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富源县后所镇人民政府2025年预算公开目录
第一部分 后所镇人民政府2025年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、县对下专项转移支付情况
六、财政专户管理资金情况
七、政府采购预算情况
八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
九、重点项目预算绩效目标情况
十、其他公开信息
第二部分 后所镇人民政府2025年部门预算财政项目文本
一、项目名称
二、立项依据
三、项目实施单位
四、项目基本概况
五、项目实施内容
六、资金安排情况
七、项目实施计划
八、项目实施成效
第三部分 后所镇人民政府2025年部门预算表
一、财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表(按功能科目分类)
六、一般公共预算支出预算明细表(按经济科目分类)
七、一般公共预算“三公”经费支出预算表
八、基本支出预算表(人员类、运转类公用经费项目)
九、项目支出预算表(其他运转类、特定目标类项目)
十、项目支出绩效目标表(本次下达)
十一、项目支出绩效目标表(另文下达)
十二、政府性基金预算支出预算表
十三、国有资本经营预算支出预算表
十四、部门政府采购预算表
十五、政府购买服务预算表
十六、县对下转移支付预算表
十七、县对下转移支付绩效目标表
十八、新增资产配置表
十九、上级补助项目支出预算表
二十、部门项目中期规划预算表
[1]后所镇人民政府2025年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
(一)部门主要职责
1、制定和组织实施本行政区域经济、科技和社会发展计划,制定资源开发技术改造和产业结构调整方案,组织指导好各业生产,搞好商品流通,协调好本镇与外地区的经济交流与合作,抓好招商引资、人才引进项目开发,不断培育市场体系,组织经济运行,促进经济发展。
2、制定并组织实施村镇建设规划,部署重点工程建设,地方道路建设及公共设施,水利设施的管理,负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护、做好护林防火工作。
3、负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作,维护一切经济单位和个人的正当经济权益,取缔非法经济活动,调解和处理民事纠纷,打击刑事犯罪维护社会稳定。
4、按计划组织本级财政收入和地方税征收,完成国家财政计划,不断培植税源,管好财政资金,增强财政实力。
5、抓好精神文明精神,丰富群众文化生活,提倡移风易俗,反对封建迷信,破除陈规陋习,树立社会主义新风尚。
6、完成上级政府交办的其它事项。
(二)机构设置情况
我部门共设置1个内设机构,包括:1个行政单位富源县后所镇人民政府,本单位为一级预算单位:含以下单位分别是:
(三)重点工作概述
(一)坚定落实“八项工程”。
一开展安全生产治本攻坚“九大行动”,落细落实安全生产十五条硬措施,切实提高风险隐患排查整改质量,推动重大事故隐患动态清零,坚决防范和遏制各类安全事故发生。深入落实煤矿安全生产“7项制度”“四查四看”和煤矿安全“六比”现场会制度,坚决做到“6个严格落实”,持续推进6个地方煤矿“五化”矿井建设,全面提升煤矿本质安全水平。启动煤炭绿色发展示范区建设,全面释放煤矿优质产能,生产原煤96吨。严格落实《打击煤炭非法开采20条规定》等制度,始终保持对打击非法开采的高压态势,确保非法开采整体清零。巩固提升“非煤矿山三级标准化建设”成果,大力发展新型建材加工等非煤工业,新建石材加工厂1个。开展消防安全集中除患攻坚大整治行动,统筹抓好危化品、道路交通、学校、食品药品、森林草原、烟花爆竹、建筑施工等各行业领域安全,持续实现安全生产“双零”目标,以高水平安全保障高质量发展。
二加大矛盾纠纷排查化解力度,围绕婚恋、邻里、土地等矛盾纠纷,严格落实隐患排查、分析研判、化解处置、防控稳控的闭环管理机制,把矛盾纠纷化解在萌芽状态。全面加强特殊重点人群服务管理,抓实吸毒人员、刑释人员、社区矫正人员、闲散青少年等12类特殊群体服务管理,重点抓好易肇事肇祸精神障碍患者服务管控工作,严防脱管失控引发个人极端案件。深入开展普法强基补短板专项行动,确保重点对象排查包保及普法全覆盖。持续构建“大信访”工作格局,实现信访件及时受理率100%、按期答复率100%、参评满意率90%以上,求决类初次信访增量同比下降,化解率高于90%,完成交办信访积案化解,严控赴省集体访、进京越级访。加强社会治安整体防控,常态化开展扫黑除恶,打好禁毒防艾人民战争,依法严厉打击各类违法犯罪活动,不断增强人民群众安全感、满意度。
三是落实“幸福后所”建设工程。积极落实惠民政策,努力让发展惠及更多群众,全面提升群众“幸福指数”。全面落实防返贫动态监测机制,深入实施脱贫人口持续增收三年行动计划,坚决守住不发生规模性返贫底线。争取完成乡村公益性岗位安置300人次,城镇公益性岗位6人次;发放小额担保贷款500万元,扶持创业25人。进一步完善农村低保制度,做到应保尽保,应退尽退,及时足额发放各类优待抚恤补助资金。规范开展特殊困难退役军人帮扶援助,全面落实军休人员两项待遇。力争残疾人居家托养服务达100人,残疾人无障碍设施改造50户,适老化改造项目50户。持续推动集中办学落到实处,促进义务教育优质均衡发展。加强村级体育设施建设和维护,努力提升镇村医疗就医水平和环境。深入实施市场主体和“四上”企业培育三年行动,落实市场主体倍增计划,招商引资项目至少2个。
四是落实“生态后所”建设工程。持续开展突出生态环境问题大排查大整改,坚决打好蓝天、碧水、净土三大保卫战。抓好中央、省级环境保护督察反馈问题整改工作。开展环境违法违规建设项目清理整改,督促企业完善污水收集系统和处理设施,有效收集处理矿井水、面源污水、生活废水。严格新建、改扩建项目环境保护报批,切实有效加强污染源控制。严厉查处整治煤矸石非法倾倒、非法处置和非法堆存问题,及时消除固体废物环境安全隐患。落实河长制,加强饮用水水源地环境保护和嘉河流域保护治理。抓实农村“两污”治理,完善《后所镇农村生活污水治理“一村一策”“一户一策”实施方案》,推进农村垃圾减量化、资源化、无害化处理。严厉打击毁林毁草违法行为,持续推进绿色生态发展,石漠化治理2000亩,草原治理1000亩,义务植树300亩,封山育林10000亩。
五是落实“文化后所”建设工程。围绕建设“全县农旅文融合发展先行区”目标,依托后所厚重的文化底蕴,以文化凝聚后所力量、创造后所速度、成就后所辉煌。收录后所镇优秀的红色历史文化、乡土文化、人文地理特色、民间传统习俗、少数民族语言文字、濒危民间技艺等内容,汇编成《文化后所》书籍,作为内部刊物在镇内印发学习。收集后所镇近现代有记载、能追溯事迹的风云人物,把其不畏艰险、战胜百难的英勇事迹整理成册,激励全镇人民奋力向前推动经济社会发展。支持企业、村组举办火把节、端午节、斗羊节,在筹备策划、宣传运作、秩序维护等环节给予智力支持、人力支持,把优秀的歌舞表演、传统习俗充分向外展示。精选几首表达后所群众知恩图报、热情好客等情感的传统歌曲,加强宣传推介,让广大群众在节庆活动、宾客云集之际放声高歌,唱出热情、唱出力量。将后所镇自然景观、历史人文、民间习俗、饮食文化等通过书籍、网络、电视等媒体向外宣传推介,提升镇域特点的知名度。
二、预算单位基本情况
我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中:财政全额供给单位1个;差额供给单位0个;定额补助单位0个;自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个;参公单位0个;事业单位0个。2024年12月统计,部门基本情况如下:
在职人员编制106人,其中:行政编制25人,工勤人员编制0人,事业编制81人。在职实有106人,其中: 财政全额保障106人,财政差额补助0人,财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员32人,其中:离休0人,退休32人。
车辆编制3辆,实有车辆3辆,超编0辆。
三、预算单位收入情况
(一)部门财务收入情况
2025年部门财务总收入6304.36万元,其中:一般公共预算3073.45万元,政府性基金0万元,国有资本经营收益0万元,财政专户管理资金收入0万元,事业收入0万元,事业单位经营收入0万元,上级补助收入0万元,附属单位上缴收入0万元,其他收入3230.91万元。
2025年部门财务总收入与上年相比减少155.19万元,减少2.4%,主要原因是单位自有资金减少。
(二)财政拨款收入情况
2025年部门财政拨款收入 6304.36万元,其中;本年收入6304.36万元,上年结转收入0万元。本年收入中,一般公共预算财政拨款6304.36万元,政府性基金预算财政拨款0万元,国有资本经营收益财政拨款0万元。
2025年部门财务总收入与上年相比减少155.19万元,减少2.4%,主要原因是单位自有资金减少。
四、预算单位支出情况
2025年部门预算总支出 6304.36万元。财政拨款安排支出 6304.36万元,其中:基本支出2394.63万元,与上年对比减少203.46万元,减少了7.8%,主要原因分析奖励性绩效未纳入预算;项目支出3909.73万元,与上年对比增加48.27万元,增加了1.25%,主要原因分析富源县机关、事业单位工作人员死亡后遗属补助生活困难补助变动报批表资金增加。
(一)财政拨款安排支出按功能科目分类情况
1.201一般公共服务支出-20101人大事务-2010104人大会议9.4万元,主要用于镇人大会议费及无固定收入代表补助支出;
2.201一般公共服务支出-20101人大事务-2010108代表工作5.16万元,主要用于镇人大代表活动费及无固定收入代表补助支出;
3.201一般公共服务支出-20102政协事务-2010299其他政协事务支出2万元,主要用于政协会议补助支出;
4.201一般公共服务支出-20103政府办公厅(室)及相关机构事务-2010301行政运行388.14万元,主要用于镇政府在职人员工资及公用经费支出;
5.201一般公共服务支出-20103政府办公厅(室)及相关机构事务-2010350事业运行190.96万元,主要用于党群服务中心在职人员工资及公用经费支出;
6.201一般公共服务支出-20131党委办公厅(室)及相关机构事务-2013101行政运行1.2万元,主要用于经费支出;
7.201一般公共服务支出-20199其他一般公共服务支出-2019999其他一般公共服务支出67.2万元,主要用于派出所协勤人员工资支出及公用经费支出;
8.208社会保障和就业支出-20802民政管理事务-2080299其他民政管理事务支出2.88万元,主要用于党群服务中心(民政办)敬老院管理人员工资支出;
9.208社会保障和就业支出-20805行政事业单位养老支出-2080501行政单位离退休26.69万元,主要用于镇政府退休人员提高生活补助支出;
10.208社会保障和就业支出-20805行政事业单位养老支出-2080502事业单位离退休26.55万元,主要用于镇农业农村综合服务中心、镇文化综合服务中心退休人员提高生活补助支出;
11.208社会保障和就业支出-20805行政事业单位养老支出-2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出195.85万元,主要用于在职人员养老保险单位部分缴费支出;
12.208社会保障和就业支出-20805行政事业单位养老支出-2080508机关事业单位职业年金缴费支出30万元,主要用于在职人员职业年金单位部分缴费支出;
13.208社会保障和就业支出-20807就业补助-2080799其他就业补助支出18.9万元,主要用于就业支出。
14.208社会保障和就业支出-20808抚恤-2080801死亡抚恤25.23万元,主要用于遗属补助支出;
15.210卫生健康支出-21011行政事业单位医疗-2101101行政单位医疗16.82万元,主要用于镇政府在职人员医疗保险单位部分缴费支出;
16.210卫生健康支出-21011行政事业单位医疗-事业单位医疗55.71万元,主要用于3个全额供养事业单位在职人员医疗保险单位部分缴费支出;
17.210卫生健康支出-21011行政事业单位医疗-2101103公务员医疗补助47.62万元,主要用于在职人员及退休人员公务员医疗补助缴费支出;
18.210卫生健康支出-21011行政事业单位医疗-2101199其他行政事业单位医疗支出8.51万元,主要用于在职人员工伤保险及生育保险缴费支出;
19.211节能环保支出-21199其他节能环保支出-2119999其他节能环保支出25.2万元,主要用于工资和经费支出。
20.213农林水支出-21301农业农村-2130104事业运行支出421.15万元,主要用于农业农村综合服务中心在职人员工资及公用经费支出;
21.213农林水支出-21307农村综合改革-2130705对村民委员会和村党支部的补助588.46万元,主要用于村委会干部工资及公用经费支出;
22.214交通运输支出-21401公路水路运输-2140199其他公路水路运输支出0.36万元,主要用于交通助理员工资;
23.220自然资源海洋气象等支出- 22001自然资源事务-2200150事业运行735.26万元,主要用于综合执法队在职人员工资及公用经费、煤炭执法人员工资及经费支出;
24.221住房保障支出-22102住房改革支出-2210201住房公积金156.21万元,主要用于在职人员住房公积金单位部分缴费支出;
25.224灾害防治及应急管理支出-22402应急管理事务-2240204事业运行28万元,主要用于镇应急救援服务中心在职人员工资支出;
(二)财政拨款安排支出按经济科目分类情况
经济科目分组,其中:基本支出2394.63万元,项目支出678.82万元。
1.301工资福利支出2087.31万元(其中基本支出2087.31万元)。
301工资福利支出-30101基本工资540.15万元,主要用于单位人员工资发放;
301工资福利支出-30102津贴补贴318.33万元,主要用于单位人员工资发放;
301工资福利支出-30103奖金10.07万元,主要用于单位人员工资发放;
301工资福利支出-30107绩效工资399.39万元,主要用于单位人员工资发放;
301工资福利支出-30108机关事业单位基本养老保险缴费195.85万元,主要用于在职人员养老保险单位部分缴费支出;
301工资福利支出-30109职业年金缴费30万元,主要用于在职人员职业年金单位部分缴费支出;
301工资福利支出-30110职工基本医疗保险缴费72.53万元,主要用于单位在职人员医疗保险单位部分缴费支出;
301工资福利支出-30111公务员医疗补助缴费47.62万元,主要用于在职人员及退休人员公务员医疗补助缴费支出;
301工资福利支出-30112其他社会保障缴费8.51万元,主要用于在职人员工伤保险及生育保险缴费支出;
301工资福利支出-30113住房公积金156.21万元,主要用于在职人员住房公积金单位部分缴费支出;
301工资福利支出-30199其他工资福利支出308.02万元,主要用于单位半供养人员工资发放。
2.302商品和服务支出313.85万元(其中:基本支出167.96万元,项目支出145.88万元)
302商品和服务支出-30201办公费99.07万元,主要用于单位办公运转支出;
302商品和服务支出-30205水费1.15万元,主要用于单位办公运转支出;
302商品和服务支出-30206电费9.82万元,主要用于单位办公运转支出;
302商品和服务支出-30207邮电费2万元,主要用于单位办公运转支出;
302商品和服务支出-30209物业管理费0.5万元,主要用于单位办公运转支出;
302商品和服务支出-30213维修(护)费4.77万元,主要用于单位办公运转支出;
302商品和服务支出-30215会议费36.59万元,主要用于单位办公运转支出;
302商品和服务支出-30216培训费1.57万元,主要用于单位办公运转支出;
302商品和服务支出-30217公务接待费0.27万元,主要用于单位办公运转支出;
302商品和服务支出-30226劳务费15.76万元,主要用于单位半供养人员工资支出;
302商品和服务支出-30228工会经费24.05万元,主要用于单位工会支出;
302商品和服务支出-30229福利费37.13万元,主要用于单位职工福利支出;
302商品和服务支出-30231公务用车运行维护费14.17万元,主要用于政府3张在编公务用车运转支出;
302商品和服务支出-30239其他交通费用66.04万元,主要用于事业单位交通费用支出。
3.303对个人和家庭的补助672.29万元(其中基本支出139.36万元、项目支出532.93万元)
303对个人和家庭的补助-30305生活补助604.78万元,主要用于村社区工作人员工资及奖金。
(三)一般公共预算支出情况
2025年一般公共预算总支出 6304.36万元。财政拨款安排支出 6304.36万元,其中:基本支出2394.63万元,与上年对比减少203.46万元,减少了7.8%,主要原因分析奖励性绩效未纳入预算;项目支出3909.73万元,与上年对比增加48.27万元,增加了1.25%,主要原因分析富源县机关、事业单位工作人员死亡后遗属补助生活困难补助变动报批表资金增加。
(四)政府性基金预算支出情况
政府性基金预算支出0万元,与上年对比无增减变化。[2]
(五)国有资本经营预算支出情况
国有资本经营预算支出0万元,与上年对比无增减变化。
五、县对下专项转移支付情况
(一)与中央配套事项
[3]后所镇人民政府2025年无与中央配套事项。
(二)与省配套事项
后所镇人民政府2025年无与省配套事项。
(三)与市配套事项
后所镇人民政府2025年无与市配套事项。
(四)按既定政策标准测算补助事项
后所镇人民政府2025年无按既定政策标准测算补助事项。
(五)经济社会事业发展事项
后所镇人民政府2025年无经济社会事业发展事项。
六、财政专户管理资金情况
2025年,后所镇财政专户管理资金预算收入3230.91万元,与上年对比,减少103.29万元,减少3.09%,主要原因分析2025,各中心预算的自有资金均较上年有所减少。预算支出3230.91万元,与上年对比,减少103.29万元,减少3.09%,主要原因分析2025,各中心预算的自有资金均较上年有所减少。
七、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定,编制了政府采购预算,共涉及采购项目48个,政府采购预算总额247.2万元,其中:政府采购货物预算247.2万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。
八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
后所镇人民政府2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计14.44万元,较上年减少1.02万元,下降6.65%,具体变动情况如下:
(一)因公出国(境)费
后所镇人民政府2025年因公出国(境)费预算为0万元,较上年增加(减少)0万元,增长(下降)0%,共计安排因公出国(境)团组0个,因公出国(境)0人次。
较上年无变化。
(二)公务接待费
后所镇人民政府2025年公务接待费预算为0.27万元,较上年减少5万元下降94.87%,国内公务接待批次为66次,共计接待320人次。
增减变化原因;按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定精神,富源县后所镇厉行节约,控制“三公”经费开支。
(三)公务用车购置及运行维护费
后所镇人民政府2025年公务用车购置及运行维护费为14.17万元,较上年增加3.98万元,下降39.05%。其中:公务用车购置费0万元,较上年增加(减少)0万元,增长(下降)0%;公务用车运行维护费14.17万元,较上年增加3.98万元,下降39.05%。共计购置公务用车0辆,年末公务用车保有量为3辆。
增减变化原因;公务用车使用时间较长,维修次数增多导致费用增加。
九、重点项目预算绩效目标情况
富源县后所镇2025年财政拨款预算项目14个,财政安排3909.73万元。所有财政预算项目均按照项目实施内容编制了项目绩效目标,具体详见附表,无重点项目
十、其他公开信息
(一)专业名词解释
(一)专业名词解释
1.财政专户管理资金:是指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。
2.经济科目:是指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目,具体设类、款两级。
3.功能科目:是指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目,主要反映政府活动的不同功能和政策目标,具体设类、款、项三级。
4.一般公共预算:是对以税收为主体的财政收入,安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。
5.基本支出预算:是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划,内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。
6.项目支出预算:是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标,在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。
7.年末结转和结余资金:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
8.“三公”经费:按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,纳入县级财政预决算管理的“三公”经费,是指县级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费指单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
(二)机关运行经费安排变化情况及原因说明
富源县后所镇2025年机关运行经费安排70.78万元,与上年对比减少1.65万元,减少2.27%,主要原因分析2025年后所镇人民政府调出1人到富源县能源局、后所镇人民政府1人由在职转退休,后所镇综合执法队1人由在职转退休,人员减少经费减少。
(三)国有资产占有使用情况
截至2024年12月31日,富源县后所镇人民政府资产总额64170.83万元,其中,流动资产586.12万元,固定资产5306.45万元,对外投资及有价证券0万元,在建工程0万元,无形资产0万元,其他资产60246.16万元。与上年相比,本年资产总额减少9.25万元,其中固定资产增加0万元。处置房屋建筑物0平方米,账面原值0万元;处置车辆0辆,账面原值0万元;报废报损资产33项,账面原值11万元,实现资产处置收入1万元;资产使用收入0万元,其中出租资产0平方米,资产出租收入0万元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据,需在完成2024年决算编制后才能汇总,此处公开为2024年12月资产月报数。
(四)其他说明
后所镇人民政府其他情况说明无。
[4]后所镇人民政府2025年部门
预算财政项目文本
一、村(居)民小组党组织负责人和村(居)民小组长工资资金。
(一)项目名称
村(居)民小组党组织负责人和村(居)民小组长工资资金。
(二)立项依据
中共富源县委组织部 富源县财政局 富源县民政局联合下发关于印发富组通〔2022〕38号《富源县全面推行村级组织“大岗位制”的实施方案》的通知。
(三)项目实施单位
富源县后所镇人民政府
(四)项目基本概况
按照核定村(居)民小组长及党支部书记职数,党支部书记149人、小组长149人,村民小组干部按 500 执行,党支部书记和小组长“一肩挑”的按 700 执行,严格核定数做好年初预算。
(五)项目实施内容
按照核定村(居)民小组长及党支部书记职数,党支部书记149人、小组长149人,村民小组干部按 500 执行,党支部书记和小组长“一肩挑”的按 700 执行,严格核定数做好年初预算。
(六)资金安排情况
一般公共预算本级财力安排68.83万元。
(七)项目实施计划
按照富组通〔2022〕38号《富源县全面推行村级组织“大岗位制”的实施方案》的通知,核定党支部书记149人、小组长149人,按月足额发放,同时。建立健全村(居)民小组长及党支部书记工资保障机制,增强干部的向心力凝聚力和创造力。
(八)项目实施成效
按照富组通〔2022〕38号《富源县全面推行村级组织“大岗位制”的实施方案》的通知,核定党支部书记149人、小组长149人,按月足额发放,同时。建立健全村(居)民小组长及党支部书记工资保障机制,增强干部的向心力凝聚力和创造力。
二、村(居)民小组运转经费
(一)项目名称
村(居)民小组运转经费
(二)立项依据
富源县财政局下发富财办〔2024〕29号富源县财政局关于2025年部门预算和2025—2027年部门三年滚动财政收支规划编制有关事项的通知。
(三)项目实施单位
富源县后所镇人民政府
(四)项目基本概况
为保障村民小组的各项工作正常运转,所需要各种支出,包括办公费、村小组集体费用等系列合理支出。
(五)项目实施内容
为保障村民小组的各项工作正常运转,所需要各种支出,包括办公费、村小组集体费用等系列合理支出。
(六)资金安排情况
一般公共预算本级财力安排14.9万元。
(七)项目实施计划
严格按照〔2024〕29号富源县财政局关于2025年部门预算和2025—2027年部门三年滚动财政收支规划同时建立小组运转经费的监督检查机制,确保小组运转经费落实到位并规范使用。
(八)项目实施成效
严格按照〔2022〕40 号富源县财政局关于2024年部门预算和2024—2026年部门三年滚动财政收支规划同时建立小组运转经费的监督检查机制,确保小组运转经费落实到位并规范使用。
三、村委会干部工资资金
(一) 项目名称
村委会干部工资资金
(二)立项依据
中共富源县委组织部 富源县财政局 富源县民政局联合下发关于印发富组通〔2022〕38号《富源县全面推行村级组织“大岗位制”的实施方案》的通知。
(三)项目实施单位
富源县后所镇人民政府
(四)项目基本概况
按照核定村(社区)“正职、副职”成员职数,“正职”工资严格按照组织办审批的标准做好年初预算。
(五)项目实施内容
按照核定村(社区)“正职、副职”成员职数,“正职”工资严格按照组织办审批的标准做好年初预算。
(六)资金安排情况
一般公共预算本级财力安排329.78万元。
(七)项目实施计划
按照富组通〔2022〕38号《富源县全面推行村级组织“大岗位制”的实施方案》的通知,核定正职12人、副职40人的,按月足额发放。同时,建立健全村(社区)干部工资保障机制,增强干部的向心力、凝聚力和创造力。
(八)项目实施成效
按照富组通〔2022〕38号《富源县全面推行村级组织“大岗位制”的实施方案》的通知,核定正职12人、副职40人的,按月足额发放,同时,建立健全村(社区)干部工资保障机制,增强干部的向心力、凝聚力和创造力。
四、村委会运转经费
(一)项目名称
村委会运转经费
(二)立项依据
富源县财政局下发富财办〔2024〕29号富源县财政局关于2025年部门预算和2025—2027年部门三年滚动财政收支规划编制有关事项的通知。
(三)项目实施单位
富源县后所镇人民政府
(四)项目基本概况
行政村(社区)为保障各项工作正常运转,所需要各种支出,包括办公费、会议费、水电费等系列合理支出。
(五)项目实施内容
行政村(社区)为保障各项工作正常运转,所需要各种支出,包括办公费、会议费、水电费等系列合理支出。
(六)资金安排情况
一般公共预算本级财力安排33万元。
(七)项目实施计划
严格按照〔2024〕29 号富源县财政局关于2025年部门预算和2025—2027年部门三年滚动财政收支规划编制有关事项的通知、村委会按照3万元计算,同时建立村(社区)级组织运转经费的监督检查机制,确保村(社区)级组织运转经费落实到位并规范使用。
五、党群服务中心自有资金
(一)项目名称
党群服务中心自有资金
(二)立项依据
富源县财政局下发富财办〔2024〕29号富源县财政局关于2025年部门预算和2025—2027年部门三年滚动财政收支规划编制有关事项的通知。
(三)项目实施单位
富源县后所镇人民政府
(四)项目基本概况
后所镇党群服务中心为完成各项工作任务用于办公室设备设施的维持性费用支出、单位在开展各项业务活动及其辅助活动发生的支出。
(五)项目实施内容
后所镇党群服务中心为完成各项工作任务用于办公室设备设施的维持性费用支出、单位在开展各项业务活动及其辅助活动发生的支出。
(六)资金安排情况
一般公共预算本级财力安排329.32万元。
(七)项目实施计划
严格按照<中华人民共和国预算法>及有关规定优化资金分配确保每笔资金用在刀刃上,对所有资金均构建全面规范、公开透明、约束有力的预算管理制度,提高财政预算的前瞻性、有效性和可持续性,促进县级财政高质量可持续发展。
(八)项目实施成效
严格按照<中华人民共和国预算法>及有关规定优化资金分配确保每笔资金用在刀刃上,对所有资金均构建全面规范、公开透明、约束有力的预算管理制度,提高财政预算的前瞻性、有效性和可持续性,促进县级财政高质量可持续发展。
六、后所镇农业农村综合服务中心自有资金
(一)项目名称
后所镇农业农村综合服务中心自有资金
(二)立项依据
富源县财政局下发富财办〔2024〕29富源县财政局关于2025年部门预算和2025—2027年部门三年滚动财政收支规划编制有关事项的通知。
(三)项目实施单位
富源县后所镇人民政府
(四)项目基本概况
后所镇农业农村综合服务中心自有资金为完成各项工作任务用于办公室设备设施的维持性费用支出、单位在开展各项业务活动及其辅助活动发生的支出。
(五)项目实施内容
后所镇农业农村综合服务中心自有资金为完成各项工作任务用于办公室设备设施的维持性费用支出、单位在开展各项业务活动及其辅助活动发生的支出。
(六)资金安排情况
一般公共预算本级财力安排1665.24万元。
(七)项目实施计划
严格按照<中华人民共和国预算法>及有关规定优化资金分配确保每笔资金用在刀刃上,对所有资金均构建全面规范、公开透明、约束有力的预算管理制度,提高财政预算的前瞻性、有效性和可持续性,促进县级财政高质量可持续发展。
(八)项目实施成效
严格按照<中华人民共和国预算法>及有关规定优化资金分配确保每笔资金用在刀刃上,对所有资金均构建全面规范、公开透明、约束有力的预算管理制度,提高财政预算的前瞻性、有效性和可持续性,促进县级财政高质量可持续发展
七后所镇人民政府核定一次性抚恤丧葬费和遗属补助经费
(一)项目名称
后所镇人民政府核定一次性抚恤丧葬费和遗属补助经费。
(二)立项依据
后所镇人民政府办公室下发的后政发〔2024〕22号后所镇人民政府关于核定一次性抚恤丧葬费和遗属补助预算的通知
(三)项目实施单位
富源县后所镇人民政府
(四)项目基本概况
后所镇人民政府退休职工死亡后遗属补助资金。
(五)项目实施内容
后所镇人民政府退休职工死亡后遗属补助资金。
(六)资金安排情况
一般公共预算本级财力安排25.23万元。
(七)项目实施计划
严格按照富源县机关、事业单位工作人员死亡后遗属补助生活困难补助变动报批表的审批标准,及时足额兑现遗属补助资金。
(八)项目实施成效
严格按照富源县机关、事业单位工作人员死亡后遗属补助生活困难补助变动报批表的审批标准,及时足额兑现遗属补助资金。
八、后所镇人民政府专职消防队工作经费
(一)项目名称
后所镇人民政府专职消防队工作经费
(二)立项依据
富源县人民政府印发富政办通99号关于将消防救援经费纳入财政预算的通知文件。
(三)项目实施单位
富源县后所镇人民政府
(四)项目基本概况
富源县人民政府印发富政办通99号关于将消防救援经费纳入财政预算的通知文件,专职人员补助25万元、办公费及其他交通费用3万元。
(五)项目实施内容
富源县人民政府印发富政办通99号关于将消防救援经费纳入财政预算的通知文件,专职人员补助25万元、办公费1万元、其他交通费用2万元。
(六)资金安排情况
一般公共预算本级财力安排28万元。
(七)项目实施计划
按照富政办通99号关于将消防救援经费纳入财政预算的通知文件要求,合理规范使用消防队所需经费、日常运行公用经费、消防业务费等各种支出。
(八)项目实施成效
按照富政办通99号关于将消防救援经费纳入财政预算的通知文件要求,合理规范使用消防队所需经费、日常运行公用经费、消防业务费等各种支出。
九、后所镇人民政府自有资金
(二)立项依据
富源县财政局下发富财办〔2024〕29 号富源县财政局关于2025年部门预算和2025—2027年部门三年滚动财政收支规划编制有关事项的通知。
(三)项目实施单位
富源县后所镇人民政府
(四)项目基本概况
后所镇人民政府为完成各项工作任务用于办公室设备设施的维持性费用支出、单位在开展各项业务活动及其辅助活动发生的支出。
(五)项目实施内容
后所镇人民政府为完成各项工作任务用于办公室设备设施的维持性费用支出、单位在开展各项业务活动及其辅助活动发生的支出。
(六)资金安排情况
一般公共预算本级财力安排504.9万元。
(七)项目实施计划
严格按照<中华人民共和国预算法>及有关规定优化资金分配确保每笔资金用在刀刃上对所有资金均构建全面规范、公开透明、约束有力的预算管理制度,提高财政预算的前瞻性、有效性和可持续性,促进县级财政高质量可持续发展。
(八)项目实施成效
严格按照<中华人民共和国预算法>及有关规定优化资金分配确保每笔资金用在刀刃上对所有资金均构建全面规范、公开透明、约束有力的预算管理制度,提高财政预算的前瞻性、有效性和可持续性,促进县级财政高质量可持续发展。
十、社区干部工资资金
(一) 项目名称
社区干部工资资金
(二)立项依据
中共富源县委组织部 富源县财政局 富源县民政局联合下发关于印发富组通〔2022〕38号《富源县全面推行村级组织“大岗位制”的实施方案》的通知。
(三)项目实施单位
富源县后所镇人民政府
(四)项目基本概况
按照核定村(社区)“委员”职数,组织办的标准做好年初预算。
(五)项目实施内容
按照核定村(社区)“委员”职数,组织办的标准做好年初预算。
(六)资金安排情况
一般公共预算本级财力安排55.2万元。
(七)项目实施计划
按照富组通〔2022〕38号《富源县全面推行村级组织“大岗位制”的实施方案》的通知,核定34人,按月足额发放,同时。建立健全村(社区)干部工资保障机制,增强干部的向心力、凝聚力和创造力。
(八)项目实施成效
按照富组通〔2022〕38号《富源县全面推行村级组织“大岗位制”的实施方案》的通知,核定34人,按月足额发放,同时。建立健全村(社区)干部工资保障机制,增强干部的向心力、凝聚力和创造力。
十一、社区工作经费
(一)项目名称
社区工作经费
(二)立项依据
富源县财政局下发富财办〔2024〕29号富源县财政局关于2025年部门预算和2025—2027年部门三年滚动财政收支规划编制有关事项的通知。
(三)项目实施单位
富源县后所镇人民政府
(四)项目基本概况
行政村(社区)为保障各项工作正常运转,所需要各种支出,包括办公费、会议费、水电费等系列合理支出。
(五)项目实施内容
行政村(社区)为保障各项工作正常运转,所需要各种支出,包括办公费、会议费、水电费等系列合理支出。
(六)资金安排情况
一般公共预算本级财力安排5万元。
(七)项目实施计划
严格按照〔2024〕29号富源县财政局关于2025年部门预算和2025—2027年部门三年滚动财政收支规划编制有关事项的通知,居委会公用经费按照5万元、同时建立村(社区)级组织运转经费的监督检查机制,确保村(社区)级组织运转经费落实到位并规范使用。
十二、省级就业见习补贴资金和社区(村)基层治理专干补助经费。
(一)项目名称
省级就业见习补贴资金和社区(村)基层治理专干补助经费。
(二)立项依据
富源县财政局关于下达2024年省级就业见习补贴资金和社区(村)基层治理专干补助经费的通知。
(三)项目实施单位
富源县后所镇人民政府
(四)项目基本概况
后所镇人民政府为完成各项工作任务用于聘用社区(村)基层治理专干补助经费支出。
(五)项目实施内容
后所镇人民政府为完成各项工作任务用于聘用社区(村)基层治理专干补助经费支出。
(六)资金安排情况
一般公共预算本级财力安排18.9万元。
(七)项目实施计划
严格按照<中华人民共和国预算法>及有关规定优化资金分配确保每笔资金用在刀刃上对所有资金均构建全面规范、公开透明、约束有力的预算管理制度,提高财政预算的前瞻性、有效性和可持续性,促进县级财政高质量可持续发展。
(八)项目实施成效
严格按照<中华人民共和国预算法>及有关规定优化资金分配确保每笔资金用在刀刃上对所有资金均构建全面规范、公开透明、约束有力的预算管理制度,提高财政预算的前瞻性、有效性和可持续性,促进县级财政高质量可持续发展。
十三、执法队工作经费
(一)项目名称
执法队工作经费
(二)立项依据
富源县财政局下发富财办〔2024〕29富源县财政局关于2025年部门预算和2025—2027年部门三年滚动财政收支规划编制有关事项的通知。
(三)项目实施单位
富源县后所镇人民政府
(四)项目基本概况
后所镇执法队为完成各项工作任务用于办公室设备设施的维持性费用支出、单位在开展各项业务活动及其辅助活动发生的支出。
(五)项目实施内容
后所镇财政所为完成各项工作任务用于办公室设备设施的维持性费用支出、单位在开展各项业务活动及其辅助活动发生的支出。
(六)资金安排情况
一般公共预算本级财力安排99.98万元。
(七)项目实施计划
严格按照<中华人民共和国预算法>及有关规定优化资金分配确保每笔资金用在刀刃上,对所有资金均构建全面规范、公开透明、约束有力的预算管理制度,提高财政预算的前瞻性、有效性和可持续性,促进县级财政高质量可持续发展。
(八)项目实施成效
严格按照<中华人民共和国预算法>及有关规定优化资金分配确保每笔资金用在刀刃上,对所有资金均构建全面规范、公开透明、约束有力的预算管理制度,提高财政预算的前瞻性、有效性和可持续性,促进县级财政高质量可持续发展。
十四、执法队自有资金
(一)项目名称
执法队自有资金
(二)立项依据
富源县财政局下发富财办〔2024〕29富源县财政局关于2025年部门预算和2025—2027年部门三年滚动财政收支规划编制有关事项的通知。
(三)项目实施单位
富源县后所镇人民政府
(四)项目基本概况
后所镇综合执法队自有资金为完成各项工作任务用于办公室设备设施的维持性费用支出、单位在开展各项业务活动及其辅助活动发生的支出。
(五)项目实施内容
后所镇综合执法队自有资金为完成各项工作任务用于办公室设备设施的维持性费用支出、单位在开展各项业务活动及其辅助活动发生的支出。
(六)资金安排情况
一般公共预算本级财力安排731.45万元。
(七)项目实施计划
严格按照<中华人民共和国预算法>及有关规定优化资金分配确保每笔资金用在刀刃上对所有资金均构建全面规范、公开透明、约束有力的预算管理制度,提高财政预算的前瞻性、有效性和可持续性,促进县级财政高质量可持续发展。
(八)项目实施成效
严格按照<中华人民共和国预算法>及有关规定优化资金分配确保每笔资金用使用规范、公开透明、约束有力的预算管理制度,提高财政预算的前瞻性、有效性和可持续性,促进县级财政高质量可持续发展。
后所镇人民政府2025年部门预算表
(附件:后所镇人民政府2025年部门预算表)
监督索引号53032503000300111
[1]单位全称,另:所有金额数字及比例保留两位小数,要删除模板说明,不要随意增加及删除模板格式,没有的填写0
[2]如没有,可表述为:政府性基金预算支出0.00万元,与上年对比无变化。下同
[3]单位全称,如有按实际情况表述,没有按此表述,下同
[4]写全称,没有项目支出的从一到八每条下面写无,若有项目支出的至少要写一个项目的财政项目文本说明