用于退休人员生活补助、原补乃硫磺矿和海丹煤矿退休人员生活补助、遗属人员生活困难补助支出。
310资本性支出1.00万元(其中:基本支出0.00万元,项目支出1.00万元),主要用于办公设备购置支出。
31002资本性支出-办公设备购置1.00万元(其中:基本支出0.00万元,项目支出1.00万元),主要用于办公设备购置支出。
(三)一般公共预算支出情况
一般公共预算支出815.03万元,与上年对比减少143.49万元,下降14.97%,主要原因是本年在职人员较上年减少6人,收入相应减少。
(四)政府性基金预算支出情况
政府性基金预算支出0.00万元,与上年一致。
(五)国有资本经营预算支出情况
国有资本经营预算支出0.00万元,与上年一致。
五、县对下专项转移支付情况
(一)与中央配套事项
富源县工业信息化和商务科技局2025年无与中央配套事项。
(二)与省配套事项
富源县工业信息化和商务科技局2025年无与省配套事项。
(三)与市配套事项
富源县工业信息化和商务科技局2025年无与市配套事项。
(四)按既定政策标准测算补助事项
富源县工业信息化和商务科技局2025年无按既定政策标准测算补助事项。
(五)经济社会事业发展事项
富源县工业信息化和商务科技局2025年无经济社会事业发展事项。
六、财政专户管理资金情况
财政专户管理资金支出0.00万元,与上年一致。
七、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定,编制了政府采购预算,共涉及采购项目8个,政府采购预算总额10.04万元,其中:政府采购货物预算10.04万元、政府采购服务预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元。
八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
富源县工业信息化和商务科技局2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计14.15万元,较上年增加2.51万元,增长21.56%,具体变动情况如下:
(一)因公出国(境)费
富源县工业信息化和商务科技局2025年因公出国(境)费预算为0.00万元,较上年无变化,共计安排因公出国(境)团组0个,因公出国(境)0人次。
(二)公务接待费
富源县工业信息化和商务科技局2025年公务接待费预算为4.86万元,与上年一致,国内公务接待批次为55次,共计接待460人次。
(三)公务用车购置及运行维护费
富源县工业信息化和商务科技局2025年公务用车购置及运行维护费为9.29万元,较上年增加2.50万元。其中:公务用车购置费0.00万元,与上年一致;公务用车运行维护费9.29万元,较上年增加2.50万元。共计购置公务用车0辆,年末公务用车保有量为2辆。
增加原因为:随着车辆的老化,车辆维修费用增加、油耗上升,费用随之增长。
九、重点项目预算绩效目标情况
2025年,富源县工业信息化和商务科技局除了对部门整体绩效目标作了评价,还对专项资金预算作了评价。具体评价内容:
(一)工业信息化和商务科技局补助经费项目
总体目标为改制企业小区管理人员经费保障到位,确保小区管理规范,具体目标为:1.经费保障对象人数5人;2.改制企业小区管理规范程度达90%;3.小区居民满意度达85%。
(二)原补乃硫磺矿、海丹煤矿退休人员生活补助项目
总体目标为保障原补乃硫磺矿、海丹煤矿退休人员基本养老金发放到位,具体目标为:1.获补对象4人;2.获补对象准确率100%;3.受补助对象生活基本得到保障;4.补助及时发放率90%;5.受益对象满意度达85%以上。
(三)创文创卫疫情防控工作经费项目
总体目标为创文创卫、疫情防控等日常管理事务提供保障,各项工作达到上级下达目标任务,具体目标为:1.经费保障率95%;2.全面完成目标任务;3.服务对象满意度达85%。
十、其他公开信息
(一)专业名词解释
1.财政专户管理资金:是指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。
2.经济科目:是指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目,具体设类、款两级。
3.功能科目:是指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目,主要反映政府活动的不同功能和政策目标,具体设类、款、项三级。
4.一般公共预算:是对以税收为主体的财政收入,安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。
5.基本支出预算:是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划,内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。
6.项目支出预算:是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标,在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。
7.年末结转和结余资金:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
8.“三公”经费:按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,纳入县级财政预决算管理的“三公”经费,是指县级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费指单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
9.机关运行经费:指为保障行政单位运行用于购买货物和服务的各项支出(用一般公共预算安排的基本支出中的商品和服务支出)。包括:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、专用燃料费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
(二)机关运行经费安排变化情况及原因说明
富源县工业信息化和商务科技局2025年机关运行经费安排65.82万元,与上年对比减少8.61万元,下降11.57%,减少原因是本年在职人员较上年减少6人,费用相应减少。
(三)国有资产占有使用情况
截至2024年12月31日,富源县工业信息化和商务科技局资产总额326.75万元(净值139.45万元),其中,流动资产65.49万元,固定资产261.26万元、净值73.96万元,对外投资及有价证券0.00万元,在建工程0.00万元,无形资产0.00万元、净值0.00万元,其他资产0.00万元。与上年相比,本年资产总额减少59.84万元,其中固定资产增加52.09万元,流动资产减少121.93万元。处置房屋建筑物0平方米,账面原值0.00万元;处置车辆0辆,账面原值0.00万元;报废报损资产29项,账面原值11.17万元,实现资产处置收入0.00万元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据,需在完成2024年决算编制后才能汇总,此处公开为2024年12月资产月报数。
(四)其他说明
情况说明中数据均四舍五入保留两位小数(如金额单位转换、计算比率等),可能存在尾数误差。
富源县工业信息化和商务科技局2025年部门
预算财政项目文本
一、项目名称
工业信息化和商务科技局补助经费
二、立项依据
富政复〔2010〕72号
三、项目实施单位
富源县工业信息化和商务科技局
四、项目基本概况
改制企业小区管理
五、项目实施内容
改制企业小区规范管理
六、资金安排情况
为改制企业小区管理提供经费保障
七、项目实施计划
人员、卫生、安保全面规范管理
八、项目实施成效
改制企业小区管理规范,居民基本满意
富源县工业信息化和商务科技局2025年部门预算表
(附件:富源县工业信息化和商务科技局2025年部门预算表)
监督索引号53032508045000111