监督索引号53032506071301000
富源县妇女联合会2023年度部门决算目录
第一部分富源县妇女联合会概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分 2023年度部门决算表
一、收入支出决算表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表
第三部分 2023年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
(一)部门整体支出绩效自评情况
(二)部门整体支出绩效自评表
(三)项目支出绩效自评表
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 富源县妇女联合会概况
一、主要职能
(一)主要职能
1.以习近平新时代中国特色社会主义思想为行动指南,坚决贯彻党的路线方针政策,用中国特色社会主义共同理想凝聚妇女力量,团结引领全县广大妇女听党话、跟党走。
2.以围绕中心、服务大局为工作主线,团结、动员和组织全县广大妇女投身改革开放和社会主义经济建设、政治建设、文化建设、社会建设和生态文明建设,充分发挥妇女在社会生活和家庭生活中的独特作用,促进全县经济和社会发展。
3.代表妇女参与国家和社会事务的民主决策、民主管理、民主监督,参与社会治理和公共服务,依法维护妇女儿童合法权益,倾听妇女意见,反映妇女诉求,促进妇女参政议政。
4.宣传马克思主义妇女观和男女平等的思想,教育引导妇女树立自尊、自信、自立、自强的精神,宣传各行各业先进妇女,积极开展对妇女多层次多渠道的教育培训,全面提高素质,促进妇女人才成长。
5.教育引导妇女践行社会主义核心价值观,组织开展家庭文明创建,支持服务家庭教育,树立良好家风,推动形成家庭文明新风尚。
6.坚持为妇女儿童服务、为基层服务,联系和引导女性社会组织,加强与社会各界的协作,壮大巾帼志愿者队伍,推动全社会为妇女儿童和家庭服务,提升妇女儿童的幸福感、获得感。
7.依据《中华全国妇女联合会章程》,指导全县各级妇联和妇女代表大会,开展妇女儿童工作;加强同社会各界妇女的联络及民主党派、工商联和团体会员之间的联系,加强妇女之家建设,巩固和扩大各族各界妇女的大团结。
8.承担富源县人民政府妇女儿童工作委员会办公室的日常工作。
9.完成市妇女联合会、富源县委和富源县政府交办的其他任务。
(二)2023年度重点工作任务概述
2023年在富源县委、富源县政府的正确领导和上级妇联的具体指导下,富源县妇女联合会以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,紧紧围绕富源县委、富源县政府工作部署,围绕妇儿维权、妇女发展、家庭文明建设等工作,实现了引领妇女更有力、服务妇女零距离、联系妇女全覆盖。
1.坚持党建引领。坚持政治引领和理论武装,将习近平新时代中国特色社会主义思想作为妇联系统的必学内容,已开展党组理论学习中心组集中学习6次、主题党日活动6次。组织巾帼宣讲团走进全县各级妇联组织开展“学习宣传贯彻党的二十大精神”宣讲活动,覆盖妇女群众3500余人次。组织全县各条战线上的优秀妇女代表100余人参加富源县妇女联合会“学习贯彻党的二十大精神”主题宣讲培训。开展贯彻男女平等基本国策暨《习近平关于妇女儿童和妇联工作论述摘编》专题培训1期。
2.构建宣传矩阵。以“富源女声”为主体,依托“珠源女性”“富源M”为载体,构建多元化宣传矩阵,精准定位推动妇联工作、信息、服务“上云”,引导广大妇女群众进一步振奋精神、凝聚共识、汇聚力量。累计发布信息300余条,阅读点击量6000余次。
3.完善维权工作体系。整合综治、司法、妇联、民政等部门阵地和资源力量,在12个乡镇(街道)挂牌成立“妇女儿童维权工作站”“婚姻家庭纠纷调解室”,实现婚姻家庭纠纷调解组织体系县、乡全覆盖。
4.深入开展普法宣传。抓住“三八”维权周、反家暴日等重要节点,坚持线上线下相结合,全面落实妇儿权益、禁毒、防艾等普法宣传工作,宣传《中华人民共和国反家庭暴力法》《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国家庭教育促进法》《中华人民共和国未成年人保护法》《中华人民共和国妇女权益保障法》等法律法规,发放各类资料、物品5000余份(个),接受群众法律咨询100余人次。组织全县各级妇联组织负责人参加“两个规划”暨妇女儿童维权工作和困境妇女司法救助工作培训,提升综合素质,更好为妇女儿童服务。
5.强化“线上+线下”宣讲。线上开展“2023年普法强基补短板”宣传等10余期,2000余人受益。在“富源女声”公众号开办“女性维权课堂”专栏,推送与妇女儿童权益相关的普法文章,通过以案说法的形式开展线上普法宣传教育。线下开展妇女儿童维权专题知识活动10余期,以“坚持男女平等基本国策 保障妇女儿童合法权益”为主题入户宣传,扩大维权覆盖面。
6.“巾帼暖人心”的服务更有实效。开展“两癌”项目,联合县卫健局为3万余名“低收入”妇女开展免费筛查,为符合救助条件的22名患病妇女争取到21.35万元救助。到8个乡镇(街道)9所小学开展“春蕾女童”慰问活动,为248名春蕾女童送去了“筑未来—女童成长能量包”。开展“母亲邮包”活动,为全县95名困境家庭的妇女发放“健康包”“暖心包”。开展航天科工京森爱心帮扶富源公益项目、富源王安綦爱心帮扶项目,资助困境家庭学生30余人顺利完成学业,在胜境中心建设物理实验室1个。携手县女企业家协会在全县12所完小开展“落实立德树人根本任务 培养拥有‘四个自信’好孩子”慰问活动,为1500余名学生送上了价值27.9万元的校服和食品等物资。开展富源百名困境家庭残疾妇女慰问活动,为100名残疾妇女送去米油。到中安街道、后所镇开展疫情防控“关爱慰问”活动,送去了总价值4万元的防疫健康包。
7.“巾帼新风尚”的底色更加鲜明。组织家庭成员积极参加单位、社区(村)组织的各类健康教育讲座或培训,开展“家健康”行动健康知识宣传活动。通过发放宣传资料、现场咨询等形式向广大妇女群众和家庭积极宣传《中华人民共和国家庭教育促进法》《中华人民共和国反家庭暴力法》《男孩女孩》“两癌防治”等相关宣传资料3,000余份,引导广大群众增强健康理念,养成健康生活习惯,自觉做文明健康生活的倡导者、时代新风的传播者。在古敢乡举办《习近平走进百姓家》读书活动启动仪式,以国际家庭日为契机,向广大妇女群众及家庭推介《习近平走进百姓家》,引导全县妇女传承优良家教家风,立足岗位发挥好示范引领作用,发挥“她”力量,凝聚“家”合力。举办“巾帼展风采·舞动新时代”庆“三八”健康操·广场舞比赛,共同庆祝妇女的节日。到12个乡镇(街道)对村(社区)家长学校建设情况进行调研,指导家长学校建设。
常态化开展寻找“最美家庭”活动,引导家庭成员树立正确的婚姻观和家庭观。涌现出省级“最美执委”1名、“健康家庭”1户,“抗疫最美家庭”1户。市级“最美家庭”5户、“绿色家庭”5户、“健康家庭”179户。
二、单位基本情况
(一)机构设置情况
我部门共设置3个内设机构,包括:办公室、妇女发展部、权益部。
所属单位0个。
(二)决算单位构成
纳入富源县妇女联合会2023年度部门决算编报的单位共1个。其中:行政单位0个,参照公务员法管理的事业单位1个,其他事业单位0个。即富源县妇女联合会。
纳入富源县妇女联合会2023年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。
(三)单位人员和车辆的编制及实有情况
富源县妇女联合会2023年末实有人员编制8人。其中:行政编制0人(含行政工勤编制0人),事业编制8人(含参公管理事业编制7人,工勤编制1人);在职在编实有行政人员0人(含行政工勤人员0人),参照公务员法管理事业人员8人,非参公管理事业人员0人。根据《中共富源县委机构编制委员会关于调整富源县妇女联合会编制的通知》(富编〔2023〕7号)核事业编制8名,其中:管理人员编制7名,工勤人员编制1名。比上年增加事业编制1名。
年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人(离休0人,退休0人)。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员1人(离休0人,退休1人)。
年末其他人员0人。其中:一般公共预算财政拨款开支人员0人,政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属1人。
车辆编制1辆,在编实有车辆1辆。
第二部分 2023年度部门决算表
(详见附件)
本部门2023年度无政府性基金预算财政拨款收入,《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。
本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入,《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。
第三部分 2023年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
富源县妇女联合会2023年度收入合计306.42万元。其中:财政拨款收入149.92万元,占总收入的48.93%;上级补助收入0.00万元,占总收入的0.00%;事业收入0.00万元(含教育收费0.00万元),占总收入的0.00%;经营收入0.00万元,占总收入的0.00%;附属单位上缴收入0.00万元,占总收入的0.00%;其他收入156.50万元,占总收入的51.07%。与上年相比,收入合计增加173.37万元,增长130.30%。主要原因一是2023年增人增资;二是单位增加捐赠资金、两癌救助金及“春蕾计划”公益项目等自有资金收入。其中:财政拨款收入增加16.87万元,增长12.68%,主要原因是2023年增人增资,工资及工资性费用增加;上级补助收入增加0.00万元,与上年对比无变化;事业收入增加0.00万元,与上年对比无变化;经营收入增加0.00万元,与上年对比无变化;附属单位上缴收入增加0.00万元,与上年对比无变化;其他收入增加156.50万元,增长100%。主要原因是单位增加捐赠资金、两癌救助金及“春蕾计划”公益项目等自有资金收入等。
二、支出决算情况说明
富源县妇女联合会2023年度支出合计297.32万元。其中:基本支出138.46万元,占总支出的46.57%;项目支出158.86万元,占总支出的53.43%;上缴上级支出0.00万元,占总支出的0.00%;经营支出0.00万元,占总支出的0.00%;对附属单位补助支出0.00万元,占总支出的0.00%。与上年相比,支出合计增加164.27万元,增长123.46%。主要原因是2023年增人增资、单位增加捐赠资金、两癌救助金及“春蕾计划”公益项目等自有资金支出。其中:基本支出增加15.71万元,增长12.80%,主要原因是2023年增人增资,工资及工资性费用增加;项目支出增加148.57万元,增长1442.43%,主要原因是本年增加捐赠资金、两癌救助金及“春蕾计划”公益项目等自有资金支出;上缴上级支出增加0.00万元,与上年对比无变化;经营支出增加0.00万元,与上年对比无变化;对附属单位补助支出增加0.00万元,与上年对比无变化。
(一)基本支出情况
2023年度用于保障富源县妇女联合会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出138.46万元。其中:基本工资、津贴补贴等人员经费支出125.03万元,占基本支出的90.30%;办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费13.43万元,占基本支出的9.70%。
(二)项目支出情况
2023年度用于保障富源县妇女联合会机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出158.86万元。其中:基本建设类项目支出0.00万元。主要项目开支及开展工作情况如下:
1.航天·筑梦“春蕾计划”及爱心帮扶项目补助资金117.40万元,用于“春蕾计划”及爱心帮扶公益项目资助学生的助学金、奖学金及女童成长空间运维费等支出。
2.“两癌”妇女救助金21.35万元,用于“两癌”妇女救助支出。
3.妇联工作经费19.00万元,用于普法宣传、“三八”妇女节系列活动发生的办公费、劳务费、评审费等支出。
4.遗属生活困难补助资金1.11万元,用于遗属人员生活困难补助。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
富源县妇女联合会2023年度一般公共预算财政拨款支出149.92万元,占本年支出合计的50.42%。与上年相比增加16.87万元,增长12.68%,主要原因是2023年增人增资,工资及工资性费用增加。
(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务(类)支出108.38万元,占一般公共预算财政拨款总支出的72.29%。主要用于人员经费和公用经费;其中:
一般公共服务支出-群众团体事务-行政运行 108.03万元,主要用于人员经费和公用经费;
一般公共服务支出-群众团体事务-其他群众团体事务支出0.35万元,主要用于发放市级两癌救助金;
2.外交(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%;
3.国防(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%;
4.公共安全(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%;
5.教育(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%;
6.科学技术(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%;
7.文化旅游体育与传媒(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%;
8.社会保障和就业(类)支出18.37万元,占一般公共预算财政拨款总支出的12.25%。主要用于缴付职工基本养老保险、医疗保险、纪实职业年金、退休人员生活补助、遗属生活补助等;其中:
社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休1.44万元,主要用于退休人员生活补助;
社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出10.17万元,主要用于缴付职工基本养老保险;
社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位职业年金缴费支出5.65万元,主要用于计算职业年金支出;
社会保障和就业支出-死亡抚恤1.11万元,主要用于遗属补助;
9.卫生健康(类)支出8.70万元,占一般公共预算财政拨款总支出的5.80%。主要用于缴纳职工医疗保险、公务员医疗补助、职工工伤保险、生育保险等;其中:
卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗5.24万元,主要用于缴付职工医疗保险等;
卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助3.16万元,主要用于职工公务员医疗补助;
卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出0.30万元,主要用于缴纳职工工伤保险、生育保险;
10.节能环保(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%;
11.城乡社区(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%;
12.农林水(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%;
13.交通运输(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%;
14.资源勘探工业信息等(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%;
15.商业服务业等(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%;
16.金融(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%;
17.援助其他地区(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%;
18.自然资源海洋气象等(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%;
19.住房保障(类)支出14.47万元,占一般公共预算财政拨款总支出的9.65%。主要用于缴纳职工住房公积金。其中:
住房保障支出-住房改革支出-住房公积金14.47万元,主要用于缴存职工住房公积金;
20.粮油物资储备(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%;
21.国有资本经营预算(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%;
22.灾害防治及应急管理(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%;
23.其他(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%;
24.债务还本(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%;
25.债务付息(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%;
26.抗疫特别国债安排(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中,财政拨款“三公”经费支出年初预算为3.72万元,决算为3.42万元,完成年初预算的91.94%。其中:因公出国(境)费支出年初预算为0.00万元,决算为0.00万元,占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%,完成年初预算的0.00%;公务用车购置费支出年初预算为0.00万元,决算为0.00万元,占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%,完成年初预算的0.00%;公务用车运行维护费支出年初预算为3.40万元,决算为3.39万元,占财政拨款“三公”经费总支出决算的99.12%,完成年初预算的99.71%;公务接待费支出年初预算为0.32万元,决算为0.02万元,占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.58%,完成年初预算的6.25%,具体是国内接待费支出决算0.02万元(其中:外事接待费支出决算0.00万元),国(境)外接待费支出决算0.00万元。其中:
(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
富源县妇女联合会2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为3.72万元,支出决算为3.42万元,完成年初预算的91.94%。其中:因公出国(境)费支出年初预算为0.00万元,决算为0.00万元,完成年初预算的%;公务用车购置费支出年初预算为0.00万元,决算为0.00万元,完成年初预算的%;公务用车运行维护费支出年初预算为3.40万元,决算为3.39万元,完成年初预算的99.71%;公务接待费支出年初预算为0.32万元,决算为0.02万元,完成年初预算的6.25%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是富源县妇女联合会根据厉行节约要求,严控“三公”经费支出,每年只减不增。
2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少0.30万元,下降8.06%,主要原因是富源县妇女联合会根据厉行节约要求,严控“三公”经费支出,每年只减不增。其中:因公出国(境)费支出决算增加0.00万元,与上年对比无变化;公务用车购置费支出决算增加0.00万元,与上年对比无变化;公务用车运行维护费支出决算减少0.01万元,下降0.29%,主要原因是严控“三公”经费支出,减少公车运行维护费用;公务接待费支出决算减少0.31万元,下降93.94%,主要是因为公务接待费漏报,导致公务接待费比上年减少。
(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况
1.安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。
2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于省、市妇女联合会调研督查检查工作,乡镇对接工作、报送材料等所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
3.安排国内公务接待1批次(其中:外事接待0批次),接待人次4人(其中:外事接待人次0人)。主要用于家庭教育指导培训发生的接待支出,接待1批次,接待人次4人。安排国(境)外公务接待0批次,接待人次0人。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
富源县妇女联合会2023年机关运行经费支出13.43万元,比上年增加1.49万元,增长12.48%,主要原因是2023年增人增资。单位机关运行经费主要用于办公费2.56万元,劳务费0.40万元,福利费0.67万元,公务用车运行维护费3.39万元,其他交通费用6.41万元。
二、国有资产占用情况
截至2023年末,富源县妇女联合会资产总额为27.71万元,其中,流动资产15.67万元,固定资产12.04万元(净值),对外投资及有价证券0.00万元,在建工程0.00万元,无形资产0.00万元(净值),其他资产0.00万元(净值)(具体内容详见附表)。与上年相比,本年资产总额增加6.88万元,其中固定资产增加2.20万元。处置房屋建筑物0平方米,账面原值0.00万元;处置车辆0辆,账面原值0.00万元;报废报损资产0项,账面原值0.00万元,实现资产处置收入0.00万元;出租房屋0平方米,账面原值0.00万元,实现资产使用收入0.00万元。
(国有资产占有使用情况表详见附表)
三、政府采购支出情况
2023年度,单位政府采购支出总额为3.09万元,其中:政府采购货物支出0.00万元;政府采购工程支出0.00万元;政府采购服务支出3.09万元。授予中小企业合同金额3.09万元,其中:授予小微企业合同金额3.09万元。
四、部门绩效自评情况
部门绩效自评情况详见附表。
五、其他重要事项情况说明
无。
六、相关口径说明
(一)基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
(二)机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
(三)按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费,不含非财政拨款部分。
(四)本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门(含下属单位)当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。
第五部分 名词解释
(一)财政专户管理资金:是指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。
(二)经济科目:是指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目,具体设类、款两级。
(三)功能科目:是指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目,主要反映政府活动的不同功能和政策目标,具体设类、款、项三级。
(四)一般公共预算:是对以税收为主体的财政收入,安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。
(五)基本支出预算:是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划,内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。
(六)项目支出预算:是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标,在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。
(七)年末结转和结余资金:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
(八)“三公”经费:按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,纳入县级财政预决算管理的“三公”经费,是指县级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费指单位公务出国(境)的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
(九)机关运行经费:指为保障行政单位运行用于购买货物和服务的各项支出(用于一般公共预算安排的基本支出中的商品和服务支出)。包括:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、专用燃料费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
监督索引号53032506071301111