第一部分 基本概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分 2017年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、财政专户管理资金收入支出决算表
九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部门 2017年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
五、其他重要事项及相关口径情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 县委统战部基本概况
一、县委统战部概况
(一)部门职能
1.贯彻执行中央、省、市、县委关于统一战线工作的方针政策,调查研究全县统一战线工作,向县委和上级党委提出统战工作意见和建议。
2.加强与社会各界人士的联系,为县委同各界人士进行政治协商做好组织、联系工作;与县政协党组相配合,在政协换届时做好政协委员的提名、考察工作及届中增补委员工作。
3.建立健全党外干部发现培养举荐长效机制,会同组织部门做好党外干部考察工作。
4.做好非公有制经济代表人士工作,促进全县非公有制经济持续快速健康发展。
5.组织开展民族、宗教、侨务理论政策和重大问题的调查研究,提出政策建议。
6.研究分析少数民族和民族地区经济社会发展的问题并提出特殊政策建议。
7.负责组织宣传党和国家民族、宗教、侨务政策、法律法规及基本知识;承办、协调、管理、指导重大的民族、宗教、侨务文体活动。
8.组织协调民族工作领域和华侨、华人、港澳同胞有关对外交流、合作和宣传工作。
9.依法保护公民宗教信仰自由和正常的宗教活动,维护宗教界的合法权益。
10.贯彻执行党中央、国务院对台工作的方针政策以及省、市、县委对台工作的指示精神,协助有关部门开展两岸交流活动。
11.加强基层统战组织建设,知道各乡(镇)党委和县直各单位党组织认真开展统战工作,加大统战委员培训力度,不断提高履职能力。
12.承办富源县委、富源县人民政府交办的其他事项。
(二)2017年重点工作任务
1.切实贯彻落实上级相关文件精神,做好统一战线工作。
2.指导帮助基层开展统战工作。
3.做好非公经济、民族宗教调研工作。
4.成立党外知识分子联谊会。
5.抓好党外干部的培训工作。
(三)部门基本情况
根据《中华人民共和国预算法》和县财政对预算编制的要求,结合我单位实际,现将我单位2017年部门决算编制情况说明如下:
我单位纳入2017年部门决算编报的单位共1个,其中:行政单位1个。部门实有人员编制6人,其中:行政编制6人(含行政工勤编制1人);在职在编实有行政人员5人(含行政工勤人员1人)。
离退休人员2人,其中:退休2人。实有车辆编制1辆,在编实有车辆1辆。
第二部分 2017年度统战部门决算表
(详见附件)
第三部门 2017年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
2017年县委统战部决算总收入1231793.27元,其中:财政拨款收入971793.27元,占总收入的78.9%。;其他收入260000元,占总收入的21.1%。上年结余74685.05元。
二、支出决算情况说明
部门决算总支出1032134.21元,其中:基本支出903420.95元,占总支出的87.5%。其他资金支出128713.26元,占总支出的12.5%。2017年用于保障县委统战部机构正常运转的日常支出903420.95。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的86%;办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的14%。年末结余274344.11元。
(一)基本支出情况:
1.工资福利支出65.61万元;
2.商品和服务支出12.52万元;
3.对个人和家庭的补助支出12.21万元。
(二)项目支出情况:无项目支出。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
县委统战部2017年一般公共预算财政拨款支出903420.95元,占本年支出合计的87.5%。
2.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
(1)一般公共服务(类)支出758126.89元,占一般公共预算财政拨款总支出的84%。主要用于基本工资、津贴补贴等人员经费支出。
(2)社会保障和就业(类)支出47651.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的5%。主要用于退休人员工资支出。
(3)医疗卫生与计划生育(类)支出31709.06元,占一般公共预算财政拨款总支出的4%。主要用于医疗保障支出。
(4)住房保障(类)支出65934.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的7%。主要用于住房公积金支出。
四、“三公”经费决算情况说明
县委统战部2017年财政拨款“三公”经费决算总额43274.93元,其中,公务用车购置及运行维护费支出15000元,公务接待费支出28274.93元。
1.2017年度没有因公出国出境支出。
2.公务用车购置及运行维护费
2017年县委统战部购置公务用车0辆,年末公务用车保有量1辆,公务用车运行维护费15000元。其中:运行维护费15000元,主要用于保障基层统战组织建设、统战对象联谊工作产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
3.公务接待费
2017年县委统战部共执行国内公务接待56批次,706人,接待费开支28274.93元。主要用于接待上级调研、县直各部门、各乡镇统战对象产生的费用。
五、其他重要事项及相关口径情况说明
(一)机关运行经费支出情况
富源县委统战部2017年机关运行经费支出12.52万元,与上年对比减少13.49万元.主要原因:财政拨入资金减少。
(二)国有资产占用情况
截至2017年12月31日,县委统战部资产总额69.29万元,其中,流动资产34.78万元,固定资产34.51万元,对外投资及有价证券0万元,在建工程0万元,无形资产0万元,其他资产0万元(具体内容详见附表)。与上年相比,本年资产总额增加18.77万元,其中固定资产增加0万元。处置房屋建筑物0平方米,账面原值0万元;处置车辆0辆,账面原值0万元;报废报损资产0项,账面原值0万元,实现资产处置收入0元;出租房屋0平方米,账面原值0万元,实现资产使用收入0万元。
国有资产占有使用情况表 | |||||||||||||||||
单位:万元 | |||||||||||||||||
项目 | 行次 | 资产总额 | 流动资产 | 固定资产 | 对外投资/有价证券 | 在建工程 | 无形资产 | 其他资产 | |||||||||
小计 | 房屋构筑物 | 车辆 | 单价200万以上大型设备 | 其他固定资产 | |||||||||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | ||||||
合计 | 1 | 69.29 | 34.78 | 34.51 | 0 | 34.51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
填报说明:1.资产总额=流动资产+固定资产+对外投资/有价证券+在建工程+无形资产+其他资产 2.固定资产=房屋构筑物+车辆+单价200万元以上大型设备+其他固定资产 |
(三)政府采购支出情况
2017年度,统战部政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元,政府采购工程支出0万元。
五、相关口径说明
1.基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。
2.机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。
3.按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。
4.“三公”经费决算数:指各部门(含下属单位)当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。
第四部分 名词解释
无